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Orden de Compra Antamina 2022

La orden de compra es emitida por Compañía Minera Antamina S.A. a Eymaq Peru SAC por un sellado identificado como 1125JKL-MM por un total de 45,000 dólares estadounidenses. La orden especifica que la factura debe enviarse electrónicamente y que el material debe ser entregado en Ransa Comercial S.A.C siguiendo ciertos procedimientos e instrucciones.

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Orden de Compra Antamina 2022

La orden de compra es emitida por Compañía Minera Antamina S.A. a Eymaq Peru SAC por un sellado identificado como 1125JKL-MM por un total de 45,000 dólares estadounidenses. La orden especifica que la factura debe enviarse electrónicamente y que el material debe ser entregado en Ransa Comercial S.A.C siguiendo ciertos procedimientos e instrucciones.

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COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A.

AVENIDA EL DERBY 055 OF. 801 (TORRE 1) ORDEN DE COMPRA


SANTIAGO DE SURCO - LIMA
Teléfono: 511-2173000
RUC: 20330262428
4500002183
Proveedor Fecha de la orden 13.10.2022
10001399
EYMAQ PERU SAC
AV. LARCO (INT. 804) 1150 MIRAFLORES
LIMA Comprador
Perú Nombre MARLENE RODRIGUEZ
5116409811 4001-6409811 4993 E-mail mrodriguez@[Link]
RUC: 20556949400 Teléfono (51) 972619172

Facturar a Lugar de Entrega


COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A. RANSA COMERCIAL S.A.C
AVENIDA EL DERBY 055 OF. 801 (TORRE 1) AV. ARGENTINA 2833 LIMA
SANTIAGO DE SURCO - LIMA Municipalidad Lima
RUC: 20330262428 Perú

Enviar a la casilla: e-facturacion@[Link] "ENTREGAS PREVIA CITA OPERATIVA"

Condiciones comerciales Destino final (Uso Operador Logístico)


Moneda USD - Dólar americano 1101 - Mina Yanacancha
Término de Pago P060/Local Crédito 60 días CONC - Alm Concentrador

Referencia

Fecha de Precio
Pos. Material/descripción UM Solpe/Pos Cant. Precio Total
entrega Unitario
10 1125JKL-MM GLB 30.10.2022 1 45,000.00 45,000.00

SEALING 12345 /

TOTAL ( USD ) 45,000.00

Instrucciones proveedor
[Link] de Facturas Electrónicas
Con la finalidad de adecuarnos a los requerimientos de SUNAT, en relación a la recepción de los Comprobantes Electrónicos (Facturas, Boletas de Venta, Notas de Crédito,
Notas de Débito y Recibo Por Honorarios); les informamos que Compañía Minera Antamina S.A. ha creado la casilla e-facturacion@[Link].
Tener en consideración que estos comprobantes electrónicos deberán ser validados y aceptados previamente por SUNAT (con el formato Consulta Validez del
Comprobante de Pago Electrónico).
Asimismo, una copia física del comprobante electrónico más el formato Consulta Validez del Comprobante de Pago Electrónico (el cual es validado y aceptado previamente
por SUNAT) deberá entregarse en nuestra oficina de Recepción de Comprobantes de Pago (Av. El Derby 055. Torre I piso 1 – Santiago de Surco) adjuntando el soporte
documentario necesario(conforme a lo ya establecido) en horario de: lunes a viernes de 8.30 ama 12.30pm.
Le recordamos que para que sus facturas sean recibidas deben adjuntar, según corresponda, lo siguiente:
·Orden de Compra de Bienes y Guía de Remisión (sellada por los Almacenesde Compañía Minera Antamina). La identificación del número del ítem que están facturando es
indispensable y deben consignarlo en la factura y enla guía de remisión.
·Orden de Servicio, Hoja de entrada de servicio (HES) e Informes (si se requiere).
·Valorización del Módulo de Contrato correspondiente a la factura presentada debe tener la firma autorizada correspondiente (Delegación de Autoridad).
·Formato de Servicios de Entrenamiento, Hoja de entrada de servicio (HES) e Informes (si se requiere).
·Si la factura corresponde a una orden de compra, orden de servicio o valorización pactada con condición de Adelanto, debe estar consignado enla factura.
·Si la factura está sujeta a detracción, debe tener el sello indicando el código, el porcentaje de la detracción y la cuenta bancaria de detracción.
·Los proveedores con Recibo por Honorarios, que cuenten con la suspensión del IR de 4ta. Categoría deberán adjuntar la Constancia de Suspensión al recibo al momento de
su presentación; además la fecha de emisión y recepción del comprobante debe ser del mes en curso.
·Aquellos Proveedores que no están obligados a presentar facturas electrónicas, deben de entregar el comprobante original y el soporte documentario establecido.
·La fecha de presentación de su factura no debe ser mayor a 5 días útiles posteriores a la fecha de emisión de la misma; de exceder este plazo deberá presentar una carta
simple dirigido a Cuentas por Pagar indicando el motivo de la no presentación oportuna con la firma del responsable del área contable.
·Tener en cuenta que las facturas deben tener fecha de emisión igual o posterior a la fecha de: la guía de remisión, Hoja de entrada de servicio (HES), valorización, orden de
compra y/o orden de servicio. ·Para el caso de facturaciones por servicios de alojamientos y alimentación deberán adjuntar la lista del personal que tomó los servicios, el cual
será entregado por el usuario (solicitante del servicio, personal de Antamina).
[Link] General a las Ventas
Los precios indicados en esta orden de compra no incluyen el IGV (18%). Favor adicionarlo al momento de su facturación.
[Link]ías de Remisión

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Las Guías de Remisión deben indicar los números del ítem consignados en la orden de compra.
[Link]
Todo material deberá ser embalado y rotulado como sigue:
·Número de orden de compra.
·Número del ítem consignado en la orden de compra.
·Número de bulto.
·Número de guía de remisión.
·Indicar instrucciones de manipuleo (frágil, etc.)
[Link]ía & Proyectos – Requisitos Pedido de Materiales
El proveedor debe entregar a través de control documentario de la Gerencia de Ingeniería y Proyectos, al correo electrónico Gip_ctrldoc@[Link], todos los
documentos técnicos de los bienes suministrados, tales como:
·Dossier y certificados de calidad
·Planos
·Especificaciones técnicas
·Manuales
·Instructivos, y Toda la información solicitada en la orden de compra, necesaria para el uso y/o montaje del suministro.
Es condición del pago la conformidad de parte de Antamina de toda la información requerida.
[Link] de Materiales
Los bienes deben ser entregados en la dirección indicada con la guía de remisión y una copia de la orden de compra caso contrario no será recibida la mercadería. Para
entrega de materiales en los almacenes de Ransa Comercial, el proveedor deberá solicitar una cita operativa al correo electrónico citasmineria@[Link] , teléfono:
313-6998/313-6966,celular 948604991 rpm # 948604991. Horario de oficina 8.30 am a 5.30 [Link] se atenderá sin cita operativa las entregas urgentes previamente
aprobadas por el comprador.
No se atenderá para entrega de materiales a las unidades que no cumplan con los requisitos legales correspondientes (MTC, Licencia de conducir, SOAT, Revisión Técnica)
dichos documentos no deberán estar vencidos al momento de su presentación.
Para el ingreso a las instalaciones de Ransa los proveedores deberán contar con la charla de seguridad vigente. Las charlas se dictan en Ransa sin costo los días martes y
jueves, y se requiere reservar cupo haciendo la solicitud correspondiente con 48 horas de anticipación. Los otros días las charlas se dicta en el Instituto Superior de
Seguridad y Ciencias Aplicadas.
CONTACTO:
HUGO MARIN
hmarin@[Link]
RPM: #980060434 / #985712902
RPC: 940242718 / 940242720 / 994604023
NEXTEL: 41*345*9607 / 710*6732
FIJO: 349-6869
[Link]
El horario de atención del almacén en tránsito (complejo Ransa) en Av. Néstor Gambetta 3235, Callao, es:
-Lunes a viernes de 8.30 am a 3.00 pm.
-Sábado de 8.30 am a 12 del día.

Términos y condiciones
Para descargar los Términos y Condiciones generales de Compras ingresar al siguiente link:
[Link]

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COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A.  
AVENIDA EL DERBY 055 OF. 801 (TORRE 1) 
SANTIAGO DE SURCO - LIMA 
Teléfono: 51
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Las Guías de Remisión deben indicar los números del ítem consignados en la orden de compra. 
4.Embalaje 
Todo

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