Formato Unico de Pago
Universidad de Guadalajara
Referencia Monto
Dirección de Finanzas
02223039021 $1,719.00
Emisora 03169 ZARKIN REYNOSO MARIA FERNANDA
51908041805 $1,719.00
222303902 Total de adeudos:
CONVENIO
CIE 588313
CLAVE 4038
PAGO NO VALIDO DESPUES DE: 16/02/2023
OPTRXN5503
PA: Si requiere factura, deberá solicitarla en la Coordinación de Finanzas del Centro Universitario donde realizó el
Servicio: 3547 trámite, en un plazo máximo de 1 día hábil posterior a la fecha de pago, anexando ficha de depósito original o
copia de transferencia bancaria, así como los datos fiscales correspondientes.
Folio No.
"Si no deseas aportar a la Cruz Roja acude a la Coordinación de Control Escolar de tu Centro o a la Secretaría de tu
222303902 Escuela a solicitar te sea cancelada"
Estado de Cuenta 222303902 ZARKIN REYNOSO MARIA FERNANDA 19/01/2023 13:55:01 PM
CUENTA X CICLO DEL FECHA DE MONTO
CAMPUS CARR PLESTUD URES CONCEPTO
COBRAR ADEUDO VENCIMIENTO ADEUDO
CUCEI QFB 3972 72109985 220000 DESARRCUCEI/CH/086-2004/LQFB/23A 2023A 16/02/2023 $1,449.00
CUCEI QFB 3972 72103273 220000 MATR LICENCIATURA/LQFB/23A 2023A 16/02/2023 $176.00
CUCEI QFB 3972 72108387 220000 APORTACION VOLUNTARIA/LQFB/23A 2023A 16/02/2023 $50.00
CUCEI QFB 3972 72106839 220000 HOLOGRAMA 23A/LQFB 2023A 16/02/2023 $34.00
CUCEI QFB 3972 72105056 220000 APORT VOL CRUZ ROJA H CIV INS 2023A 16/02/2023 $10.00
BENEF
Total Adeudos: $1,719.00
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