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Mejoramiento de Agua en Pichiurara

Este documento describe un proyecto de inversión para mejorar y ampliar los servicios de agua potable y saneamiento en la localidad de Pichiurara, distrito de Luricocha, provincia de Huanta en Ayacucho. La unidad formuladora es la Municipalidad Distrital de Luricocha y la unidad ejecutora es la misma municipalidad, con el alcalde Marcial Quispe Velasque como responsable. El área técnica designada es la Sub Gerencia de Infraestructura y Obras Públicas de Luricocha. La Junta
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Mejoramiento de Agua en Pichiurara

Este documento describe un proyecto de inversión para mejorar y ampliar los servicios de agua potable y saneamiento en la localidad de Pichiurara, distrito de Luricocha, provincia de Huanta en Ayacucho. La unidad formuladora es la Municipalidad Distrital de Luricocha y la unidad ejecutora es la misma municipalidad, con el alcalde Marcial Quispe Velasque como responsable. El área técnica designada es la Sub Gerencia de Infraestructura y Obras Públicas de Luricocha. La Junta
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PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURICOCHA SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA


LOCALIDAD DE PICHIURARA – DISTRITO LURICOCHA
PROVINCIA HUANTA - DEPARTAMENTO AYACUCHO

PROYECTOS DE INVERSION 1
PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURICOCHA SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA
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PROVINCIA HUANTA - DEPARTAMENTO AYACUCHO

MODULO I: ASPECTOS GENERALES

1.1 Nombre del Proyecto y Localización


a) Definición del Nombre del Proyecto
El nombre del proyecto debe definir claramente tres características
fundamentales: Naturaleza de la intervención, Objeto de la intervención,
Localización geográfica.

Naturaleza Objetivo de
de la Localización Nombre del Proyecto
Intervención Intervención
Mejoramiento y ampliación del
Servicios de servicio de agua potable y
Mejoramiento agua potable Localidad de saneamiento de la localidad de
y ampliación y Pichiurara Pichiurara, distrito de Luricocha,
saneamiento provincia de Huanta, región
Ayacucho.

b) Localización del proyecto

 Departamento : Ayacucho.

 Provincia : Huanta.

 Distritos : Luricocha.

 Localidades : Pichiurara.

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1.2 INSTITUCIONALIDAD
1.2.1 UNIDAD FORMULADORA

Artículo 82º

La División de Unidad Formuladora y Liquidación de Obras, es un órgano


con nivel de responsabilidad directiva, perteneciente al tercer nivel
organizacional, que depende de la Sub Gerencia de Infraestructura y
Obras Públicas, al que le compete elaborar y suscribir los estudios de pre
inversión, siendo responsable del contenido de dichos estudios, rigiendo
su accionar por las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública
(SNIP) sobre la materia. También, es responsable de planificar, dirigir,
supervisar y controlar las acciones relativas a la supervisión de los
estudios y obras que ejecuta la Municipalidad, así como de su liquidación
física financiera

Artículo 83º

Son funciones de la División de Unidad Formuladora y Liquidación de


Obras, las siguientes:

a) Elaborar y suscribir los estudios de pre inversión, siendo responsable del


contenido de dichos estudios.

b) Formular proyectos en concordancia con los lineamientos de política


dictados por la Municipalidad Distrital, el Programa Multianual de
Inversión Pública, el Plan Estratégico de carácter Multianual y los Planes
de Desarrollo Regionales o Locales.

c) Formular proyectos que se enmarquen en las competencias del nivel de


Gobierno Local Distrital.

d) Realizar, cuando corresponda, las coordinaciones y consultas necesarias


con la entidad respectiva para evitar la duplicación de proyectos, como
requisito previo a la remisión del estudio para la evaluación de la Sub
Gerencia de Programación e Inversiones (OPI).

e) Solicitar la opinión favorable de la Municipalidad Provincial o del Gobierno


Regional, cuando el financiamiento de los gastos de su operación y

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mantenimiento está a cargo de una de estas entidades, antes de remitir el


Perfil para su evaluación.

f) Controlar la correcta aplicación y uso de los recursos financieros,


materiales y humanos en la ejecución de proyectos de inversión.

g) Programar, dirigir y controlar los procesos de liquidación físico financieros


y transferencias de obras.

h) Supervisar y evaluar los procesos constructivos y avances físicos de las


obras por las diferentes modalidades, informando periódicamente los
resultados.

i) Controlar el cumplimiento y aplicación de las normas, disposiciones,


directivas referidas a la supervisión y liquidación de obras.

j) Formular el acta de transferencias en coordinación de las dos comisiones


(comisión de recepción y comisión de entrega), teniendo en cuenta la
Resolución de la liquidación física financiera de la obra para su
transferencia final al sector correspondiente.

k) Mantener actualizado la información estadística de esta dependencia.

l) Evaluar la liquidación físico financiero de obras y proyectos


(Administración directa, contrato y convenio).

m) Otras funciones compatibles con su campo de competencia.

Unidad Formuladora (U.F.)

Pliego : Municipalidad Distrital de Luricocha

Nombre : Sub Gerencia de Infraestructura y Obras


Publicas

Funcionario Responsable UF : Elizabeth Lamilla Morales

Correo electrónico : bettyllmm@[Link].

Dirección : Plaza Principal S/N Luricocha

Teléfono : 999154004

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Responsable de Elaboración : Ing. Edwin Malca Oré

1.2.2 UNIDAD EJECUTORA

Unidad Ejecutora (U.E.)

Sector : Gobierno Local

Pliego : Municipalidad Distrital de Luricocha

Funcionario Responsable UE : Prof. Marcial Quispe Velasque

Cargo : Alcalde

Correo electrónico : marquisve@[Link].

Dirección : Plaza Principal S/N Luricocha.

Teléfono : 996858830

1.2.3 Área técnica (AT) designada

El órgano técnico del PIP será la: Sub Gerencia de Infraestructura y Obras
Publicas de la Municipalidad Distrital de Luricocha

1.2.4 OPERADOR

CONCEPTO DE LA JASS

La JASS es una Asociación que se encarga de la prestación de los


servicios de saneamiento en los centros poblados y comunidades rurales.
Se llama servicios de saneamiento a los servicios de agua potable,
disposición de excretas (letrinas) y eliminación de basura (Decreto Ley Nº
26338, Decreto Supremo Nº 24-94-PRES).

INSCRIPCIÓN DE LA JASS

La Ley General de Servicios de Saneamiento reconoce el derecho de la


JASS para constituirse como asociación civil, lo que le permite suscribir
convenios de cooperación, contratos, préstamos con otras instituciones.
Con la finalidad de obtener su personería jurídica, la JASS presentará a
Registros Públicos su acta de constitución, estatuto y reglamento. Para la
inscripción en el Directorio Nacional de JASS de la Superintendencia

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Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), se deberá presentar los


siguientes documentos:

 Solicitud de inscripción.

 Acta de constitución o adecuación de la JASS.

 Constancia de inscripción en los Registros Públicos para obtener la


personería jurídica.

 Ficha resumen de información básica llenada según formato.

En un plazo no mayor de 30 días calendarios de recibida la solicitud, la SUNASS


emitirá el certificado de inscripción en el Directorio Nacional de la JASS.

La entidad encargada de su operación y mantenimiento será el JASS en


coordinación directa con los propios beneficiarios de la Localidad de Pichiurara

1.3 MARCO DE REFERENCIA


1.3.1 Antecedentes e hitos relevantes del proyecto
En la actualidad la localidad de Pichiurara, cuenta con un sistema de
abastecimiento de agua; en estas comunidades se presenta una red
entubada en condiciones regulares, dichos sistemas no cuentan con el
tratamiento debido para su potabilización.
La localidad de Pichiurara cuenta con una red de alcantarillado y una
planta de tratamiento de aguas servidas que benefician a un solo sector
de la población.
Grafico N° 1

1999

En la localidad de Pichiurara se instalaron los sistemas de abastecimiento


de agua potable, la cual fue realizada por FONCODES y rehabilitada por
CARE.

Ahora entiendo porque se plantea este


proyecto: pues el 28% de hab. No
cuenta con instalaciones domiciliarias
para agua potable y el 75% de hab. No
cuenta con instalaciones de
alcantarillado, viven en condiciones
deplorables. PROYECTOS DE INVERSION 7
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1.3.2 Compatibilidad del proyecto con lineamientos y planes


El proyecto tiene como finalidad principal el reducir LAS ENFERMEDADES
GASTROINTESTINALES Y PARASITARIAS que se ven en la localidad de
Pichiurara por las condiciones inadecuadas en que viven los pobladores. Pues
un 75% de la población no cuenta con servicio de Saneamiento, solo con letrinas
y las cuales no son apropiadas puesto que estas ya emanan olores
desagradables, para lo cual se instalara un sistema de alcantarillado y de aguas
residuales con tanque Imhoff.
El proyecto también tiene como finalidad en que el 100% de la población cuente
con el sistema de agua potable instaladas a cada domicilio, puesto que en la
actualidad el 28% de la población no cuenta con instalaciones domiciliarias de
agua potable, lo cual les obliga a tener que acarrear agua y en malas
condiciones.
a) Revisión De Las Normas y políticas
Marco Legal: La Dirección General de Inversión Pública (DGIP) del
Ministerio de Economía y Finanzas ha establecido las normas y
procedimientos para la formulación y aprobación de proyectos de inversión
pública a través de los siguientes dispositivos:
 Ley Nº 27293, Ley 28522 y modificada por la Ley N° 28802.
 Decreto Supremo N° 102-2007-EF, que aprueba el Reglamento del
Sistema Nacional de Inversión Pública.
 Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 (Publicada en el Diario
Oficial “El Peruano” el 09 de abril de 2011), que aprueba la Directiva
General del Sistema de Inversión Pública: Directiva N°
001-2011-EF/68.01.
 Resolución Directoral Nº 001-2011-EF/63.01 (Publicada en el Diario
Oficial “El Peruano” el 19 de mayo de 2011) modifican el Anexo SNIP - 10
- Parámetros de Evaluación de la Directiva N° 001-2011-EF/68.01.
 Resolución Directoral R.M. Nº 201-2012-VIVIENDA, (Publicada en el
Diario Oficial “El Peruano” 25 de setiembre de 2012)

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 Ley de Recursos Hídricos, Ley Nº 29338 y su Reglamento aprobado por


Decreto Supremo Nº 001 2010-AG, de marzo del 2010, que crea el
Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos y la Autoridad
Nacional del Agua (ANA).
 Reglamento de procedimientos administrativos para el otorgamiento de
derechos de uso de agua, Lima setiembre 2010.

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA NACIONAL Y SECTORIAL RELACIONADOS


CON EL PROYECTO

Dentro del Plan Estratégico de Desarrollo Distrital de Luricocha al 2015-2025, en


los ejes de Desarrollo y Objetivos Estratégicos, el Eje de Educación, salud y
familia tiene como objetivos al 2020 la implementación de servicios básicos de
calidad en el 100% de hogares del Distrito de Luricocha (agua, desagüe,
electricidad) y así lograr el bienestar social de las familias.

De esta manera el Proyecto está vinculado a la visión de desarrollo para las


Localidades de Pichiurara del Distrito de Luricocha, en los ejes Desarrollo y
Objetivos Estratégicos del Plan Estratégico de Desarrollo, de esta manera
mejorar la calidad de vida de la Población de las Localidades de Pichiurara del
Distrito de Luricocha.

Por otra parte, teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo Regional Concertado


(Ayacucho del 2007 a 2024), se encuentran los objetivos estratégicos
correspondientes a los problemas priorizados participativamente por
dimensiones.

Es así en el desarrollo social se busca el adecuado acceso a servicios básicos y


a viviendas dignas, mediante las Políticas económicas Regionales: De garantizar
el mejoramiento en la calidad y cobertura y control de los servicios básicos de
agua, saneamiento y vivienda.

Es así en los recursos naturales y medio ambiente se busca una adecuada


gestión social e institucional del agua, mediante las Políticas Ambientales
regionales: De proteger las fuentes hídricas, garantizando su uso equitativo y
sostenible. En estas circunstancias el Proyecto “AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE

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LA LOCALIDAD DE PICHIURARA, DISTRITO DE LURICOCHA - HUANTA -


AYACUCHO”, surge como una necesidad, donde la Municipalidad Distrital de
Luricocha, población y autoridades de las localidades beneficiarias, priorizan
realizar este proyecto para el presente año 2015 es así que se encuentra
aprobado la realización del estudio a nivel de perfil técnico en el PIA
(Presupuesto Inicial de Apertura) mediante las Resoluciones, emitidas por la
Municipalidad Distrital de Luricocha, donde se resuelve APROBAR y
PRIORIZAR el proyecto y; la Gestión ante diversos organismos públicos y
privados para el financiamiento del proyecto y; con ello contribuir al cumplimiento
de las metas que el proyecto en mención abarca.

 En el planteamiento del proyecto se toman en cuenta las políticas de


desarrollo y los instrumentos de gestión de los tres niveles de gobierno.

A continuación, se detalle en los tres niveles del gobierno:

1. A nivel nacional

El proyecto se enmarca dentro del Plan Nacional de Saneamiento: 2008-2015,


del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Objetivo General: Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y


sostenibilidad del sistema de agua potable, sistema de alcantarillado, baños de
arrastre hidráulico (54 familias) y mejoramiento de la planta de tratamiento de
aguas servidas con tanque imhoff, laguna de estabilización en concordancia con
el Plan Nacional de Superación de la Pobreza y las políticas Décimo Tercera y
Vigésimo Primera trazadas en el Acuerdo Nacional y los Objetivos de Desarrollo
del Milenio, principalmente con la Meta 10 del Objetivo 7 que propone reducir, al
2015, la mitad del porcentaje de personas que carecen de acceso sostenible al
agua potable y a los servicios básicos de saneamiento.

Objetivos Específicos:

 Modernizar la gestión del Sector Saneamiento.


 Incrementar la sostenibilidad de los servicios.
 Mejorar la calidad de los servicios.
 Lograr la viabilidad financiera de los prestadores de servicio.
 Incrementar el acceso a los servicios.

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Ley del Recurso Hídrico Nº 29330:

Artículo 2º.- Dominio y uso público sobre el agua

El agua constituye patrimonio de la Nación. El dominio sobre ella es inalienable e


imprescriptible. Es un bien de uso público y su administración solo puede ser
otorgada y ejercida en armonía con el bien común, la protección ambiental y el
interés de la Nación. No hay propiedad privada sobre el agua.

Artículo 10º.- Finalidad del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos


Hídricos

El Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos es parte del Sistema


Nacional de Gestión Ambiental y tiene por finalidad el aprovechamiento
sostenible, la conservación y el incremento de los recursos hídricos, así como el
cumplimiento de la política y estrategia nacional de recursos hídricos y el Plan
Nacional de Recursos Hídricos en todos los niveles de gobierno y con la
participación de los distintos usuarios del recurso.

Artículo 11º.- Conformación e integrantes del Sistema Nacional de Gestión


de los Recursos Hídricos

El Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos está conformado por el


conjunto de instituciones, principios, normas, procedimientos, técnicas e
instrumentos mediante los cuales el Estado desarrolla y asegura la gestión
integrada, participativa y multisectorial, el aprovechamiento sostenible, la
conservación, la preservación de la calidad y el incremento de los recursos
hídricos. Integran el Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos:

1. La Autoridad Nacional.

2. Los Ministerios del Ambiente; de Agricultura; de Vivienda, Construcción y


Saneamiento; de Salud; de la Producción; y de Energía y Minas.

3. Los gobiernos regionales y gobiernos locales a través de sus órganos


competentes.

4. Las organizaciones de usuarios agrarios y no agrarios.

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5. Las entidades operadoras de los sectores hidráulicos, de carácter sectorial y


multisectorial.

6. Las comunidades campesinas y comunidades nativas; y las entidades


públicas vinculadas con la gestión de los recursos hídricos.

Artículo 28º.- La junta de usuarios

La junta de usuarios se organiza sobre la base de un sistema hidráulico común,


de acuerdo con los criterios técnicos de la Autoridad Nacional. La junta de
usuarios tiene las siguientes funciones:

a. Operación y mantenimiento de la infraestructura.

b. Distribución del agua.

c. Cobro y administración de las tarifas de agua.

2 MATRIZ DE CONSISTENCIA
De manera resumida, se presenta los resultados del análisis en una matriz
donde se aprecien:
1) normas, políticas e instrumentos de gestión, entre otros, que sirven de marco
al proyecto; y
2) el sustento de la consistencia de este proyecto. En los cuadros siguientes te
mostramos ejemplos de la matriz de consistencia.

Objetivo AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y


SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PICHIURARA – REGIÓN
AYACUCHO
Componente 1 Dotar del servicio de agua potable las 24 horas del día.
Componente 2 Mejorar los servicios de agua potable y saneamiento.
Componente 3 Construcción de las estructuras de agua potable y saneamiento.
Instrumentos Lineamientos asociados Consistencia del proyecto
COMPONENTE 2 El proyecto tiene como un
Referido a la inclusión social y objetivo importante a ampliar
acceso a servicios, analiza que la población Rural de
principalmente la cobertura de los Pichiurara de la región Ayacucho
Plan de Desarrollo
servicios públicos y privados de cuente con servicios de agua

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Concertado educación, salud, vivienda, agua potable y saneamiento en su


Regional De La potable, saneamiento, energía totalidad para así mejorar la
Región De eléctrica, así como las brechas de calidad de vida de los pobladores.
Ayacucho 2016 - género y la diversidad cultural
2021 existente en el departamento. En
esta parte del análisis destacan las
brechas existentes en la cobertura
de los servicios públicos en el área
rural y urbana.
EJE ESTRATEGICO: El proyecto se orienta a mejorar
DIMENSIÓN DE DESARROLLO los servicios de agua potable y
SOCIAL saneamiento básico con énfasis
Los pobladores deben tener en la ampliación y mejoramiento
accesos adecuados a salud, de la cobertura de los servicios,
Plan de Desarrollo
Concertado educación de calidad, servicios así como el tratamiento de las

Provincial básicos y a viviendas adecuadas, aguas residuales, para así

2019 - 2022 asegurar la maternidad segura y disminuir significativamente la


saludable, reducir la desnutrición contaminación de los cuerpos de
infantil en los niños menores de 5 agua de la zona de Pichiurara.
años, asegurar el desarrollo de los
niños y adolescentes, articulación y
gestión de los programas sociales
en beneficio de los grupos más
vulnerables
EJE ESTRATEGICO: El objetivo central del proyecto
DIMENSIÓN DEL DESARROLLO es: “LA REDUCCION DE CASOS DE
SOCIAL ENFERMEDADES
El fin de esta dimensión es la GASTROINTESTINALES Y
mejora sustantiva de la calidad de PARASITARIAS EN LA LOCALIDAD

Plan de Desarrollo vida, la misma que es el resultado DE PICHIURARA” a causa de del

Concertado Distrital de aplicar estrategias que permitan consumo de agua que no son bien
enfrentar la problemática de la tratadas y que las excretas

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desnutrición crónica y aguda, tampoco son tratadas los cuales


asegurar una mejor provisión de emanan malos olores, también
los servicios de salud, así como el por los malos hábitos que tiene
acceso a servicios básicos y agua los habitantes.
potable por ser factores que
influyen en la condición de salud
de las personas; concordante con
una mayor calidad educativa en las
escuelas del distrito.
Reglamento Parámetros y disposiciones de
Nacional carácter técnico para la
de Edificaciones elaboración, el diseño, la
construcción y el mantenimiento
de las edificaciones y obras de
saneamiento.
Organización Mundial Estándares de la calidad de agua
de la Salud
Objetivo general: El proyecto tiene como propósito
mejorar los servicios de agua y
Contribuir a ampliar la cobertura y saneamiento de los usuarios
mejorar la calidad y sostenibilidad existentes y ampliar la cobertura
Plan Nacional de de los servicios de agua potable,
de los mismos para llegar a
Saneamiento 2006- alcantarillado, tratamiento de
aquellos pobladores que aún no
2015 aguas servidas y disposición de cuentan con ellos, enfatizando en
excretas. proponer las medidas necesarias
para garantizar la sostenibilidad
de los servicios durante la fase de
funcionamiento.
 Incentivar la aplicación de El proyecto contempla las
medidas para la mitigación y acciones necesarias para la
adaptación al cambio gestión del riesgo en un
climático con un enfoque contexto de cambio climático.

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preventivo, considerando las Asimismo, se preparará un


particularidades de las plan de contingencia contra
Política Nacional del diversas regiones del país. posibles riesgos vinculados a
Ambiente  Establecer sistemas de desastres naturales, en
monitoreo, alerta temprana y particular orientado a las áreas
respuesta oportuna frente a periféricas de la ciudad donde
los desastres naturales vive la población más
asociados al cambio vulnerable. Igualmente, se
climático, privilegiando a las contempla el uso de
poblaciones más tecnologías básicamente por
vulnerables. gravedad que evite el bombeo
 Promover el uso de para incrementar el nivel de
tecnologías sostenibilidad de los servicios.
adecuadas y apropiadas
para la adaptación al cambio
climático
y mitigación de gases de
efecto
Invernadero y de la
contaminación
atmosférica.
Los Gobiernos Regionales y Locales El proyecto contempla las
incorporan en sus procesos de acciones necesarias para reducir
planificación, de ordenamiento los riesgos de desastres y para
territorial, de gestión ambiental y preparar a la entidad operadora
de inversión pública, la Gestión del para la respuesta en caso de
Riesgo de Desastres. Para esto se desastre que podrían ocurrir en
realizará un análisis de los dicho proyecto realizado.
Reglamento de la Ley
proyectos de desarrollo e inversión Asimismo, por el lado de la
del
con el fin de asegurar que se demanda se prevé realizar
Sistema Nacional de
identifica: acciones para disminuir el nivel
Gestión de Riesgos
a. La vulnerabilidad potencial de de pérdidas de agua que se da,
de Desastres
los proyectos y el modo de tanto en la infraestructura hasta

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(SINAGERD) evitarla o reducirla. el reservorio asignado en este


b. La vulnerabilidad que los caso de 20M3.
proyectos pueden crear a la
sociedad, la infraestructura o el
entorno y las medidas
necesarias para su prevención,
reducción y/o control.
c. La capacidad de los proyectos
de reducir vulnerabilidades
existentes en su ámbito de
acción.
Plan Nacional de Acción Estratégica: El proyecto incluye elementos
Acción Ambiental Asegurar la cobertura total del para lograr el tratamiento integral
PLANAA PERÚ 2011- tratamiento y reúso de las aguas de las aguas residuales de la
2021 residuales en el ámbito urbano y población Pichiurara.
ampliar su cobertura en el ámbito
rural.

MODULO II. IDENTIFICACION

2.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

2.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES

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SISTEMA DE AGUA POTABLE

En la actualidad la localidad de Pichiurara, cuenta con un sistema de


abastecimiento de agua, la cual es captada de tres captaciones
construidas de concreto armado hace más de 18 años, estas estructuras
en la actualidad se encuentran en pésimas condiciones y funciona
deficientemente donde se presenta una red entubada en pésimas
condiciones, dicho sistema no cuenta con el tratamiento debido para su
potabilización. Presenta una línea de conducción formada de tubería
PVC, las cuales presentan roturas, tanto la línea de aducción como la red
de distribución son de tubería PVC, y un reservorio de 10 m 3 que
abastece a la comunidad.

Existe un aproximado del 10 % de viviendas que no cuentan con el


servicio de agua potable, además el servicio no abastece las 24 horas del
día. El sistema no cuenta con el tratamiento debido para su potabilización.

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

El 40 % de la población cuenta con el sistema de alcantarillado, en el


poblado también cuentan con planta de tratamiento de aguas servidas,
por otro lado 60 % de la población que no cuentan con el servicio realizan
sus necesidades en letrinas.

2.1.2 AREA DE ESTUDIO Y AREA DE INFLUENCIA


[Link] Área de estudio

Las áreas de estudio directa están localizadas en las localidades de


Culluchaca (se ubican las captaciones), La localidad de Ñahuinpuquio (se
ubica la línea de conducción y cámara distribuidora), la localidad de
Pichiurara (donde se ubica el reservorio y la red de distribución).

Características Climáticas

El poblado presenta un clima cálido seco con una temperatura promedio de 7 a


27°c con lluvias promedio anual que va de los 400 a 500 mm.

Topografía

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En general la topografía de la localidad de Pichiurara es de ladera con suelos


residuales y presencia de bolonerias, variando a colinas y potencialmente
adecuado para crianza de ganado. Presenta pendiente entre 10% y 20%.

Profundidad del nivel freático

El nivel freático en toda el área de la influencia del proyecto es profunda mayor a


3 metros según la prospección de campo realizada.

Características de las fuentes de agua

El sistema de agua potable existente cuenta con 3 captaciones (abastecen a tres


comunidades más a parte de la localidad de Pichuirara) cuyas fuentes son 02
manantiales y 01 es de riachuelo (agua superficial).

Los caudales en época de estiaje se indican: Llacctahuaycco puquio (1.20 Lps),


Rodriguez huaycco puquio (1.30 Lps), Culluchaca (2.50 Lps).

El agua de las fuentes arriba descritas es apta para consumo humano previo
tratamiento.

Capacidad de los sistemas

 Agua potable

El sistema de agua potable tendrá una capacidad de almacenamiento en


un reservorio nuevo que tendrá una capacidad de 25 m 3, la cual se
abastecerá a la población de Pichiurara que cuenta con una población de
805 hab.

 Alcantarillado

En este caso solo el 25% de la población tiene instalaciones de Sistema


de Alcantarillado los cuales van a una planta de tratamiento el cual ya
colapso a su capacidad.

El 75 de la población restante realizan su deposición de excretas en


letrinas o silos artesanales.

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Área de influencia

El área de estudio se ubica en la zona rural del distrito de Luricocha, la localidad


de Pichiurara, con código de Ubigeo N° 50405 cuya extensión afectada por el
proyecto es de 159.80 has con un perímetro de 5,218.0m, beneficiando
directamente a 195 familias.

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Aspecto Socioeconómico

La localidad de Pichiurara es una zona dedicada a la agricultura, ganadería y el


comercio. Este último lo realizan en las ferias locales, donde parte de los
pobladores de las comunidades anexas se concentran para realizar el trueque y
la venta de sus productos. Los ingresos económicos de la población dependen
básicamente el 80% de la producción agrícola, 15%-ganadera y el 5% de otras
actividades.

Situación del abastecimiento de agua potable y disposición de las aguas


residuales y/o excretas.

 Agua potable
En total existen 161 familias de las cuales el 78% (125 familias) cuentas
con instalaciones domiciliarias. Y el 22% (36) tienen que acarrear el agua.
 Aguas residuales
En lo que es alcantarillado solo el 25%(40 familias) cuentan con un
sistema de alcantarillado el cual va al reservorio de aguas residuales. Y el
75% (121 familias) hacen sus deposiciones en letrinas o silos artesanales.

Vías de Comunicación

2.2.3 Vulnerabilidad De Riesgos

CRECIDAS LLUVIAS
ELEMENTOS INUNDACIONES HELADAS HUAYCOS SISMO SEQUIAS EROSION
DE RIO INTENSAS

SITEMA DE AGUA POTABLE

CAPTACION X

LINEA DE
X X
CONDUCCION

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RESERVORIO X

LINEA DE
X
ADUCCION
RED DE
X
DISTRIBUCCION
CONEXIONES
X
DOMICILIARIAS

2.2.4 Construcción De Escenarios

Realizando las investigaciones respectivas pudimos observar que la zona del


proyecto no presenta ningún tipo de desastres naturales, el único registro de
inundación fue en la ciudad de Huanta, es por ello que se considera que exista
una probabilidad de que puede ocurrir inundación en aproximadamente en 15
años, debido al cambio climático que se ve en la actualidad.

ESQUEMA DE RIESGOS

2.3. La Unidad Productora de los servicios de AP y AS en los que


intervendrá el proyecto

2.3.1 Los Involucrados En El Proyecto

Se identifica a los involucrados en el proyecto:

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2.3.2 Grupos de Involucrados Relacionados Con proyectos de AP y AS

GRUPO DE
CONSIDERACIONES
INVOLUCRADOS

Actualmente en la localidad de Pichiurara el


Usuarios que ya cuentan 90% de sus pobladores cuentan con el
con los servicios servicio de agua potable y un 40% cuentan
con el servicio de alcantarillado.

Potenciales usuarios que


Son aquellas personas beneficiarias con la
no cuentan con el
ejecución del proyecto
servicio.

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Es la entidad encargada de brindar y velar


J.A.S. por el servicio de agua potable y
alcantarillado

Municipalidad Distrital Es la entidad encargada de ejecutar el


de Luricocha proyecto

Es la entidad encargada de realizar el control


DIRESA
de calidad del servicio de agua potable.

Diagnóstico de los afectados por el problema o los beneficiarios


potenciales del proyecto

 Demográficos: El proyecto beneficiara a 195 viviendas, las cuales son


805 pobladores actualmente que se beneficiaran con el servicio, se avisto
que la población tiene un índice de crecimiento de 0.75%
 Económicos: La población generalmente se dedica a la agricultura y a la
ganadería. La mayoría de los pobladores tienen un ingreso de 900 soles.
 Culturales: Los pobladores presentan costumbre propia de la región,
actualmente realizan el pago de 2 soles por el servicio de agua potable.
 Acceso al servicio sobre el cual se intervendrá con el PIP: La
población cuenta con el servicio, pero existen deficiencias en el servicio,
los pobladores solo acceden 6 horas del servicio de agua potable, y más
del 50 % no cuentan con el servicio de alcantarillado sanitario.
 Las condiciones de riesgo: En la zona se generan lluvias intensas las
pueden generar deslizamiento de tierras, pero no existen registros de
daños causado por estos desastres.

Matriz de los involucrados

Para sintetizar el diagnóstico de todos los involucrados debes usar como


herramienta la matriz de involucrados que te permitirá organizar mejor:

Participación De Entidades Involucradas

GRUPO O
INTERÉS O ESTRATEGIAS ACUERDOS Y
ENTIDAD PROBLEMAS
EXPECTATIVAS DEL PIP COMPROMISOS
INVOLUCRADA

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El servicio de Que se Mantener una Cumplir con los


agua potable no incremente la adecuada pagos
Usuarios que es permanente. dotación de agua información con respectivos para
ya cuentan con El servicio de y que esta sea la población un mejor servicio.
los servicios alcantarillado saludable. sobre el estado
emite malos Que se mejoren del proyecto
olores el servicio.
proveerse de agua Tener acceso Mantener una Cumplir con los
Potenciales almacenada y no continuo al adecuada pagos
usuarios que cubren todas sus servicio de información con respectivos para
no cuentan con necesidades. agua potable y la población un mejor servicio.
el servicio. Disponen las saneamiento en sobre el estado
excretas en silos. sus viviendas. del proyecto
Involucrar Asumir la
Reemplazar la
en el proceso operación y el
La infraestructura infraestructura
de diseño del mantenimiento
y está deteriorada deteriorada y
planteamiento del proyecto.
por lo que se ampliar su
técnico definitivo Cumplir con los
J.A.S. producen pérdidas capacidad de
y su ejecución. estándares de
de agua, roturas servicio.
calidad de los
de tuberías de Incrementar los
servicios, según
agua. ingresos de la
las normas del
entidad
sector.
Asegurar el Participar en el
Brindar un
Municipalidad El reclamo de los presupuesto financiamiento de
servicio
Distrital de pobladores por el anual para la las inversiones
adecuado a los
Luricocha servicio ejecución del del
pobladores
proyecto. proyecto.
seguir con los Que se reduzca Que el proyecto Realizar la
mismos el número de pueda apoyar en supervisión de
DIRESA problemas de personas con la dotación de calidad de agua.
salud problemas agua segura a la
(gastrointestinal) gastrointestinales población.

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2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS

Definición del Problema Central

“Incremento de las Enfermedades gastrointestinales y parasitarias en la


localidad de pichiurara”

La población de la localidad de Pichiurara, presenta frecuentes casos de

Enfermedades de origen hídrico (gastrointestinales y parasitarias),

Particularmente la población infantil, como se aprecia en el siguiente cuadro este


grupo de enfermedades. Esto se ve influenciado por un deficiente sistema de
agua potable, malas prácticas de la población en manipulación del agua, e
inadecuada disposición de excretas y aguas servidas. También se observa un
bajo nivel de educación sanitaria en la población. Esta situación afecta
significativamente a los pobladores por cuanto ocasiona gastos en curaciones y
tratamiento posteriores a la enfermedad.

CUADRO N° 2
PERFIL EPIDEMIOLOGICO DEL DISTRITO DE LURICOCHA
2 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL
Número de Atenciones

CAUSAS / DAÑOS Adoles Adulto TOTAL %


Niños Adulto
centes Mayor

Ciertas enferm. infecciosas


575 237 308 22 1142 10.7
y parasitarias

Enfermedades del sistema


257 262 326 33 878 8.2
digestivo

Fuente: Centro de Salud de Luricocha – Consolidado distrital.

Análisis de causas

De acuerdo al Diagnóstico Realizado las Causas, así como consecuencias que


originan el problema Central permiten ampliar su concepción, por lo que se
realizara una lluvia de listado de las ideas que permitan identificar las posibles
causas del Problema.

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 Deficiente prestació n del servicio de alcantarillado

 Incremento de la contaminació n ambiental

 Inadecuadas prá cticas y há bitos de higiene

 Aumento de la Desnutrició n.

 Aumento de los índices de Morbilidad

 Deficiente gestió n técnica en administració n del JASS.

 Deterioro de la calidad de vida de los pobladores

 Consumo de agua de mala calidad.

 Inadecuado sistema de agua potable.

 Inadecuada Administració n de los servicios de saneamiento bá sico

 Inadecuada infraestructura de tratamiento de aguas residuales

 Frecuentes casos de Enfermedades gastrointestinales y parasitarias

 Baja cobertura del servicio de alcantarillado

 Bajos niveles de Educació n Sanitaria.

 Desconocimiento de la administració n de los servicios de saneamiento.

 Incremento de los Gastos de Atenció n en la Població n en el sector salud.

 Bajo nivel de Educació n y Salud de la Població n

MATRIZ DE VESTER

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Incremento de los Gastos de Atención en la Población en el sector salud.


Desconocimiento de la administración de los servicios de saneamiento.
frecuentes casos de Enfermedades gastrointestinales y parasitarias
Inadecuada Administración de los servicios de saneamiento básico

Inadecuada infraestructura de tratamiento de aguas residuales


Deficiente gestión técnica en administracion del JASS.
Deficiente prestación del servicio de alcantarillado

Deterioro de la calidad de vida de los pobladores

Bajo nivel de Educación y Salud de la Población


Inadecuadas prácticas y hábitos de higuiene

Baja cobertura del servicio de alcantarillado


Incremento de la contaminación ambiental

Aumento de los índices de Morbilidad

Inadecuado sistema de agua potable.

Bajos niveles de Educación Sanitaria.


Consumo de agua de mala calidad.
Aumento de la Desnutrición.
` ` C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17
C1 Defi ciente prestación del servicio de alcantarillado 1 1 1 3 4 4 1 1 2 3 3 1 1 1 3 1 31
C2 Incremento de la contaminación ambiental 1 1 3 3 1 3 5 2 1 1 3 1 1 1 2 1 30
C3 Inadecuadas prácticas y hábitos de higuiene 2 4 3 4 1 4 2 1 1 1 3 1 4 1 3 3 38
C4 Aumento de la Desnutrición. 1 2 1 5 1 4 1 1 1 1 5 1 1 1 4 2 32
C5 Aumento de los índices de Morbilidad 1 2 1 3 1 2 2 2 1 2 4 1 1 1 1 1 26
C6 Defi ciente gestión técnica en administracion del JASS. 5 2 1 2 2 1 5 4 4 3 2 1 2 3 1 1 39
C7 Deterioro de la calidad de vida de los pobladores 1 1 2 5 4 1 1 1 1 1 3 1 1 1 4 2 30
C8 Consumo de agua de mala calidad. 1 2 2 5 4 1 4 2 1 1 4 1 1 1 5 1 36
C9 Inadecuado sistema de agua potable. 3 4 1 4 3 3 4 5 1 1 4 2 1 1 2 1 40
C10 Inadecuada Administración de los servicios de saneamiento básico 4 2 1 2 2 3 3 3 4 4 3 1 1 1 3 1 38
C11 Inadecuada infraestructura de tratamiento de aguas residuales 5 4 1 2 3 2 3 1 1 4 3 2 2 2 2 2 39
C12 frecuentes casos de Enfermedades gastrointestinales y parasitarias 2 2 1 5 4 2 5 1 2 2 2 2 2 2 5 3 42
C13 Baja cobertura del servicio de alcantarillado 5 3 1 2 2 4 2 1 1 1 5 3 2 2 2 2 38
C14 Bajos niveles de Educación Sanitaria. 1 3 4 3 3 1 5 1 1 1 1 4 1 1 2 3 35
C15 Desconocimiento de la administración de los servicios de saneamiento. 4 2 2 2 2 5 2 1 3 4 3 2 2 1 1 1 37
C16 Incremento de los Gastos de Atención en la Población en el sector salud. 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 19
C17 Bajo nivel de Educación y Salud de la Población 1 2 4 3 3 1 4 2 2 1 2 4 1 3 1 4 38

Pasivos (Y) 38 37 25 46 48 32 52 33 29 27 32 51 20 25 21 44 28

Valor numérico

5 Muy alta
4 Alta
3 Media
2 Baja
1 Muy baja

CUADRO DE INTERSECCIONES

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Código Nombre de la variable X Y


C1 Deficiente prestación del servicio de alcantarillado 31 38
C2 Incremento de la contaminación ambiental 30 37
C3 Inadecuadas prácticas y hábitos de higuiene 38 25
C4 Aumento de la Desnutrición. 32 46
C5 Aumento de los índices de Morbilidad 26 48
C6 Deficiente gestión técnica en administracion del JASS. 39 32
C7 Deterioro de la calidad de vida de los pobladores 30 52
C8 Consumo de agua de mala calidad. 36 33
C9 Inadecuado sistema de agua potable. 40 29
C10 Inadecuada Administración de los servicios de saneamiento básico 38 27
C11 Inadecuada infraestructura de tratamiento de aguas residuales 39 32
C12 Frecuentes casos de Enfermedades gastrointestinales y parasitarias 42 51
C13 Baja cobertura del servicio de alcantarillado 38 20
C14 Bajos niveles de Educación Sanitaria. 35 25
C15 Desconocimiento de la administración de los servicios de saneamiento. 37 21
C16 Incremento de los Gastos de Atención en la Población en el sector salud. 19 44
C17 Bajo nivel de Educación y Salud de la Población 38 28

CUADRANTE VESTER

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CAUSAS DIRECTAS

Las que creemos que son las Causas Directas de acuerdo a como están
planteadas, así como de las causas indirectas que se derivan por lo que se
agrupara cada causa directa con su indirecta, seria de la siguiente forma.

a) Deficiente prestació n del servicio de alcantarillado

b) Inadecuados Há bitos y Prá cticas de Higiene.

c) Inadecuada Administració n de los servicios de saneamiento bá sico

d) Consumo de agua de mala calidad.

a) Deficiente prestación del servicio de alcantarillado, que proviene de las


causas indirectas.

 Baja cobertura del servicio de alcantarillado


 Inadecuada infraestructura de tratamiento de aguas residuales

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b) Inadecuados Hábitos y Prácticas de Higiene. Que proviene de las causas


indirectas.

 Desconocimiento de la administració n de los servicios de


saneamiento.

c) Inadecuada Administración de los servicios de saneamiento básico

Que proviene de las causas indirectas.

 Deficiente gestió n técnica y administrativa de las JASS.

d) Consumo de agua de Mala Calidad, que proviene de las causas indirectas.

 Inadecuado sistema de agua potable.

 Bajos niveles de Educació n Sanitaria.

Por lo que a continuación se va pasar a describir y justificar Cada Una de las


causas Indirectas

CAUSAS INDIRECTAS - JUSTIFICACIÓN

Inadecuada infraestructura de tratamiento de aguas residuales

Las infraestructuras existentes en su mayor parte ya se encuentran en mal


estado produciendo una contaminación del medio ambiente

Baja cobertura del servicio de alcantarillado

La baja cobertura es debido a que la a que el 25% de pobladores no acceden a


dicho servicio

Desconocimiento de la Administración de los Servicios de Saneamiento.

En la actualidad se realiza de una manera muy escasa la desinfección con cloro


de los reservorios, así como no hay planta de Tratamiento de Agua Potable
debido a que es una captación de ladera, Así mismo en las JASS de las
localidades constituidas se encontrado una mala administración del servicio.

Deficiente gestión Técnica y Administrativa de las JASS.

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Se ha observado que la localidad cuenta con las JASS constituidas tienen una
debilidad en la administración y operación del Sistema de Agua Potable, ya que
están necesitan ser fortalecidas en la localidad donde se han conformado las
JASS

Inadecuadas Sistema de Agua Potable.

Se refiere al estado deplorable que se encuentran los sistemas de agua potable


que han sido ejecutados por FONCODES y rehabilitado por CARE en el año de
1999.

Debido a la alta incidencia de enfermedades gastrointestinales, las instituciones


como FONCODES, CARE y la Municipalidad Distrital de Luricocha intervinieron
en la ejecución de sistema de agua potable y alcantarillado, cuya intervención
fue parcial (no integral) dejando a una parte de la población sin dichos servicios,
por tales razones persisten las enfermedades de origen hídrico.

Bajos niveles de Educación Sanitaria.

Las malas prácticas de los pobladores, así como el lavado de ropas en lugares
cercanos a la captación o el amarrar animales cercanos a la conducción en
tramos de tuberías rotas hacen que se contaminen el agua potable.

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ARBOL DECAUSAS

3.2.5 Determinación de los efectos del Problema Central.

A continuación, realizamos la lluvia de ideas para determinar los efectos del


proyecto, para luego clasificarlas y jerarquizarlas en efectos directos e indirectos.

 Aumento de los índices de Morbilidad

 Aumento de la Desnutrición.

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 Incremento de los Gastos de Atención en salud de la Población.

 Bajo nivel de Educación y Salud de la Población

 Incremento de la contaminación ambiental.

3.2.6 Agrupación de los Efectos del Problema Central

A continuación, realizamos la agrupación de los afectos clasificándolos en


efectos directos e Indirectos.

Efectos Directos

De acuerdo a la naturaleza y como se han clasificado para agruparlos se tiene


como efecto directo los siguientes:

a) Aumento de los índices de Morbilidad.

La cual generan el efecto Indirecto: Bajo nivel de Educación y Salud de la


Población.

b) Aumento de Desnutrición.

 La cual generan el efecto Indirecto: Incremento de los Gastos de


Atención en la Población en el sector salud.

c) Incremento de la contaminación ambiental.

La cual generan el efecto Indirecto: Incremento de los gastos de Atención


en salud de la Población.

Efectos Indirectos

 Bajo nivel de Educación y Salud de la Población

 Incremento de los Gastos de Atención en la Población en el sector


salud.

Efecto Final

 • Deterioro de la calidad de vida de los pobladores de la localidad de


Pichiurara.

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ARBOL DE EFECTOS

ARBOL DE CAUSA – EFECTO

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Planteamiento Del Proyecto.

3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

3.3.1 Definición del Objetivo Central

El objetivo central o propósito del proyecto está asociado con la solución del problema
central, por lo que quedaría como sigue:

Entonces el objetivo central del proyecto es: “LA REDUCCION DE CASOS DE


ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y PARASITARIAS EN LA
LOCALIDAD DE PICHIURARA DEL DISTRITO DE LURICOCHA”

3.3.2 Determinación de los Medios Para alcanzar el Objetivo Central

Los medios para solucionar el problema se obtienen reemplazando cada una de las
causas que lo ocasionan por un hecho opuesto, que contribuya a solucionarlo. De esta
manera se construye el árbol de medios donde, de manera similar al árbol de causas,
existirán diferentes niveles: los medios que se relacionan directamente con el problema
(medios elaborados a partir de las causas directas) o, indirectamente, a través de otros
medios (elaborados a partir de las causas indirectas), los primeros serán llamados
medios de primer nivel, y el segundo llamado medios fundamentales.

Es así que remplazando cada una de las causas por el hecho opuesto se obtiene:

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Los medios a través de los cuales se puedan lograr el objetivo central son:

MEDIOS DE PRIMER NIVEL


 Eficiente prestación de servicio de alcantarillado
 Adecuados hábitos y prácticas de higiene
 Adecuada administración de los servicios de saneamiento básico
 Consumo de agua de buena calidad

MEDIOS FUNDAMENTALES
 Adecuada infraestructura de abastecimiento de agua potable
 Incremento de cobertura del servicio de alcantarillado
 Conocimiento de la administración de los servicios de saneamiento
 Eficiente gestión técnica y administrativa del JASS
 Adecuada sistema de agua potable
 Mejora en los niveles de educación sanitaria

ARBOL DE MEDIOS

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FINES DIRECTOS

Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas para la población
beneficiada al alcanzarse el objetivo del proyecto.
Los fines a alcanzarse son:

 Mayor nivel de educación y salud de la población


 Reducción de los gastos de atención en la población en el sector salud

FINES INDIRECTOS

 Disminución de los índices de morbilidad


 Disminución de la desnutrición
 Reducción de la contaminación ambiental

FINES ÚLTIMO

 Mejor calidad de vida de los pobladores de la localidad de pichiurara

ARBOL DE FINES

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ARBOL DE MEDIOS - FINES

Alternativa 01:

Se plantea las siguientes acciones;

 Ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable.


Municipalidad Distrital Luricocha
 Ampliación y mejoramiento del servicio de alcantarillado.
 Ampliación de la planta de tratamiento mediante la construcción de un
tanque IMHOFF
 Realización de programas de capacitación en educación sanitaria.
 Capacitación de la JASS y del personal a cargo de la operación y
mantenimiento del sistema

PROYECTOS DE INVERSION 39
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Alternativa 02:

Se plantea las siguientes acciones:

 Ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable.


 Ampliación y mejoramiento del servicio de alcantarillado.
 Ampliación de la planta de tratamiento mediante la construcción de
una laguna de estabilización
 Realización de programas de capacitación en educación sanitaria.
 Capacitación de la JASS y del personal a cargo de la operación y
mantenimiento del sistema

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III. ETAPA DE FORMULACIÓN


3.1 HORIZONTE DEL PROYECTO
Horizonte de Evaluación
Se refiere al periodo para el cual se se elaboran los flujos de benecicios y costos del
proyeto, con el fin de evaluar su rentabilidad social.
En este periodo se prevé la operatividad y mantenimient del proyecto en condiciones
óptimas de servicio a la comunidad para la obtención sucesiva de beneficios sociales y
económicos propuestos.
 Fase de Inversión
La fase de inversión, comprende una duracion de un año, en el cual se realiza las
actividades temporales del proyecto, tales como: la elaboración del expediente técnico y
la ejecución respectiva del proyecto.
 Fase de Post inversión
Para el presente proyecto, en la fase de post inversión se considerara un periodo de 20
años (tal como indica el SNIP anexo 10).
ESQUEMA DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN

FASE DE + FASE DE POSTINVERSIÓN 20 AÑOS


INVERSIÓN 1 AÑO

(HORIZONTE DE EVALUACIÓN 21 AÑOS)

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

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3.2 Determinación de la brecha oferta – Demanda.

3.2.1 Análisis de la demanda

La demanda está determinado, por la cantidad de agua necesaria para el consumo de la


población del área afectada del proyecto; determinándose como el área del proyecto
localidad de Pichiurara.
Entre las variables más importantes que afecten a la demanda, tenemos:
El comportamiento de la demanda se fundamenta en los siguientes supuestos:
 La población distrital tiene una tendencia de crecimiento positivo, en el cual se
toma la tasa de crecimiento distrital de 0.73%.
 La demanda de agua potable se incrementa por la ampliación y mejora del
servicio.
 Los costos de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto, se
consideran constantes durante toda la vida útil del proyecto.

Las variables a utilizar se detallan a continuación.


Población al año 2016: 805 hab.
Tasa crecim. Poblacional promedio anual: 0.73 % anual.
Consumo per. Cápita: 120 l/h/d
Habitantes por vivienda: 4 hab/vivienda
Pérdidas físicas: 20%
Coberturas del servicio de agua potable: Año 00: 72%
Año 20: 97%

Cálculo de la población futura


El crecimiento de la población y la tasa de interés tienen cierta relación; así a menor
relación de crecimiento menor tasa de interés, esto implica un menor funcionamiento en
los primeros años.

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Esto nos indica que de acuerdo a las tendencias de aumento de la población es


conveniente elegir periodos óptimos de diseño más largo para crecimientos lentos y
viceversa.

Generalmente los sistemas se diseñan y se constituyen para satisfacer la población


mayor que la actual.

La población de la zona es de crecimiento moderado pues tiene una tasa de crecimiento


de 0.71 por ciento, por ende con muchas posibilidades de desarrollo pero con un área
urbana no definida y con una población mucho menor de 10,000 habitantes, por lo tanto
se asume un periodo de diseño de 20 años.

Para determinar la población futura de 927 habitantes se tomó geométrica, para el cual
se utilizó la siguiente formula:

DATOS CENSALES
CALCULO DE LA TASA INTERCENSAL DEL DISTRITO DE LURICOCHA (1993-2007)
CENSOS TASA DE CRECIMIENTO
DISTRITO
POB.1993 POB.2007 n (años) Tc (%)
LURICOCHA
4,599 5,089 14 0.73
TC=100((PF/Po)^1/n-1)
Fuente: INEI. Censo Nacional1993 y 2007 Y Elaboración propia

LA PROYECCION DE LA POBLACION DE PICHIURARA SE CALCULO MEDIANTE


EL METODO GEOMETRICO

Pf = Pi (1 + r)t

Dónde:

Pf: población futura r: tasa de crecimiento

Pi: población actual t: periodo de diseño

 P actual 2016 = 805 habitante.


 Tasa de crecimiento = 0.73 (calculado tomando referencia los población de
luricocha)
 t = (i) años (0, 1, 2,3,...20).

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Cuadro de proyección de la población de año O hasta el año 20


POBLACION
O

0 805
1 811
2 817
3 823
4 829
5 835
6 841
7 847
8 853
9 859
10 865
11 871
12 877
13 883
14 889
15 895
16 902
17 909
18 916
19 923
20 930

Dotación de agua
La dotación representa la cantidad de agua necesaria para el desarrollo de las
actividades de un núcleo urbano, y está dada en litros por habitantes por día (l/h/d);
incluyendo en ella los consumos correspondientes al doméstico, comercial, industrial y
otros usos.

El consumo de agua de una población es variable, porque se ve afectado de diversos


factores que deben ser analizados y los cuales tenemos:

Los factores económicos sociales, los cuales influyen directamente sobre el consumo de
agua, es decir que la población consume más agua al mejorar su nivel de vida.

Los factores climatológicos, mencionándose que en épocas de temperaturas altas la


población consume más agua que en épocas de temperaturas bajas.

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El tamaño de la localidad, determinándose que el consumo de agua per cápita aumenta


con el tamaño de la comunidad.

Las medidas de control y medidas de agua, comprobándose que en viviendas que


poseen medidor de agua el consumo es menor que las que no poseen medidor.

Asumiendo dotaciones:

Consumo doméstico:

CONSUMO
USO
(lt/hab/día)

Bebida y comida 12

Lavado de ropa 24

Baño y aseo personal 25

Servicios sanitarios 16

Riego de jardines 25

Incendio 0

Perdidas y gastos eventuales 18

TOTAL 120

MEMORIA DE CALCULO DE CONSUMO TOTAL

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a) Información base y parámetros

LUGAR PICHIURARA Sin Proyecto Con Proyecto

POBLACIÓN ACTUAL (habitantes) 805


TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL (%) (1) 0.73 0.73
DENSIDAD POR LOTE (hab/lote) (2) 4 4
DOTACIÓN DE CONSUMO POR CONEXIONES (litros / habitante - dia) (3) 50 120
PORCENTAJE DE PÉRDIDAS (4) 38% 15%
APORTE DE AGUAS RESIDUALES 80%
POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES DE AGUA (red pública) 580
POBLACIÓN ACTUAL CON DESAGUE (red pública) 200
POBLACIÓN ACTUAL CON LETRINAS SANITARIAS 0
(1) (Proyección INEI)
(2) (Determinado por la UF)
(3) (Estimado)

b) Información de proyección de cobertura de los servicios (celdas en amarillo)

COBERTURA
AÑO COBERTURA PÉRDIDAS DE COBERTURA PLANTA DE
AGUA (%) AGUA (%) DESAGUE (%) TRATAMIENTO
(%)
0(*) 72% 38.0% 24.8% 24.8%
1 93.00% 15.0% 75.00% 75.00%
2 93.00% 15.0% 76.00% 76.00%
3 93.00% 15.0% 77.00% 77.00%
4 93.00% 15.0% 78.00% 78.00%
5 93.00% 15.0% 79.00% 79.00%
6 94.00% 15.0% 80.00% 80.00%
7 94.00% 15.0% 81.00% 81.00%
8 94.00% 15.0% 82.00% 82.00%
9 94.00% 15.0% 83.00% 83.00%
10 95.00% 15.0% 84.00% 84.00%
11 95.00% 15.0% 85.00% 85.00%
12 95.00% 15.0% 86.00% 86.00%
13 95.00% 15.0% 87.00% 87.00%
14 95.00% 15.0% 88.00% 88.00%
15 97.00% 15.0% 89.00% 89.00%
16 97.00% 15.0% 90.00% 90.00%
17 97.00% 15.0% 91.00% 91.00%
18 97.00% 15.0% 92.00% 92.00%
19 97.00% 15.0% 93.00% 93.00%
20 97.00% 15.0% 94.00% 94.00%
Notas:
Corresponden a valores proyectados por la UF
* Información actual (año cero del proyecto)

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Del año uno en adelante, se tiene una intervención del proyecto que optimiza el
recurso hídrico y se ejecuta obras de infraestructura. Para ello se prevé
incrementar la atención a un 97% del servicio de agua potable a nivel de
conexiones domiciliarias

PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE


DEMANDA DE PRODUCCION
POBLACION Nº DE VIVIENDAS(familias) Nº DE CONEXIONES DEMANDA
DE AGUA DEMANDA DEMANDA
DOTACION VOLUMEN
AÑO POBLACION LT/HAB/DIA
CONSUMO MAXIMA MAXIMA
LT/DIA DIARIA (L/S) HORARIA ALMACENAMIEN
ATENDIDAS( NO Nº DE NO
ATENDIDA NO ATENDIDA
1) ATENDIDAS DOMICILIOS (2)
LT/DIA(3) M3/AÑO F=1.3 (L/S) F=2 TO (m3)

0 805 120 580 225 145 56 0 96,600 120,750 44,074 1.82 2.80 24
1 811 120 580 231 145 58 0 97,320 121,650 44,402 1.83 2.82 24
2 817 120 580 237 145 59 0 98,040 122,550 44,731 1.84 2.84 25
3 823 120 580 243 145 61 0 98,760 123,450 45,059 1.86 2.86 25
4 829 120 580 249 145 62 0 99,480 124,350 45,388 1.87 2.88 25
5 835 120 580 255 145 64 0 100,200 125,250 45,716 1.88 2.90 25
6 841 120 580 261 145 65 0 100,920 126,150 46,045 1.90 2.92 25
7 847 120 580 267 145 67 0 101,640 127,050 46,373 1.91 2.94 25
8 853 120 580 273 145 68 0 102,360 127,950 46,702 1.93 2.96 26
9 859 120 580 279 145 70 0 103,080 128,850 47,030 1.94 2.98 26
10 865 120 580 285 145 71 0 103,800 129,750 47,359 1.95 3.00 26
11 871 120 580 291 145 73 0 104,520 130,650 47,687 1.97 3.02 26
12 877 120 580 297 145 74 0 105,240 131,550 48,016 1.98 3.05 26
13 883 120 580 303 145 76 0 105,960 132,450 48,344 1.99 3.07 26
14 889 120 580 309 145 77 0 106,680 133,350 48,673 2.01 3.09 27
15 895 120 580 315 145 79 0 107,400 134,250 49,001 2.02 3.11 27
16 902 120 580 322 145 81 0 108,240 135,300 49,385 2.04 3.13 27
17 909 120 580 329 145 82 0 109,080 136,350 49,768 2.05 3.16 27
18 916 120 580 336 145 84 0 109,920 137,400 50,151 2.07 3.18 27
19 923 120 580 343 145 86 0 110,760 138,450 50,534 2.08 3.20 28
20 930 120 580 350 145 88 0 111,600 139,500 50,918 2.10 3.23 28
(1) Incluye conexión No domiciliaria del centro educativo.
(2) Nº de conexiones No domiciliarias no conectadas a la red pública.
(3) Se estima un 20% de pérdidas fisicas de agua

PROYECCION DE LA DEMANDA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE


TRATAMIENTO

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POBLACION VIVIENDAS
POBLACION SERVIDA SERVIDAS VOLUMEN DESAGUE
AÑO COBERTURA (%)
TOTAL C/CONEXION C/CONEXION
(hab) (unidades) lts/día m3/año
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
0 805 24.8% 200 50 19,200 7,008
1 811 75.0% 608 152 58,368 21,304
2 817 76.0% 621 155 59,616 21,760
3 823 77.0% 634 159 60,864 22,215
4 829 78.0% 647 162 62,112 22,671
5 835 79.0% 660 165 63,360 23,126
6 841 80.0% 673 168 64,608 23,582
7 847 81.0% 686 172 65,856 24,037
8 853 82.0% 699 175 67,104 24,493
9 859 83.0% 713 178 68,448 24,984
10 865 84.0% 727 182 69,792 25,474
11 871 85.0% 740 185 71,040 25,930
12 877 86.0% 754 189 72,384 26,420
13 883 87.0% 768 192 73,728 26,911
14 889 88.0% 782 196 75,072 27,401
15 895 89.0% 797 199 76,512 27,927
16 902 90.0% 812 203 77,952 28,452
17 909 91.0% 827 207 79,392 28,978
18 916 92.0% 843 211 80,928 29,539
19 923 93.0% 858 215 82,368 30,064
20 930 94.0% 874 219 83,904 30,625
N o ta :
(4) = (3) x (2)
(5) = (4) / de ns ida d po r lo te
(6) = (4)*(Do ta ció n agua po r c o ne xió n)*(a po rte de s a gue )
(7) = (6)*365/1000

Análisis de la oferta

 La oferta definimos como la capacidad de producción de un bien o un servicio que


cumpla con los estándares establecidos (de cantidad y calidad).
 Los proyectos se estiman dos situaciones, las cuales son: Sin Proyecto y Con
Proyecto (u Optimizada)

Oferta sin Proyecto


A OFERTA DE AGUA SIN PROYECTO
Sistema L/seg L/día M3/año
LLACTAHUAYCCO PUQUIO 0.000 0 0

RODRIGUEZ HUACCOPUQUIO 0.000 0 0

CUYOCHACA 0.000 0 0
Total 0.720 62,208 22,706

Oferta con Proyecto

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OFERTA DE AGUA CON


B PROYECTO    
Sistema L/seg L/día M3/año
Captación Actual 0.720 62,208 22,706
fuente disponible para 368,92 134,65
ser captado 4.270 8 9
431,13 157,36
total 4.990 6 5

DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA

Sistema de agua potable


A continuación se presenta el balance oferta – demanda de agua potable para todo el
horizonte del proyecto, la diferencia de la oferta actual con la demanda proyectada es el
déficit del proyecto.

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Balance Oferta - Demanda


Servicio de Agua (m3/año)
Demanda Sin Proyecto Con Proyecto
Año Población Objetivo Oferta Brecha Oferta Brecha
m3/año m3/año m3/año m3/año m3/año
0 805 44,074 22,706 -21,368 22,706 -21,368
1 811 44,402 22,706 -21,696 157,365 112,962
2 817 44,731 22,706 -22,025 157,365 112,634
3 823 45,059 22,706 -22,353 157,365 112,305
4 829 45,388 22,706 -22,682 157,365 111,977
5 835 45,716 22,706 -23,010 157,365 111,648
6 841 46,045 22,706 -23,339 157,365 111,320
7 847 46,373 22,706 -23,667 157,365 110,991
8 853 46,702 22,706 -23,996 157,365 110,663
9 859 47,030 22,706 -24,324 157,365 110,334
10 865 47,359 22,706 -24,653 157,365 110,006
11 871 47,687 22,706 -24,981 157,365 109,677
12 877 48,016 22,706 -25,310 157,365 109,349
13 883 48,344 22,706 -25,638 157,365 109,020
14 889 48,673 22,706 -25,967 157,365 108,692
15 895 49,001 22,706 -26,295 157,365 108,363
16 902 49,385 22,706 -26,679 157,365 107,980
17 909 49,768 22,706 -27,062 157,365 107,597
18 916 50,151 22,706 -27,445 157,365 107,214
19 923 50,534 22,706 -27,828 157,365 106,830
20 930 50,918 22,706 -28,212 157,365 106,447

OFERTA OFERTA DEMANDA


MILES MILES MILES
Año
m3/año m3/año m3/año
sin proyecto con proyecto objetivo
0 22.71 22.71 44.07
1 22.71 157.36 44.40
2 22.71 157.36 44.73
3 22.71 157.36 45.06
4 22.71 157.36 45.39
5 22.71 157.36 45.72
6 22.71 157.36 46.04
7 22.71 157.36 46.37
8 22.71 157.36 46.70
9 22.71 157.36 47.03
10 22.71 157.36 47.36
11 22.71 157.36 47.69
12 22.71 157.36 48.02
13 22.71 157.36 48.34
14 22.71 157.36 48.67
15 22.71 157.36 49.00
16 22.71 157.36 49.38
17 22.71 157.36 49.77
18 22.71 157.36 50.15
19 22.71 157.36 50.53
20 22.71 157.36 50.92

PROYECTOS DE INVERSION 50
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BALANCE OFERTA - DEMANDA DE PRODUCCION DE AGUA

Sistema de Alcantarillado y planta de tratamiento.


A continuación se presenta el balance oferta – demanda del sistema de alcantarillado
para todo el horizonte del proyecto, la diferencia de la oferta actual con la demanda
proyectada es el déficit del proyecto

PROYECTOS DE INVERSION 51
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Balance Oferta - Demanda


Servicio de Alcantarillado y planta de tratamiento (m3/año)
Demanda Sin Proyecto Con Proyecto
Año Población Objetivo Oferta Brecha Oferta Brecha
m3/año m3/año m3/año m3/año m3/año
0 805 7,008 7,008 0 7,008 0
1 811 21,304 7,008 -14,296 30,625 9,321
2 817 21,760 7,008 -14,752 30,625 8,865
3 823 22,215 7,008 -15,207 30,625 8,410
4 829 22,671 7,008 -15,663 30,625 7,954
5 835 23,126 7,008 -16,118 30,625 7,499
6 841 23,582 7,008 -16,574 30,625 7,043
7 847 24,037 7,008 -17,029 30,625 6,588
8 853 24,493 7,008 -17,485 30,625 6,132
9 859 24,984 7,008 -17,976 30,625 5,641
10 865 25,474 7,008 -18,466 30,625 5,151
11 871 25,930 7,008 -18,922 30,625 4,695
12 877 26,420 7,008 -19,412 30,625 4,205
13 883 26,911 7,008 -19,903 30,625 3,714
14 889 27,401 7,008 -20,393 30,625 3,224
15 895 27,927 7,008 -20,919 30,625 2,698
16 902 28,452 7,008 -21,444 30,625 2,172
17 909 28,978 7,008 -21,970 30,625 1,647
18 916 29,539 7,008 -22,531 30,625 1,086
19 923 30,064 7,008 -23,056 30,625 561
20 930 30,625 7,008 -23,617 30,625 0

OFERTA OFERTA DEMANDA


MILES MILES MILES
Año
m3/año m3/año m3/año
sin proyecto con proyecto objetivo
0 7.01 7.01 7.01
1 7.01 30.62 21.30
2 7.01 30.62 21.76
3 7.01 30.62 22.22
4 7.01 30.62 22.67
5 7.01 30.62 23.13
6 7.01 30.62 23.58
7 7.01 30.62 24.04
8 7.01 30.62 24.49
9 7.01 30.62 24.98
10 7.01 30.62 25.47
11 7.01 30.62 25.93
12 7.01 30.62 26.42
13 7.01 30.62 26.91
14 7.01 30.62 27.40
15 7.01 30.62 27.93
16 7.01 30.62 28.45
17 7.01 30.62 28.98
18 7.01 30.62 29.54
19 7.01 30.62 30.06
20 7.01 30.62 30.62

PROYECTOS DE INVERSION 52
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BALANCE OFERTA - DEMANDA DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO

Se plantea las siguientes actividades:

ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN:

3.3. Análisis de las alternativas


Al realizar los estudios de pre-inversión de un proyecto se busca optimizar el uso de los recursos
públicos; esto supone que para cada alternativa de solución que hayas identificado, aun cuando
sea única, respondas las siguientes preguntas:

¿Dónde se producirá el bien y/o el servicio? Localización


¿Cómo se producirá el bien y/o el servicio? Tecnología
¿Cuánto se producirá del bien y/o del servicio? Tamaño
¿Cuándo se ejecutará la inversión? Momento

3.3.1 Aspectos técnicos


a) Localización

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 Vías de acceso al proyecto:


A Distancia Tiempo Tipo de Vía Tipo de
km hr movilidad
Ayacucho Huanta 53 1:00 Asfaltado Motorizado
Huanta Luricocha 6 0:15 Asfaltado Motorizado
Luricocha Pichiurara 3 0:10 Asfaltado Motorizado

 Recopilación de datos actuales:

 Demanda actual: 0.72 l/s


 Captación: 2 puquiales y un riachuelo (Qt= 5lps)
 Población actual: 805 hab.
 Acceso agua potable: 82 % de la población cuentan con el servicio.
 Alcantarillado: 25% de la población cuentan con el servicio.
 Tipo de suelo: 70% suelo suelto, 20% suelo rocosa y 10% roca dura.
 Nivel freático: mayor a 3 metros de profundidad
 Reservorio de descarga: 2.51 l/s
 Extensión: 159.8 ha
 Perímetro: 5218 m
 Actividad agrícola: 85% con riego y 15% en secano
 Topografía: es ladera con material residual, con pendientes de 2% a 30%
 Línea de agua potable: [Link]. D=4”; L. aduc. D= 3”; [Link]. D= 1”.
 Línea de agua alcantarillado: [Link]. D= 6”

 Cumplimiento de Normas.
Las normas del MINSA, establece que los tratamiento o vertimiento de las aguas residuales
deben ubicarse en lugares donde no emanen malos olores a la población, por ello debe existir
un lugar bien establecido para el vertimiento de las aguas residuales, en el caso del proyecto de
PICHIURARA, la deposición de las aguas residuales serán en la quebrada denominada Opancay,
la cual se sitúa a 45 min de la comunidad de Pichiurara, la cual cumple con la norma del MINSA.

Alternativas de Alternativas técnicas


solución Localización Tecnología Tamaño Resultado Final
Captación y
Captación con línea de
1. Captación Cuyuchaca tubería PVC de 2.2 l/seg. conducción con

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Ø de 4” tubería de 4”
para 2.2 l/seg.
en Cuyuchaca
La línea de
conducción
Conducción con entre Cuyuchaca
2. Línea de Cuyuchaca - tubería PVC Ø 2.2 l/seg – Pichiurara será
conducción Pichiurara de 4” con tubería de
4” para 2.2
l/seg.
El reservorio
construido entra
3. Reservorio Pichiurara Concreto 25 M3 una capacidad
armado de
almacenamiento
de 25 M3
La línea de La línea de
4. Línea de Pichiurara aducción será 2.57 l/seg. aducción será
conducción con tubería PVC con una tubería
Ø de 3” OVC de Ø de 3”
5. línea de Pichiurara La línea de La línea de
distribución distribución 120 l/s/h distribución será
será con con tubería PVC
tubería PVC Ø Ø de 1”
de 1”
La línea de
La línea de alcantarillo
6. Pichiurara - alcantarillo será ------- entre Pichiurara
Alcantarillado Opancay con tubería PVC – Opancay será
Ø de 6” c/anillo con tubería PVC
Ø de 6” c/anillo
7. Aguas Opancay Se construirá un El tratamiento
residuales tanque imhof de las aguas
-------- residuales se
efectuara con el
construcción del
tanque imhof.
 Localización desde la captación hacia la Comunidad de Pichiurara.

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 Localización de la Comunidad de Pichiurara.

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Alternativa 01:
El Proyecto consta de ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable
y alcantarillado en la localidad de Pichiurara, cuyas actividades se
detallan a continuación.

a) Ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable.

1. Construcción de 02 Captaciones Tipo C-1 (Manantial)


Se requiere la construcción de nuevas captaciones, ya que las existen están en
deficientes condiciones.

RENDIMIENTO DE LAS FUENTES HIDRICAS


FUENTE CANTIDAD
Construcció n Llacctahuaycco puquio (manantial) 1.20Lt/seg
Construcció n Rodriguezhuaycco puquio (manantial) 1.30Lt/seg
Construcción Cuyochaca (riachuelo) 2.50Lt/seg
[Link]: 5.00Lt/seg

2. Construcción de captación de riachuelo


Se van a construir 01 unidad de captación de agua superficial de barraje lateral.
3. Construcción de sedimentador - desarenador
Se van a construir 01 unidad de sedimentador desarenador. Cuya función es
de retener los minerales (arena y otros) por sedimentación.
4. Construcción de cámara de reunión
Se van a construir 01 unidad de cámara de reunión, con tapa metálica prefabricada.
5. Instalación y mejoramiento de línea de conducción
Instalación de 889.0 metros lineales desde la captación cuyo chaca hasta el cámara de
reunión, como se indican en los planos anexados, los cuales tienen las
siguientes características
Tubería PVC ISO UF 4422 DN 90MM C-7.5 889.00 m

6. Rehabilitación de cámara rompe presión T-6


Se van a colocar la tapa metálica y accesorios a 09 unidades de cámara rompe
presión
T-6.
7. Construcción de obras de arte (línea de conducción y red de
distribución)
Construcción de obras de arte (válvulas de purga, y válvulas de control)

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8. Construcción de Filtro lento


Se van a construir 02 unidades de filtro lento.
9. Construcción hidrante para lavado de filtros
Se van a construir 01 unidad de hidrante para el lavado de material filtrante.
10. Construcción cámara distribuidora de caudal
Se van a construir 01 unidad de cámara distribuidora de caudal
11. Construcción reservorio 25
m3
Se van a construir 01 unidad de reservorio apoyado cuya capacidad será de 25 m3, y
su respectivo cerco de protección.
12. Instalación, ampliación y mejoramiento de red de distribución
Se efectuará la Instalación, ampliación y mejoramiento de la red de distribución de
agua potable en una longitud de 8,867.00 metros lineales con tubería PVC SAP Ø
3”,
2” y 1-1/2”.
13. Construcción cámara reductora de
presión
Se van a construir 01 unidad de cámara reductora de presión.
14. Construcción cámara rompe presión T-7.
Se van a construir 04 unidad de cámara rompe presión T-7.
15. Construcción conexiones domiciliarias (válvula de paso).
Se realizará 195 conexiones domiciliarias, el cual consiste en la conexión desde la red
de distribución (incluye los accesorios) hasta la caja del medidor (caja de concreto,
tapa de fierro, medido de caudal y accesorios).

b) SISTEMA DE ALCANTARILLADO

1. Suministro e instalación de tubería en la red colectora

Se efectuará la instalación de tubería PVC DN=160MM ISO 4435 S-25 INC/ANILLO,


para la red colectora la cual tiene una longitud aproximada igual a 3,090.00 metros
lineales.

2. Construcción de buzones
Se realizará la construcción de 99 buzones de concreto armado, los cuales contaran
con tapas de Fº Fº y marco de fierro.

3. Conexiones domiciliarias

Se realizará 141 conexiones domiciliarias, el consiste en la conexión desde la red de

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alcantarillado (colectora) hasta la caja de registro (caja de concreto, tapa de fierro y


accesorios).

b) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS CON TANQUE IMHOFF


Ampliación y mejoramiento de planta de tratamiento de aguas servidas para las
tres localidades: Ccollana, Intay y Pichiurara, el cual contará con las
siguientes estructuras:

1 Cámara de rejas
Contará con la construcción de 01 cámara de reja con la finalidad de remover los
materiales gruesos y evitar ineficiencias en la planta de tratamiento.
2 Desarenador
Desarenador previo al ingreso a la cámara de cloración y medidor de caudales, la cual
diseñada para reducir la velocidad del agua residual y permitir la remoción de
sólidos.
3 Medidor de caudales
Se construirá un medidor de caudales tipo Parshall, con la finalidad de medir el
caudal de las aguas servidas proveniente de las tres localidades.
4 Tanque imhoff
Se construirán 01 unidad de tanque imhoff, el cual efectuara el tratamiento primario y
las tres lagunas existentes cumplirán la función de tratamiento secundario.
5 Red de afluentes y efluentes de la planta de tratamiento
Son un conjunto de estructuras hidráulicas por donde las aguas residuales salen de la
planta de tratamiento.
6 Lecho de secado

Se construirán 01 unidad de lecho de secado, el cual efectuara el secado de


lodo extraído del tanque imhoff.
7 Cerco perimétrico
Contará con la construcción de un cerco perimétrico de aproximadamente 310
metros lineales, las cuales tendrán una cimentación de concreto ciclópeo, rejas
fabricadas con marcos metálicos de 3x2metros, ángulos metálicos de 2”x2”x3MM y
mallas aceradas N° 12.
8 Cabezal de descarga
Construcción de una estructura de concreto armado, un piso de concreto ciclópeo con
acabado tipo emboquillado, por donde se evacuarán las aguas provenientes de la
planta de tratamiento

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d) REALIZACION DE PROGRAMAS DE CAPACITACION EN


EDUCACION SANITARIA
Capacitación a la población en temas de educación sanitaria y como resultado la
población practica adecuados hábitos de higiene y el uso racional del agua.

e) CAPACITACIÓN DE LA JASS Y DEL PERSONAL A CARGO DE LA


OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
Capacitación de la JASS y al personal a cargo de la operación y mantenimiento y
asi contar con un adecuado servicio.

ALTERNATIVA 02:
Se plantea los siguientes:
a. SISTEMA DE AGUA POTABLE
1. Construcción de captación tipo C-1.
Se van a construir 02 unidades de captación tipo C-1, con la construcción de sus
cercos perimétricos.
2. Construcción de captación de riachuelo
Se van a construir 01 unidad de captación de agua superficial de barraje lateral.
3. Construcción de sedimentador desarenador
Se van a construir 01 unidad de sedimentador desarenador.
4. Construcción de cámara de reunión
Se van a construir 01 unidad de cámara de reunión, con tapa metálica prefabricada.

5. Instalación y mejoramiento de línea de conducción


Se van a cambiar las tuberías existentes en la línea de conducción (889
metros lineales con TUBERIA PVC ISO UF 4422 DN 90MM C-7.5
6. Rehabilitación de cámara rompe presión T-6
Se van a colocar la tapa metálica y accesorios a 09 unidades de cámara rompe presión
T-6.
7. Construcción de obras de arte (línea de conducción y red de distribución)
Construcción de obras de arte (válvulas de purga, y válvulas de control)
8. Construcción de Filtro lento
Se van a construir 02 unidades de filtro lento.
9. Construcción hidrante para lavado de filtros
Se van a construir 01 unidad de hidrante para el lavado de material filtrante.
10. Construcción cámara distribuidora de caudal
Se van a construir 01 unidad de cámara distribuidora de caudal

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11. Construcción reservorio 25 m3


Se van a construir 01 unidad de reservorio apoyado cuya capacidad será de 25 m3, y
su respectivo cerco de protección.
12. Instalación, ampliación y mejoramiento de red de distribución
Se efectuará la Instalación, ampliación y mejoramiento de la red de distribución de
agua potable en una longitud de 8,867.00 metros lineales con tubería PVC SAP Ø
3”,
2” y 1-1/2”.
13. Construcción cámara reductora de presión
Se van a construir 01 unidad de cámara reductora de presión.
14. Construcción cámara rompe presión T-7.
Se van a construir 04 unidad de cámara rompe presión T-7.
15. Construcción conexiones domiciliarias (válvula de paso).
Se realizará 195 conexiones domiciliarias, el cual consiste en la conexión desde la red
de distribución (incluye los accesorios) hasta la caja del medidor (caja de concreto,
tapa de fierro, medido de caudal y accesorios).

b. SISTEMA DE ALCANTARILLADO
1 Suministro e instalación de tubería en la red colectora
Se efectuará la instalación de tubería PVC DN=160MM ISO 4435 S-25
INC/ANILLO, para la red colectora la cual tiene una longitud aproximada igual a
3,090.00 metros lineales.
2 Construcción de buzones
Se realizará la construcción de 99 buzones de concreto armado, los cuales contaran
con tapas de Fº Fº y marco de fierro.
3 Conexiones domiciliarias
Se realizará 141 conexiones domiciliarias, el consiste en la conexión desde la red de
alcantarillado (colectora) hasta la caja de registro (caja de concreto, tapa de fierro y
accesorios).
4 Baños de arrastre hidráulico (54 familias)
Se realizará la construcción de 54 Baños de material noble (paredes de ladrillo de
arcilla; columnas, viga y losa de concreto armado), revestidos con arena y cemento,
piso de cemento pulido, puerta de madera, provistos de aparatos sanitarios (inodoro,
lavadero y ducha), un lavadero de concreto acabado pulido y coloreado, instalación

de agua y luz e instalación especial (instalación de un biodigestor el cual cuenta con


una caja de registro, cámara de secador de lodos y pozo de infiltración).

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c. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS CON LAGUNAS


DE ESTABILIZACION
Se construirá una planta de tratamiento de las aguas residuales producidas en las tres
localidades de: Ccollana, Intay y Pichiurara, el cual contará con las
siguientes estructuras: cámara de rejas, desarenado, medidor de caudales,
laguna de estabilización (Se construirán 01 laguna en el cual se descargará las
aguas residuales y en donde se producirá la estabilización de materia orgánica
y la reducción bacteriana. A demás se revestirá toda la superficie interna de las
lagunas con una geomembrana (polietileno de alta densidad), estructura de ingreso,
de la laguna de estabilización, estructura de salida, de la laguna de estabilización,
red de afluentes y efluentes de la planta de tratamiento, cerco perimétrico (Contará
con la construcción de un cerco perimétrico de aproximadamente 310 metros lineales,
las cuales tendrán una cimentación de concreto ciclópeo, columnetas y vigas de
amarre de concreto armado y muros hechos con ladrillos de arcilla con acabado
del tipo cara vista) y cabezal de descarga

d. REALIZACION DE PROGRAMAS DE CAPACITACION EN


EDUCACION SANITARIA
Capacitación a la población en temas de educación sanitaria y como resultado la
población practica adecuados hábitos de higiene y el uso racional del agua.

e. CAPACITACIÓN DE LA JASS Y DEL PERSONAL A CARGO DE LA


OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
Capacitación de la JASS y al personal a cargo de la operación y mantenimiento y
asi contar con un adecuado servicio..

4.4 Costos a precios de


mercado:

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4.4.1 Costos en la situación sin


proyecto
Los costos en la situación sin proyecto son los gastos efectuados en la operación y
mantenimientos dichos recurso provienen de los recursos recaudados mediante la
tarifa mensual por el consumo de agua. La organización encargada de recaudar es la
JASS esta junta tiene la función de recaudar, administrar y programar los trabajos de
operación y mantenimiento de agua potable como se aprecia en el cuadro.

Requerimiento de Insumos quimicos ( Cloro) A precios de Mercado para el agua potable


En la Situación sin Proyecto
(En Nuevo Soles )

Produccion Rendimiento Rendimiento Precio del HipoclorIto Costo Total a Precios


Año
Agua m3/Año cloro por Kg./m3 cloro por Kg S/./Kg de Mercado S/.

1 44,074 0.001 44 6 264


2 44,074 0.001 44 6 264
3 44,074 0.001 44 6 264
4 44,074 0.001 44 6 264
5 44,074 0.001 44 6 264
6 44,074 0.001 44 6 264
7 44,074 0.001 44 6 264
8 44,074 0.001 44 6 264
9 44,074 0.001 44 6 264
10 44,074 0.001 44 6 264
11 44,074 0.001 44 6 264
12 44,074 0.001 44 6 264
13 44,074 0.001 44 6 264
14 44,074 0.001 44 6 264
15 44,074 0.001 44 6 264
16 44,074 0.001 44 8 353
17 44,074 0.001 44 6 264
18 44,074 0.001 44 6 264
19 44,074 0.001 44 6 264
20 44,074 0.001 44 6 264
Fuente: Guía Metodológica para Identificación, Formulación Y Evaluación Social de Proyectos de sanemiento Básico en
el Ámbito Ambito de pequeñas localidades , a nivel Perfil-2007 DGPM
Elaboración proyectista

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Costos de Operación y Mantenimiento A precios de mercado para agua potable


En la Situación sin Proyecto
(En Nuevo Soles )

PRECIOS
RUBROS PRECIOS MERCADO(S/./MES)
MERCADO(S/./AÑO)

Costos de Operación 4440


Operador de red de distribucion 300 3600
cloro 70 840
Costos de Mantenimiento 550
Accesorios 550 550
Mano de Obra No Calificada 0 0
Herramientas 0 0
TOTAL ANUAL 4990

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Para evaluar los proyectos a precios de mercado, es importante utilizar los factores

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De corrección.
Para realizar las correcciones, resulta útil trabajar con dos tipos de bienes.
 De origen nacional (no transables).
 Bienes de origen importados (transables).

Costos en la situación con proyecto

Costo de operación y mantenimiento

Alternativa I
A. Agua potable

Costos anuales de operación y mantenimiento de agua potable alternativa


única (con proyecto)

Costos de Operación y Mantenimiento A precios de mercado para agua potable


ALTERNATIVA UNICA
(En Nuevo Soles )

PRECIOS PRECIOS
RUBROS
MERCADO(S/./MES) MERCADO(S/./AÑO)

Costos de Administracion yOperación 8520


Asistente tecnico 500 6000
Obrero 40 480
Cloro 35 1680
Herramientas 30 360
Costos de Mantenimiento 930
Obrero 40 480
Materiales 450 450
Herramientas 0 0
TOTAL ANUAL 9450

Costos de Operación y Mantenimiento A precios sociales para agua potable


ALTERNATIVA UNICA
(En Nuevo Soles )

PRECIOS
PRECIOS PRECIOS FACTOR DE
RUBROS SOCIALES(S/./AÑO
MERCADO(S/./MES) MERCADO(S/./AÑO) CORRECCIÓN
)
Costos de Administracion yOperación 8520 7588.44
Asistente tecnico 500 6000 0.909 5454
obrero 40 480 0.847 406.56
cloro 35 1680 0.847 1422.96
Materiales de limpieza 30 360 0.847 304.92
Costos de Mantenimiento 930 591.06
obrero 40 480 0.847 406.56
Materiales 450 450 0.41 184.5
Herramientas 0 0 0.847 0
TOTAL ANUAL 9450 8179.5

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COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIAL

Costos de inversión para la ampliación y mejoramiento del servicio de


agua potable

Alcantarillado

COSTO A PRECIO DE FACTOR DE COSTO A PRECIO


RUBROS MERCADO S/ COORECCION SOCIAL S/
1.1 INFRAESTRUCTURA 798453.5 568399.8418
1.1.1 Mano de obra 332118.78 172967.1604
[Link] Mano de obra calificada 73744.41 0.909 67033.66869
[Link] Mano de obra no calificada 258374.37 0.41 105933.4917
1.1.2 herramientas 25977.02 0.847 22002.53594
1.1.3 equipos 21293.98 0.868 18483.17464
1.1.4 material/insumos 419063.72 0.847 354946.9708
1.2 MITIGACION INPACTO AMBIENTAL 7220 6562.98
1.2.1 Mitigacion inpacto ambiental 7220 0.909 6562.98
COSTO DIRECTO 805673.5 574962.8218
Gastos generrales 10% 80567.35 0.909 73235.72115
Utilidad 7% 56397.145 1 56397.145
SUB TOTAL 942637.995 704595.688
IGV 18% 169674.8391 1 169674.8391
COSTO TOTAL DE PRESUPUESTO 1112312.834 874270.5271
CAPACITACION EN O Y M SANITARIA 27780 0.909 25252.02
EXPEDIENTE TECNICO 20000 0.909 18180
SUPERVISOR 5.5% 61177.20588 1 61177.20588
PRESUPUESTO ALTERNATIVA UNICA 1221270.04 978879.7529

PROYECTOS DE INVERSION 67
PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURICOCHA SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA
LOCALIDAD DE PICHIURARA – DISTRITO LURICOCHA
PROVINCIA HUANTA - DEPARTAMENTO AYACUCHO

PLANTA DE TRATAMIENTO

COSTOS DE INVERSIÓN PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA


PLANTA DE TRATAMIENTO CON TANQUE IMHOFF, LECHO DE SECADO.

COSTO A PRECIO DE FACTOR DE COSTO A PRECIO


RUBROS MERCADO S/ COORECCION SOCIAL S/
1.1 INFRAESTRUCTURA 376248.58 285377.344
1.1.1 Mano de obra 155775.59 98472.09999
[Link] Mano de obra calificada 69346.91 0.909 63036.34119
[Link] Mano de obra no calificada 86428.68 0.41 35435.7588
1.1.2 herramientas 3789.99 0.847 3210.12153
1.1.3 equipos 7839.12 0.868 6804.35616
1.1.4 material/insumos 208843.88 0.847 176890.7664
1.2 MITIGACION INPACTO AMBIENTAL 7220 6562.98
1.2.1 Mitigacion inpacto ambiental 7220 0.909 6562.98
COSTO DIRECTO 383468.58 291940.324
Gastos generrales 10% 38346.858 0.909 34857.29392
Utilidad 7% 26842.8006 1 26842.8006
SUB TOTAL 448658.2386 353640.4186
IGV 18% 80758.48295 1 80758.48295
COSTO TOTAL DE PRESUPUESTO 529416.7215 434398.9015
CAPACITACION EN O Y M SANITARIA 27780 0.909 25252.02
SUPERVISOR 5.5% 15882.50165 1 15882.50165
PRESUPUESTO ALTERNATIVA UNICA 573079.2232 475533.4232

COSTOS DE INVERSIÓN PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA


PLANTA DE TRATAMIENTO CON LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN

COSTO A PRECIO DE FACTOR DE COSTO A PRECIO


RUBROS MERCADO S/ COORECCION SOCIAL S/
1.1 INFRAESTRUCTURA 395993.93 309973.4906
1.1.1 Mano de obra 126373.93 79642.90058
[Link] Mano de obra calificada 55770.72 0.909 50695.58448
[Link] Mano de obra no calificada 70603.21 0.41 28947.3161
1.1.2 herramientas 15650 0.847 13255.55
1.1.3 equipos 93450 0.868 81114.6
1.1.4 material/insumos 160520 0.847 135960.44
1.2 MITIGACION INPACTO AMBIENTAL 25875 23520.375
1.2.1 Mitigacion inpacto ambiental 25875 0.909 23520.375
COSTO DIRECTO 421868.93 333493.8656
Gastos generrales 10% 42186.893 0.909 38347.88574
Utilidad 7% 21093.4465 1 21093.4465
SUB TOTAL 485149.2695 392935.1978
IGV 18% 87326.86851 1 87326.86851
COSTO TOTAL DE PRESUPUESTO 572476.138 480262.0663
CAPACITACION EN O Y M SANITARIA 27780 0.909 25252.02
SUPERVISOR 5.5% 17174.28414 1 17174.28414
PRESUPUESTO ALTERNATIVA UNICA 617430.4222 522688.3705

PROYECTOS DE INVERSION 68
PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURICOCHA SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA
LOCALIDAD DE PICHIURARA – DISTRITO LURICOCHA
PROVINCIA HUANTA - DEPARTAMENTO AYACUCHO

Costos Incrementales
Los costos incrementales, se han determinado por la diferencia de costos en
la situación con proyecto y los costos en la situación sin proyecto, tanto a precio
privado como social toda vez que están implícitos en el análisis de los beneficios a
obtenerse.
1 AGUA POTABLE

ALTERNATIVA UNICA: Costos Incrementales de Operación y Mantenimiento para el agua potable


A precios Sociales
(En Nuevo Soles )

Situación sin Proyecto Situación con Proyecto Costos Incrementales


Costo de Total de los Costo de Total de los
Año Costo de Costo de Total de los Costo de Costo de
Mantenimien costos de Mantenimien costos de
Operación Mantenimiento costos de O&M Operación Operación
to O&M to O&M
1 4207.86 465.85 4673.71 8716.70 591.06 9307.76 4508.84 125.21 4634.05
2 4207.86 465.85 4673.71 8725.05 591.06 9316.11 4517.19 125.21 4642.40
3 4207.86 465.85 4673.71 8733.40 591.06 9324.46 4525.53 125.21 4650.74
4 4207.86 465.85 4673.71 8741.74 591.06 9332.80 4533.88 125.21 4659.09
5 4207.86 465.85 4673.71 8750.09 591.06 9341.15 4542.23 125.21 4667.44
6 4207.86 465.85 4673.71 8758.44 591.06 9349.50 4550.57 125.21 4675.78
7 4207.86 465.85 4673.71 8766.78 591.06 9357.84 4558.92 125.21 4684.13
8 4207.86 465.85 4673.71 8775.13 591.06 9366.19 4567.27 125.21 4692.48
9 4207.86 465.85 4673.71 8783.48 591.06 9374.54 4575.62 125.21 4700.83
10 4207.86 465.85 4673.71 8791.83 591.06 9382.89 4583.96 125.21 4709.17
11 4207.86 465.85 4673.71 8800.17 591.06 9391.23 4592.31 125.21 4717.52
12 4207.86 465.85 4673.71 8808.52 591.06 9399.58 4600.66 125.21 4725.87
13 4207.86 465.85 4673.71 8816.87 591.06 9407.93 4609.00 125.21 4734.21
14 4207.86 465.85 4673.71 8825.21 591.06 9416.27 4617.35 125.21 4742.56
15 4207.86 465.85 4673.71 8833.56 591.06 9424.62 4625.70 125.21 4750.91
16 4207.86 465.85 4673.71 8843.30 591.06 9434.36 4635.44 125.21 4760.65
17 4207.86 465.85 4673.71 8853.04 591.06 9444.10 4645.18 125.21 4770.39
18 4207.86 465.85 4673.71 8862.78 591.06 9453.84 4654.91 125.21 4780.12
19 4207.86 465.85 4673.71 8872.52 591.06 9463.58 4664.65 125.21 4789.86
20 4207.86 465.85 4673.71 8882.25 591.06 9473.31 4674.39 125.21 4799.60

PROYECTOS DE INVERSION 69
PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURICOCHA SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA
LOCALIDAD DE PICHIURARA – DISTRITO LURICOCHA
PROVINCIA HUANTA - DEPARTAMENTO AYACUCHO

ALCANTARILLADO

ALTERNATIVA UNICA: Costos Incrementales de Operación y Mantenimiento para el alcantarillado


A precios Sociales
(En Nuevo Soles )

Situación sin Proyecto Situación con Proyecto Costos Incrementales


Costo de Total de los Costo de Total de los
Año Costo de Costo de Total de los Costo de Costo de
Mantenimien costos de Mantenimien costos de
Operación Mantenimiento costos de O&M Operación Operación
to O&M to O&M
1 0 0 3382.8 0.00 0.00 5913.00 0.00 0.00 2530.20
2 0 0 3382.8 0.00 0.00 6031.00 0.00 0.00 2648.20
3 0 0 3382.8 0.00 0.00 6152.00 0.00 0.00 2769.20
4 0 0 3382.8 0.00 0.00 6275.00 0.00 0.00 2892.20
5 0 0 3382.8 0.00 0.00 6400.00 0.00 0.00 3017.20
6 0 0 3382.8 0.00 0.00 6528.00 0.00 0.00 3145.20
7 0 0 3382.8 0.00 0.00 6659.00 0.00 0.00 3276.20
8 0 0 3382.8 0.00 0.00 6792.00 0.00 0.00 3409.20
9 0 0 3382.8 0.00 0.00 6928.00 0.00 0.00 3545.20
10 0 0 3382.8 0.00 0.00 7067.00 0.00 0.00 3684.20
11 0 0 3382.8 0.00 0.00 7208.00 0.00 0.00 3825.20
12 0 0 3382.8 0.00 0.00 7352.00 0.00 0.00 3969.20
13 0 0 3382.8 0.00 0.00 7499.00 0.00 0.00 4116.20
14 0 0 3382.8 0.00 0.00 7649.00 0.00 0.00 4266.20
15 0 0 3382.8 0.00 0.00 7802.00 0.00 0.00 4419.20
16 0 0 3382.8 0.00 0.00 7958.00 0.00 0.00 4575.20
17 0 0 3382.8 0.00 0.00 8117.00 0.00 0.00 4734.20
18 0 0 3382.8 0.00 0.00 8280.00 0.00 0.00 4897.20
19 0 0 3382.8 0.00 0.00 8445.00 0.00 0.00 5062.20
20 0 0 3382.8 0.00 0.00 8614.00 0.00 0.00 5231.20

PLANTA DE TRATAMIENTO

TANQUE IMHOF

PROYECTOS DE INVERSION 70
PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURICOCHA SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA
LOCALIDAD DE PICHIURARA – DISTRITO LURICOCHA
PROVINCIA HUANTA - DEPARTAMENTO AYACUCHO

ALTERNATIVA 01: Costos Incrementales de Operación y Mantenimiento para Planta de tratamiento tanque imhoft
A precios Sociales
(En Nuevo Soles )

Situación sin Proyecto Situación con Proyecto Costos Incrementales


Costo de Total de los Costo de Total de los
Año Costo de Costo de Total de los Costo de Costo de
Mantenimien costos de Mantenimien costos de
Operación Mantenimiento costos de O&M Operación Operación
to O&M to O&M
1 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5913.00
2 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5913.00
3 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5913.00
4 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5913.00
5 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5913.00
6 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5913.00
7 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5913.00
8 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5913.00
9 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5913.00
10 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5913.00
11 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5913.00
12 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5913.00
13 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5913.00
14 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5913.00
15 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5913.00
16 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5913.00
17 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5913.00
18 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5913.00
19 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5913.00
20 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5913.00

PLANTA DE TRATAMIENTO

LAGUNA DE ESTABILIZACION

ALTERNATIVA 02: Costos Incrementales de Operación y Mantenimiento para Planta de tratamiento laguna de estabilizacion
A precios Sociales
(En Nuevo Soles )

Situación sin Proyecto Situación con Proyecto Costos Incrementales


Costo de Total de los Costo de Total de los
Año Costo de Costo de Total de los Costo de Costo de
Mantenimien costos de Mantenimien costos de
Operación Mantenimiento costos de O&M Operación Operación
to O&M to O&M
1 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5830.00
2 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5830.00
3 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5830.00
4 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5830.00
5 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5830.00
6 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5830.00
7 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5830.00
8 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5830.00
9 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5830.00
10 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5830.00
11 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5830.00
12 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5830.00
13 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5830.00
14 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5830.00
15 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5830.00
16 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5830.00
17 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5830.00
18 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5830.00
19 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5830.00
20 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5830.00

PROYECTOS DE INVERSION 71
PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS
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LOCALIDAD DE PICHIURARA – DISTRITO LURICOCHA
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EVALUACION

EVALUACION SOCIAL.

Cuando se desarrolla la evaluación social los costos y beneficios del proyecto se


establecen desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto, a diferencia de
la evaluación privada en la cual se establecen los costos y beneficios del
proyecto desde el punto de vista del inversionista individual o de la entidad que
ejecuta el proyecto.

BENEFICIOS SOCIALES.

Los beneficios sociales de un proyecto reflejan el valor que asigna la sociedad al


aumento en la disponibilidad de bienes o servicios.

BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO”

En la situación sin proyecto, al no realizarse ni programarse obras orientadas a


mejorar o ampliar el abastecimiento de agua potable, tampoco las que se
refieren a elevar la calidad de vida, no se han identificado beneficios sociales,
por lo que no hay beneficios económicos en la situación “sin proyecto”.

BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO”

Los beneficios del componente agua potable se calcula tomando como criterio
metodológico los procedimientos indirectos como la máxima disposición a pagar
del usuario, o sea el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del
servicio, medido a través del área bajo la curva de demanda de agua potable.

Para un adecuado análisis de los beneficios sociales del proyecto de agua


potable se ha considerado dos tipos de usuarios:

Antiguos usuarios: Son aquellos ya conectados al servicio, pero que están


afectados por racionamiento en el suministro, insuficiente presión o inadecuada

PROYECTOS DE INVERSION 72
PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURICOCHA SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA
LOCALIDAD DE PICHIURARA – DISTRITO LURICOCHA
PROVINCIA HUANTA - DEPARTAMENTO AYACUCHO

calidad del agua suministrada y que verán superada esta situación al


implementarse el proyecto. Los beneficios provienen fundamentalmente del
incremento en el consumo de agua, medido bajo el área de la curva de
demanda.

Nuevos usuarios: Son aquellos que en la “situación sin proyecto” se abastecen


de fuentes cercanas o conexiones vecinas del agua dentro la población mediante
acarreo; y que con el proyecto se incorporaran al servicio de agua potable de la
red pública.

A) CALCULO DE LA FUNCION DEMANDA

Q= a + b P

Donde:

Q = Consumo de agua potable (m3/mes/conexión) de los no conectados

P = Precio del agua (S/.m3) de los no conectados

Datos:

Q1 = Consumo de los no conectados = 3.50 m3 /fam/mes

P1 = Valor del acarreo x m3 de los no conectados = 8.5 /m3

Q2 = Consumo de saturación de los conectados = 30 m3/fam/mes

P2 = Precio x m3 de los conectados = 0

Cálculo:

b = Q1 - Q2 = 3.5 - 30 = -.3.12

PROYECTOS DE INVERSION 73
PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURICOCHA SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA
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P1 - P2 8.5 - 0
a = Q1 - bP1 = 3.5 - (- 3.12) * 8.5 = 30.02

La Función Demanda:

Reemplazando en la fórmula los valores de a y b, se obtiene los valores de la


función demanda siguiente:

 Q = 30.02 - 3.12 P

B) BENEFICIOS PARA NUEVOS USUARIOS DEL SERVICIO (SIN MEDICION)


Datos:

Q1 = Consumo de los no conectados al sistema = 3.5 m3/viv./mes

P1 = Precio económico o valor social del tiempo de acarreo de agua = S/. 8.5/
m3

Q2 = Consumo de saturación de conectados al sistema = 30 m3/viv./mes

1. Estimación de la curva de demanda de agua

Nuevos usuarios
Variable cantidad 3 Variable precio
Consumo (m3/mes/con) Precio (S/./m )
Precio máximo al cual no se
demandaria agua potable
0.00 9.62

Precio económico del agua para


Consumo de los no conectados al
3
los no conectados al sistema
sistema (m /mes/vivi.) 3
3.50 8.50
(S/./m )
Consumo de saturación con tarifa
marginal cero (m3/mes/vivi.) 30.00 0.00

PROYECTOS DE INVERSION 74
PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURICOCHA SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA
LOCALIDAD DE PICHIURARA – DISTRITO LURICOCHA
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El beneficio para los nuevos usuarios por liberación de recursos estará dado por
el área: 3.5 x 8.5 del gráfico anterior, en tanto que el beneficio por acceso al
servicio lo estará por el área: ((30 – 3.5) x 8.5) / 2. Cabe explicar que el volumen
de consumo de agua de los no conectados (3.5 m3/mes/conexión) y el costo
alternativo del agua (S/. 8.5 / m3) proviene de la estimación efectuada en el valor
de acarreo/dia y, el volumen de consumo de saturación, al no existir
micromedición en la localidad (30 m3/mes/conexión) se estima teniendo en
cuenta la ecuación de demanda y el precio igual a cero. El beneficio unitario es:

Cálculo:
Tipo de Beneficio Formula Cálculo Resultado
Recursos Q1 x P1 3.50*8.5 29.75
Liberados
Excedente del (Q2 - Q1)*(P2 - (30 – 3.5)*(8.5 - 0)/2 114.75
consumidor P1)/2
Beneficios Económicos Totales de Nuevos Soles 144.5

Los beneficios Económicos, a precios sociales resultan de sumar, los


beneficios de los NUEVOS USUARIOS más los ANTIGUOS USUARIOS.
Nuevos Usuarios. Corresponde a los usuarios que sin proyecto se abastecen
de otras fuentes cercanas o vecinos con conexión del agua dentro la población
de y los que reciben el beneficio deficiente. En este caso los beneficios
provienen de los Recursos Liberados, los usuarios liberan recursos al dejar de

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abastecerse de otras fuentes, Las variables y supuestos para el cálculo de los


beneficios de “Nuevos Usuarios” se muestran en el siguiente cuadro.

BENEFICIOS PARA ANTIGUOS USUARIOS DEL SERVICIO (SIN MEDICION)

Datos:

Q1 = Consumo de racionamiento = 8 m3/mes mes

P1 = Precio asociado al consumo con racionamiento = S/. 7.06 / m3

Q2 = Consumo de saturación cuando no hay medición = 30.5 m3/viv./mes

1. Estimación de la curva de demanda de agua

Antiguos usuarios
Variable cantidad 3 Variable precio
Precio (S/./m )
Consumo (m3/mes/con)
Precio máximo al cual no se
demandaria agua potable
0.00 9.62 (S/./m3)
Disposición a apgar del agua
Consumo de los conectados al
para los conectados con
sistema con racionamiento
3 racionamiento según curva de
(m /mes/vivi.) 8.00 7.06 demanda (S/./m3)
Consumo de saturación con tarifa
marginal cero (m3/mes/vivi.) 30.00 0.00

El beneficio para los antiguos usuarios estará dado por el bienestar social
considerado como el incremento de consumo de agua y la mejoría de la calidad,

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dado por el área: ((30 – 8) x 7.06)/2 , que viene a ser la diferencia entre el
consumo de saturación (30 m3/mes/conexión) menos el volumen de consumo de
agua de los conectados al sistema, sin proyecto (8 m3/mes/conexión) por el
precio que corresponde a este nivel de consumo, calculado a través de la curva
de demanda (S/. 7.06 m3). El beneficio unitario es S/. 77.66 familia/mes.

Cálculo:

Cálculo:
Tipo de Beneficio Formula Cálculo Resultado
Excedente del (Q2 - Q1)*(P2 - (30 – 8)*(7.06- 0)/2 77.66
consumidor P1)/2
Beneficios Económicos Totales de Nuevos Soles 77.66

INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO

SISTEMA DE AGUA POTABLE.

La evaluación social del Proyecto alternativo se llevará a cabo utilizando la


metodología de costo - beneficio, para el servicio de agua potable, según las
disposiciones del MEF (Ministerio de Economía y Finanzas), se ha tomado en
cuenta las siguientes consideraciones:

 Se realiza el balance del flujo de beneficios y costos sobre sus valores


incrementales ya determinados.
 Tasa de descuento 10 %.
 Horizonte de evaluación: 20 años.

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ALTERNATIVA UNICA
EVALUACION SOCIAL DEL PROYECTO DE AGUA

Nº de Familias Beneficios Brutos (S/.año) Factor de


Demanda descuento
Pobla Flujo Costos de
de Flujo neto a (11)=1/(1%d)n Valor actual del
ción Inversiones a Operación y
Poblacion Antig Producción precios flujo neto a
Años Conec Nueva Total Nuevas precios mantenimiento
Total uas Antiguas (4) Total (6) de agua sociales precios sociales
tada s (2) (3) (5) sociales (S/.) incrementales
(1) (m3/año) (10) (12)
(%) (7) sociales (9)
(8)
10%
0 805 72% 766,192.26 -766,192 1.000 -766,192
1 811 93% 145 58 203 134,970 98,837 233,807 0 44,402 4,634 229,173 0.909 208,339
2 817 93% 145 59 204 134,970 101,399 236,370 0 44,731 4,642 231,727 0.826 191,510
3 823 93% 145 61 206 134,970 103,962 238,932 0 45,059 4,651 234,282 0.751 176,019
4 829 93% 145 62 207 134,970 106,525 241,495 0 45,388 4,659 236,836 0.683 161,762
5 835 93% 145 64 209 134,970 109,088 244,058 0 45,716 4,667 239,391 0.621 148,643
6 841 94% 145 65 210 134,970 111,650 246,621 0 46,045 4,676 241,945 0.564 136,572
7 847 94% 145 67 212 134,970 114,213 249,183 0 46,373 4,684 244,499 0.513 125,467
8 853 94% 145 68 213 134,970 116,776 251,746 0 46,702 4,692 247,054 0.467 115,252
9 859 94% 145 70 215 134,970 119,339 254,309 0 47,030 4,701 249,608 0.424 105,858
10 865 95% 145 71 216 134,970 121,901 256,872 0 47,359 4,709 252,163 0.386 97,220
11 871 95% 145 73 218 134,970 124,464 259,434 0 47,687 4,718 254,717 0.350 89,277
12 877 95% 145 74 219 134,970 127,027 261,997 0 48,016 4,726 257,271 0.319 81,975
13 883 95% 145 76 221 134,970 129,590 264,560 0 48,344 4,734 259,826 0.290 75,262
14 889 95% 145 77 222 134,970 132,152 267,123 0 48,673 4,743 262,380 0.263 69,093
15 895 97% 145 79 224 134,970 134,715 269,685 0 49,001 4,751 264,935 0.239 63,423
16 902 97% 145 81 226 134,970 137,705 272,675 0 49,385 4,761 267,915 0.218 58,306
17 909 97% 145 82 227 134,970 140,695 275,665 0 49,768 4,770 270,895 0.198 53,595
18 916 97% 145 84 229 134,970 143,685 278,655 0 50,151 4,780 273,875 0.180 49,259
19 923 97% 145 86 231 134,970 146,675 281,645 0 50,534 4,790 276,855 0.164 45,268
20 930 97% 145 88 233 134,970 149,665 284,635 0 50,918 4,800 279,835 0.149 41,596

VAN SOCIAL 1,327,503.30


TIR SOCIAL 30.82%

SISTEMA DE ALCANTARILLADO.

Cuando no es posible valorar los beneficios de un proyecto o el esfuerzo de


hacerlo provoca elevados costos, a nivel de perfil se aplica el Método Costo-
Efectividad. Este método consiste en expresar los costos de c/u, de las
alternativas del proyecto en términos de una cuota anual, cuyo valor actualizado
es igual al VAC de los costos del proyecto.

Dicha información y el ICE resultante se muestran en los cuadros siguientes

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ALTERNATIVA UNICA
INDICE COSTO EFECTIVIDAD
DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO A PRECIOS SOCIALES

POBLACION SERVIDA
INVERSIÓN
AÑO O&M (S/.) TOTAL (S/.) CON
(S/.)
ALCANTARILLADO

0 978,879.75 978,879.75
1 2,530.20 2,530.20 811
2 2,648.20 2,648.20 817
3 2,769.20 2,769.20 823
4 2,892.20 2,892.20 829
5 3,017.20 3,017.20 835
6 3,145.20 3,145.20 841
7 3,276.20 3,276.20 847
8 3,409.20 3,409.20 853
9 3,545.20 3,545.20 859
10 3,684.20 3,684.20 865
11 3,825.20 3,825.20 871
12 3,969.20 3,969.20 877
13 4,116.20 4,116.20 883
14 4,266.20 4,266.20 889
15 4,419.20 4,419.20 895
16 4,575.20 4,575.20 902
17 4,734.20 4,734.20 909
18 4,897.20 4,897.20 916
19 5,062.20 5,062.20 923
20 5,231.20 5,231.20 930
Fuente:Elaboración del proyectista
TSD 9%
VAC (Soles) = S/. 1,010,073.78

Promedio poblac. Benef.= 869

ICE = 1162.67

Teniendo en cuenta que las líneas de corte solo toman en cuenta los costos de
inversión, a fin de efectuar una comparación consistente, calcularemos el VAC
solamente para los costos de inversión.

Considerando solo costo de inversión

INDICE COSTO EFECTIVIDAD SOLO DE INVERSION:(978879.75)/(930)=S/. 1052.56

NOT Según Directiva General Cost Factor Prec Línea


A del Sistema Nacional de o Correcc io Corte
Inversión Pública. Per Dóla

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Resolución Directoral N°
Capi
003-2011-EF/68.01. Anexo ión r S/.
tal $
SNIP 09 V1.1

Línea de Corte promedio a Precios


282 0.772 3.30 653.11
Sociales

CONCLUSION:

ICE > LINEA DE CORTE

1052.56 > 653.11

El ICE de la alternativa única del sistema de alcantarillado del proyecto es mayor


que el valor referencial de la línea de corte, que recomienda el MEF.

PLANTA DE TRATAMIENTO.

PROYECTOS DE INVERSION 80
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ALTERNATIVA Nº01

ALTERNATIVA I
INDICE COSTO EFECTIVIDAD TANQUE IMOF
PLANTA DE TRATAMIENTO A PRECIOS SOCIALES

POBLACION SERVIDA
INVERSIÓN
AÑO O&M (S/.) TOTAL (S/.) CON
(S/.)
ALCANTARILLADO
0 475,533.42 475,533.42
1 5,913.00 5,913.00 811
2 5,913.00 5,913.00 817
3 5,913.00 5,913.00 823
4 5,913.00 5,913.00 829
5 5,913.00 5,913.00 835
6 5,913.00 5,913.00 841
7 5,913.00 5,913.00 847
8 5,913.00 5,913.00 853
9 5,913.00 5,913.00 859
10 5,913.00 5,913.00 865
11 5,913.00 5,913.00 871
12 5,913.00 5,913.00 877
13 5,913.00 5,913.00 883
14 5,913.00 5,913.00 889
15 5,913.00 5,913.00 895
16 5,913.00 5,913.00 902
17 5,913.00 5,913.00 909
18 5,913.00 5,913.00 916
19 5,913.00 5,913.00 923
20 5,913.00 5,913.00 930
Fuente:Elaboración del proyectista
TSD 9%
VAC (Soles) = S/. 529,510.51

Promedio poblac. Benef.= 869

ICE = 609.51

PROYECTOS DE INVERSION 81
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ALTERNATIVA II
INDICE COSTO EFECTIVIDAD
PLANTA DE TRATAMIENTO A PRECIOS SOCIALES

POBLACION SERVIDA
INVERSIÓN
AÑO O&M (S/.) TOTAL (S/.) CON
(S/.)
ALCANTARILLADO
0 522,688.37 522,688.37
1 5,830.00 5,830.00 811
2 5,830.00 5,830.00 817
3 5,830.00 5,830.00 823
4 5,830.00 5,830.00 829
5 5,830.00 5,830.00 835
6 5,830.00 5,830.00 841
7 5,830.00 5,830.00 847
8 5,830.00 5,830.00 853
9 5,830.00 5,830.00 859
10 5,830.00 5,830.00 865
11 5,830.00 5,830.00 871
12 5,830.00 5,830.00 877
13 5,830.00 5,830.00 883
14 5,830.00 5,830.00 889
15 5,830.00 5,830.00 895
16 5,830.00 5,830.00 902
17 5,830.00 5,830.00 909
18 5,830.00 5,830.00 916
19 5,830.00 5,830.00 923
20 5,830.00 5,830.00 930
Fuente:Elaboración del proyectista
TSD 9%
VAC (Soles) = S/. 575,907.79

Promedio poblac. Benef.= 869

ICE = 662.92

2 RESUMEN DE EVALUACION SOCIAL COMPONENTES ALCANTARILLADO


Y PLANTA DE TRATAMIENTO.
RESUMEN EVALUACION SOCIAL METODOLOGIA COSTO EFECTIVIDAD

Componente AlternativaPoblación Atendida VACNS ICE


Alcantarillado Unica 869 1,010,073.78 1162.67
Planta de tratamiento Alternativa Nº01 869 529,510.51 609.51
Planta de tratamiento Alternativa Nº02 869 575,907.79 662.92

En el cuadro anterior se muestra el resumen de evaluación social por


componentes

PROYECTOS DE INVERSION 82
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RESUMEN EVALUACION SOCIAL COMPONENTE ALCANTARILLADO Y


PLANTA DE TRATAMIENTO
Población
Alternativa VACNS ICE
promedio
Alternativa Nº01 869 1,539,584.29 1772.18
Alternativa Nº02 869 1,585,981.57 1825.59

El Cuadro anterior muestra el resumen de la evaluación social para las alternativas I y II;
calculadas a partir de la suma de los VACNS de cada uno de los componentes del
Proyecto (Sistema alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales) y dividido
entre la población promedio atendida

ANALISIS DE SENSIBILIDAD.

Para el análisis de sensibilidad se ha efectuado una simulación considerando


que, en cada una de las alternativas ha sufrido un supuesto, de incrementar en
los costos de inversión en un 5%, 10%, 15% y 20% disminuido en 5%, 10%, 15%
y 20% en sus beneficios supuestos a precios SOCIALES.

Sistema de agua potable

CUADRO DE RESUMEN DE LA VARIACIÓN DE LA RENTABILIDAD


ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
DESCRIPCIÓN
VAN TIR VAN TIR
1,- Variando la Inversión en un +20% 1,174,265 25.7% 1,174,265 25.7%
2,- Variando la Inversión en un +15% 1,212,574 26.8% 1,212,574 26.8%
3,- Variando la Inversión en un +10% 1,250,884 28.0% 1,250,884 28.0%
4,- Variando la Inversión en un +5% 1,289,194 29.4% 1,289,194 29.4%
Inversión Propuesta del Proyecto 1,484,912 30.8% 1,484,912 30.8%
5,- Variando la Inversión en un -5% 1,365,813 32.4% 1,365,813 32.4%
6,- Variando la Inversión en un -10% 1,404,123 34.2% 1,404,123 34.2%
7,- Variando la Inversión en un -15% 1,442,432 36.2% 1,442,432 36.2%
8,- Variando la Inversión en un -20% 1,480,742 38.4% 1,480,742 38.4%

Sistema de Alcantarillado.

Para el análisis de sensibilidad se ha efectuado una simulación considerando


que, en cada una de las alternativas a sufrido un supuesto, de incrementar en los
costos de inversión en un 5%, 10% , 20%, 30%, 40% y 50% supuestos a precios
sociales; por otro lado se ha efectuado la sensibilidad a los beneficiarios .

El resultado del análisis de sensibilidad por componentes se muestra en los


cuadros siguientes:

PROYECTOS DE INVERSION 83
PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS
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LOCALIDAD DE PICHIURARA – DISTRITO LURICOCHA
PROVINCIA HUANTA - DEPARTAMENTO AYACUCHO

Población
Alternativa Alternativa VACNS ICE
Atendida

ALCANTARILLADO Unica 869 1,010,073.78 1,162.67


PLANTA DE TRATAMIENTO Alternativa Nº01 869 7,529,510.51 8,667.06
PLANTA DE TRATAMIENTO Alternativa Nº02 869 575,907.79 662.92
Fuente:Elaboración del proyectista
COMPONENTE ALCANTARILLADO
SENSIBILIDAD A LOS BENEFICIARIOS SENSIBILIDAD A LA INVERSION
Var. En % N°
Var. En % N° Pers.
CE I Pers. CE I
C/Servicio
C/Servicio
-50% 2,325.35 -50% 596.52
-40% 1,937.79 -40% 709.20
-30% 1,660.96 -30% 821.87
-20% 1,453.34 -20% 934.55
-10% 1,291.86 -10% 1,047.23
0% 1,162.67 0% 1,159.90
10% 1,056.98 10% 1,272.58
20% 968.90 20% 1,385.26
30% 894.37 30% 1,497.93
40% 830.48 40% 1,610.61
50% 775.12 50% 1,723.29

PROYECTOS DE INVERSION 84
PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS
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LOCALIDAD DE PICHIURARA – DISTRITO LURICOCHA
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Planta de tratamiento.

COMPONENTE PLANTA DE TRATAMIENTO


SENSIBILIDAD A LOS BENEFICIARIOS SENSIBILIDAD A LA INVERSION
Var. En % N°
Var. En % N° Pers.
CE I CE II Pers. CE I CE II
C/Servicio
C/Servicio
-50% 1,219.02 1,325.83 -50% 331.63 357.96
-40% 1,015.85 1,104.86 -40% 386.37 418.13
-30% 870.73 947.02 -30% 441.11 478.29
-20% 761.89 828.64 -20% 495.85 538.46
-10% 677.23 736.57 -10% 550.59 598.62
0% 609.51 662.92 0% 605.32 658.79
10% 554.10 602.65 10% 660.06 718.95
20% 507.92 552.43 20% 714.80 779.12
30% 468.85 509.93 30% 769.54 839.29
40% 435.36 473.51 40% 824.27 899.45
50% 406.34 441.94 50% 879.01 959.62

PROYECTOS DE INVERSION 85
PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURICOCHA SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA
LOCALIDAD DE PICHIURARA – DISTRITO LURICOCHA
PROVINCIA HUANTA - DEPARTAMENTO AYACUCHO

PROYECTOS DE INVERSION 86
PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURICOCHA SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA
LOCALIDAD DE PICHIURARA – DISTRITO LURICOCHA
PROVINCIA HUANTA - DEPARTAMENTO AYACUCHO

ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
El Proyecto es sostenible en el tiempo, por que generará los beneficios esperados a lo
largo de su vida útil conforme a lo establecido en el presente estudio de pre inversión y
por las razones que se detalla a continuación:

Para garantizar la sostenibilidad del proyecto, se ha planteado capacitar a la COMISION


DE ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, con la
finalidad de tener una administración adecuada del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado; además la comisión se encargará de los costos de Operación y
Mantenimiento con el pago del servicio por la población beneficiaria.

Se estima en el presente estudio que el pago por mes por consumo de agua deberá de
ser de S/.4 nuevos Soles.

a) Arreglos institucionales previstos para las fases de operación y mantenimiento del


proyecto:

La Comisión de Administración y Mantenimiento de agua potable y saneamiento será la


encargada de la operación y mantenimiento del sistema de agua potable y alcantarillado
en la localidad de Pichiurara. Asimismo, a la recepción de las obras a ejecutarse en el
marco del presente proyecto, éstas serán administradas por la Comisión de
Administración y Mantenimiento de agua potable y saneamiento, quedando bajo el
ámbito de su responsabilidad la operación y mantenimiento de las mismas, contando
para ello con la capacidad técnica y logística así como la capacidad instalada necesaria.

b) Capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de


inversión y operación

Etapa de Inversión.

La institución encargada del proyecto en su etapa de inversión será la Municipalidad


distrital de luricocha, el que cuenta con la capacidad técnica y administrativa así como la
experiencia necesaria para ejecutar el proyecto bajo las diversas modalidades de
ejecución, pero por tratarse de una obra de envergadura será ejecutado por la
modalidad por contrata.

PROYECTOS DE INVERSION 87
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Etapa de Operación.

Una vez ejecutado el proyecto la Comisión de Administración y Mantenimiento de agua


potable y saneamiento asumirá la responsabilidad de recepción, operación y
mantenimiento del sistema de agua potable y saneamiento.

d) Demostrar que las familias de la localidad cuentan con capacidad para pagar las
tarifas de los servicios.

 Las familias en promedio, si tendrían capacidad de pago suficiente para


cubrir el costo del servicio, si sólo se incluyera en la tarifa la recuperación
de los costos de operación y mantenimiento de los servicios.

Por lo tanto podemos decir que los valores se encuentran dentro de los rangos de
predisposición de pago de la población, incluso menor al costo de servicio actual pero
consumiendo agua de buena calidad y en mayor volumen incluido alcantarillado.

e. Analizar la relación ingreso/tarifa

La población beneficiaria debe de cubrir como mínimo los costos de operación y


mantenimiento del proyecto y en promedio deberá de pagar S/.4/mes/conexión.

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Costos de VAN
Consumo de Consumo Consumo Inversión Total costos VAN
VAN operación y costos de
agua incremntal incremental VAN Total a a precios costos
costos de mantenimien operación y
producción anual total consumos precios sociales totales a
Inversión to precios mantenimien
(m3/año) (m3/año) (m3/año) sociales(S/,) (S/,) precios
sociales(S/,) to
44,074 978,879.75 978,880 978,880 978,880
44,402 329 329 299 - 9,308 8,462 9,308 8,462
44,731 329 657 543 - 9,316 7,699 9,316 7,699
45,059 329 986 740 - 9,324 7,006 9,324 7,006
45,388 329 1,314 897 - 9,333 6,374 9,333 6,374
45,716 329 1,643 1,020 - 9,341 5,800 9,341 5,800
46,045 329 1,971 1,113 - 9,349 5,278 9,349 5,278
46,373 329 2,300 1,180 - 9,358 4,802 9,358 4,802
46,702 329 2,628 1,226 - 9,366 4,369 9,366 4,369
47,030 329 2,957 1,254 - 9,375 3,976 9,375 3,976
47,359 329 3,285 1,267 - 9,383 3,618 9,383 3,618
47,687 329 3,614 1,267 - 9,391 3,292 9,391 3,292
48,016 329 3,942 1,256 - 9,400 2,995 9,400 2,995
48,344 329 4,271 1,237 - 9,408 2,725 9,408 2,725
48,673 329 4,599 1,211 - 9,416 2,480 9,416 2,480
49,001 329 4,928 1,180 - 9,425 2,256 9,425 2,256
49,385 383 5,311 1,156 - 9,434 2,053 9,434 2,053
49,768 383 5,694 1,127 - 9,444 1,868 9,444 1,868
50,151 383 6,077 1,093 - 9,454 1,700 9,454 1,700
50,534 383 6,461 1,056 - 9,464 1,547 9,464 1,547
50,918 383 6,844 1,017 - 9,473 1,408 9,473 1,408
21,137 978,880 79,708 1,058,588

CIP (I + O&M) = 1,058,588 = 50.08 redondeando 50


21,137

CIP ( O&M) = 79,708 = 3.77 redondeando 4


21,137

4.10. IMPACTO AMBIENTAL

El impacto ambiental que originara el proyecto en el proceso constructivo serán


mínimos y limitados sin embargo después de la ejecución el impacto ambiental será
tremendamente positivo, contribuyendo este hecho a la salud poblacional por mejores
condiciones ambientales

El impacto ambiental del proyecto es positivo. El consumo de agua no tratada, el


almacenamiento de agua en recipientes precarios y expuestos a mayor contaminación y
las emanaciones y filtraciones de silos, actualmente afecta las condiciones de salubridad
de la población, por lo que el proyecto mejorará notablemente las condiciones de vida
de la población beneficiada.

Los aspectos ambientales que se evalúan comprende:

1) medio físico natural (elementos inorgánicos);

2) medio biológico (elementos orgánicos);

3) medio socioeconómico (la sociedad en su conjunto); y

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4) medio paisajístico y cultural (paisaje del área y elementos


arqueológicos).

a) Impactos positivos del Proyecto en el ambiente:

Mejora el ambiente, suelo y aire por la instalación de las redes secundarias y conexiones
domiciliarias del servicio de abastecimiento de agua y alcantarillado.

b) Impactos negativos del Proyecto en el ambiente y planteamiento general de


acciones de mitigación

El impacto negativo de la ejecución del Proyecto se presenta en las siguientes


actividades:

- Campamento provisional para la obra

- Señalización, seguridad y atascamiento del tráfico por desvío

-- Excavación de zanja en terreno semirocoso

- Relleno compactado de zanja

- Limpieza final de obra.

- Deforestación

En etapa de ejecución del proyecto en el medio físico natural se generaría impactos


ambientales negativos por efecto de las actividades propias de la construcción:
extracción de tierra, acumulación y eliminación de desmonte, levantamiento de polvo
en el entorno, ruidos de la demolición y de la obra, emanación de anhídrido carbónico
de maquinaria pesada (volquete, perforadoras, grúa y otros).

En el medio biológico se tendría impacto negativo, dado que se comprometen partes de


áreas verdes y hábitat de animales pequeños.

En el medio socioeconómico la ejecución de la obra tendría impacto negativo por cuanto


obligaría a suspender temporalmente el suministro de agua, causando restricciones en
el abastecimiento a las viviendas; por otro lado, las obras perturbarán el tránsito

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vehicular y peatonal y el normal acceso desde la calzada a las viviendas que se ubican
cerca de las redes a cambiar

En el medio paisajístico y cultural se generaría un impacto negativo en la etapa de


ejecución del proyecto cuando los materiales, equipos y desmonte ocupen parte de la
vía pública, así como por el tránsito de vehículos pesados, lo que además de perturbar el
entorno paisajístico de las calles y viviendas, restará espacio para el tránsito y
estacionamiento de vehículos particulares.

c) Acciones de mitigación:

En lo relativo al ruido originado por los equipos y maquinarias que se utilizan durante la
ejecución de las obras consideradas en el Proyecto, afectando el sistema auditivo de las
personas y perturbando el ambiente. Este efecto se atenúa con dispositivos como
silenciadores y evitando la concentración de maquinarias, así mismo a los trabajadores
se les exige el uso de tapones u orejeras.

En el aire: al ejecutarse las obras se genera polvo y gases generando alergias y malestar
a la población. Este aspecto se controla mediante el riego y el uso de equipos,
maquinarias en buen estado de operación para mitigar los gases.

Contaminación del suelo: Se produce en forma temporal cuando se realizan las


excavaciones para la instalación de las tuberías. Este aspecto se atenúa eliminando el
material excavado (inservible) hacia un relleno sanitario autorizado en el menor tiempo
posible, y conteniendo el material de relleno con tablones de contención, con los cuales
se consigue ocupar espacios más reducidos.

El planteamiento de las acciones de mitigación para cada una de las actividades antes
mencionadas se detalla en las siguientes Fichas Técnicas Ambientales donde se precisan
los valores del Grado y Duración de los impactos ambientales.

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Cuadro de Plan de Manejo Ambiental

Impacto Ambiental
Medidas Correctoras del PMA Cronograma de
Identificado Ejecución PMA
(meses)
1 2 3 4 5 6
Suelo Para mitigar estos impactos
negativos temporales se tiene que
Todo material de excedencia
eliminar todo material excedente
y de demolición deberá ser
producto de las excavaciones,
retirado a botaderos
utilizándolas para relleno y
autorizados.
nivelación de una zona adyacente X X
a la construcción, caso contrario se
buscara una zona que sirva de
botadero.
El suelo estará expuesto a la Todo desecho como: Resto de
contaminación de desechos concreto, saldo de agregado,
como: Restos de concreto, envases plastificados, restos de
saldo de agregados, envases tuberías PVC, acero, alambre,
plastificados, restos de clavos, maderas usadas, bolsas
tubería PVC, acero, alambre, vacías de cemento deberá ser X X X X X X
clavos, maderas, bolsas recogido y depositado en
vacías de cemento, etc. trincheras y/o botaderos
autorizados además de la limpieza
permanente de la obra.
Flora Sembrío de 100 und. de plantas
ornamentales en las proximidades
Al inicio y durante la
de la planta de tratamiento
ejecución de la obra el
impacto ambiental es
X
mínimo por que la X

PROYECTOS DE INVERSION 92
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construcción se realiza
dentro de la población y la
deforestación de especies,
forestales como árboles,
arbustos y plantaciones no es
significativa.
Fauna
Durante la ejecución de la Instruir permanentemente a los
obra, en la zona del botadero, trabajadores para que eviten la
por la circulación constante pesca de truchas.
del personal y equipos, se X X X X X X
ahuyentara temporalmente la
fauna silvestre
principalmente de aves
reptiles y roedores.
Población Implementar en obra con señales
preventivas y restrictivas, con la
Durante la ejecución, la
finalidad de indicar con
población estará expuesta
anticipación la aproximación de X X X X
temporalmente a peligros de
ciertas condiciones de la obra que
accidentes por las zanjas X X
implican un peligro real o
abiertas para la cimentación.
potencial, que puede ser evitado
tomando las precauciones
necesarias.

4.11. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA.


A continuación presentamos las alternativas propuestas de acuerdo al orden de
prioridad, por los resultados obtenidos en la evaluación social, como en el análisis
de sensibilidad:

4.11.1 Sistema de agua potable.


Como resultado de la comparación de los Costos y Beneficios Valorados a Precios
Sociales, se han obtenido los indicadores de rentabilidad de la alternativa única
que se muestran en el siguiente cuadro.

Alternativa Única

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VAN SOCIAL 1,327,503.30


TIR SOCIAL 30.82%

4.11.2 Sistema de alcantarillado y planta de tratamiento.


Considerando los parámetros de evaluación señalados en la normatividad del
SNIP, a continuación de muestra los resultados de la evaluación social de las
alternativas planteadas aplicando la Metodología costo / efectividad.

 Costo efectividad de la “única” Alternativa de Sistema


Alcantarillado.

 Costo efectividad de la Alternativa I TANQUE IMHOF.

TSD 9%
VAC (Soles) = S/. 529,510.51

Promedio poblac. Benef.= 869

ICE = 609.51

 Costo efectividad de la Alternativa II LAGUNA DE


ESTABILIZACION.

TSD 9%
VAC (Soles) = S/. 575,907.79

Promedio poblac. Benef.= 869

ICE = 662.92

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RESUMEN EVALUACION SOCIAL METODOLOGIA COSTO EFECTIVIDAD

Componente AlternativaPoblación Atendida VACNS ICE


Alcantarillado Unica 869 1,010,073.78 1162.67
Planta de tratamiento Alternativa Nº01 869 529,510.51 609.51
Planta de tratamiento Alternativa Nº02 869 575,907.79 662.92

RESUMEN EVALUACION SOCIAL COMPONENTE ALCANTARILLADO Y


PLANTA DE TRATAMIENTO
Población
Alternativa VACNS ICE
promedio
Alternativa Nº01 869 1,539,584.29 1772.18
Alternativa Nº02 869 1,585,981.57 1825.59

Como se puede apreciar en el cuadro de resumen de evaluación resulta como

Ganador la alternativa I.

PROYECTOS DE INVERSION 95

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