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Caso Práctico Contable Distribuidora Inca

La empresa Distribuidora Inca S.A.C. realizó varias compras y ventas de harina de 7 semillas entre el 02/08/2021 y el 31/08/2021. También realizó pagos a proveedores y empleados. Para finalizar el mes, la empresa elaboró los asientos contables correspondientes, la depreciación de activos, la planilla de pagos y el cierre contable. El resultado obtenido se analizó para derivar 3 conclusiones y 3 recomendaciones.

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Caso Práctico Contable Distribuidora Inca

La empresa Distribuidora Inca S.A.C. realizó varias compras y ventas de harina de 7 semillas entre el 02/08/2021 y el 31/08/2021. También realizó pagos a proveedores y empleados. Para finalizar el mes, la empresa elaboró los asientos contables correspondientes, la depreciación de activos, la planilla de pagos y el cierre contable. El resultado obtenido se analizó para derivar 3 conclusiones y 3 recomendaciones.

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CASO PRACTICO FINAL

La empresa DISTRIBUIDORA INCA S.A.C. con RUC 20751048503, en el Jr. Sucre N°


3145-Juliaca, se dedica a la compra y venta de Harina de 7 semillas, que se realiza las
siguientes operaciones.

1. 02/08/2021 La empresa reinicia sus actividades con los siguientes derechos y


obligaciones.
- Dinero en Efectivo S/. 14,200.00
- Dinero en Cuenta Corriente S/. 16,500.00
- Factura N° 001-333 por cobrar a la empresa comercial luz SRL S/. 1,500.00
- Alquiler pagado por adelantado S/. 950.00
- Mercaderías
180 cajas de 7 semillas s/ 50.00 c/u S/.
9,000.00
- Poseo una computadora HP Core I5 valorizada en S/. 2,200.00
- Poseo 3 mostradores valorizados s/. 250.00 c/u S/.
750.00
- Poseo un escritorio valorizado en s/. 210.00 S/.
210.00
- Factura N°001-123 por pagar a la empresa SOL SAC S/.
1,400.00
- Letra N° 002 por pagar a la empresa FLORES EIRL S/. 600.00
- Deudas por pagar al Banco de Crédito del Perú S/.
6,000.00
- Cuentas por pagar Diversas – Terceros S/.
2,500.00
- Patrimonio S/.
24,210.00
- Resultados Acumulados S/. 10,600.00
2. 02/08/2021 Se provisiona recibo N° 1-0020042001 por servicio de energía eléctrica
a Electro Puno SAA RUC 20405479592 por un total a pagar S/ 180.80
distribuyendo a gastos de administración 100% cancelando al 100%
3. 04/08/2021 Se realiza una compra de mercadería 110 cajas de 7 semillas a S/ 55.00
c/u, por un valor de S/ 6,050.00 de la empresa AMÉRICA EIRL con RUC
20335678003 según factura N° 001-0413 al crédito.
4. 04/08/2021 Se realiza una venta de mercadería 100 cajas de 7 semillas a S/ 70.00
c/u, por un valor de S/ 7,000.00 a la empresa FORTALEZA SAC con RUC
20300876339 según factura N° 001-001 al crédito.
5. 05/08/2021 Se cancela el 100 % de la factura N°001-123
6. 05/08/2021 Se realiza una venta de 20 cajas de 7 semillas a S/ 70.00 c/u, por un
valor de S/ 1,400.00 a la empresa 3 OSITOS SAC con RUC 20110939781 según
factura N° 001-002 al contado.
7. 06/08/2021 Se contrata los servicios de publicidad de la empresa FULL COLOR
EIRL con RUC 20150308102, pactando una retribución por un total de S/ 600.00
según factura N° 001-0032 se paga con cheque. Distribución en área de ventas
100%
8. 07/08/2021 Se realiza una venta de mercadería 60 cajas de 7 semillas a S/ 70.00 c/u,
por un valor de S/ 4,200.00, con factura N° 001-003 a la empresa UNION SAC con
RUC 20345678901 nos deposita a nuestra cuenta corriente.
9. 09/08/2021 Se realiza una compra de mercadería 100 cajas de 7 semillas a S/ 55.00
c/u, por un valor de S/ 5,500.00 a la empresa WINTER EIRL con RUC
20213456744 según factura N° 001-0023 se paga a cuenta corriente.
10. 13/08/2021 Se realiza una venta de mercadería 12 cajas de 7 semillas al S/ 70.00
c/u, por un valor de S/ 840.00, con factura N° 001-007 a la empresa ROSALES
SRL con RUC 20993453780 nos deposita a nuestra cuenta corriente.
11. 14/08/2021 Se realiza una compra de mercadería 100 cajas de 7 semillas a S/ 55.00
c/u, por un valor de S/ 5,500.00 a la empresa AMERICA EIRL con RUC
20335678003 según factura N° 001-0705 se le deposita a su cuenta corriente.
12. 16/08/2021 Se realiza una venta de mercadería 8 cajas de 7 semillas al S/ 70.00 c/u,
por un total de S/ 560.00 con boleta de venta N° 001-003 al Sra. Julia Navarro Yana
con RUC 10015210601 nos paga al contado.
13. 16/08/2021 Se realiza una venta de mercadería de 20 cajas de 7 semillas de S/ 70.00
c/u, por un valor de S/ 1,400.00 con factura N° 001-008 a la empresa UNIÓN SAC
con RUC N° 20345678901, al contado.
14. 16/08/2021 Se realiza una venta de mercadería 28 cajas de 7 semillas a S/ 70.00 c/u
por un valor S/ 1,960.00 a la empresa COMERCIAL LUCAS S.R.L con RUC N°
20181928081 con factura N°001-009 nos cancela con efectivo.
15. 18/08/2021 Se realiza una venta de mercadería 10 cajas de 7 semillas al S/ 70.00
c/u, por un total de S/ 700.00 con boleta de venta N° 001-004 al Sr. Diego Ramírez
López con RUC 10477698672 nos paga al contado.
16. 19/08/2021 Se realiza una venta de mercadería 18 cajas de 7 semillas a S/ 70.00 c/u
por un valor de S/ 1,260.00 más IGV COMERCIAL LUCAS S.R.L con RUC N°
20181928081 con factura N°001-010 nos cancela con efectivo.
17. 20/08/2021 La empresa FORTALEZA SAC con RUC N° 20300876339 nos cancela
su deuda en efectivo, Factura N° 001-001.
18. 21/08/2021 Se realiza una venta de mercadería 10 cajas de 7 semillas al S/ 70.00
c/u, por un total de S/ 700.00 con boleta de venta N° 001-005 al Sr. Diego Ramírez
López con RUC 10477698672 nos paga al contado.
19. 23/08/2021 Se realiza una venta de mercadería de 18 cajas de 7 semillas de S/ 70.00
c/u, por un valor de S/ 1,260.00 con factura N° 001-012 a la empresa LOS ANDES
SAC con RUC N° 20152081008 nos paga al contado.
20. 23/08/2021 Se realiza una venta de mercadería de 5 cajas de 7 semillas de S/ 70.00
c/u, por un valor de S/ 350.00 con factura N° 001-013 a la empresa COMERCIAL
SOL SRL con RUC N° 20542367569 nos paga con cheque.
21. 24/08/2021 Se realiza una venta de mercadería de 11 cajas de 7 semillas de S/ 70.00
c/u, por un valor de S/ 770.00 con factura N° 001-014 a la empresa COMERCIAL
ANDINA SA con RUC N° 20543872346 nos paga en efectivo.
22. 25/08/2021 Se realiza una venta de mercadería 6 cajas de 7 semillas al S/ 70.00 c/u,
por un total de S/ 420.00 con boleta de venta N° 001-006 al Sra. LUZ MANRIQUE
TORREZ con RUC 10023632112 nos paga al contado.
23. El 25/08/2021 se realiza la compra de un Vehículo para el reparto de la
mercadería con Ruc 20123456789, según Factura Electrónica N°
F001-012378 por un valor de 20,000.00 dólares más IGV, se cancela con
depósito bancario. El tipo de cambio es 3.951
24. El 31-08-2021 se compra útiles de oficina a la empresa SERVICIOS EIRL con
RUC
20467665236 por un total de 900.00 según F/0004 – 00001345.
25. 31/08/2021 se realiza el pago de Planilla de acuerdo al siguiente detalle. Realizar Y
liquidar todos sus beneficios.
 EDER JALA MAMANI ADMINISTRADOR 1,800.00 PRIMA 1
HIJO
 CRISTO MAMANI APAZA ALMACEN 1,500.00 ONP 3
HIJOS
 JULIO QUISPE COAQUIRA VENTAS 1,200.00 PRIMA
 DINA MAMANI MAMANI FINANZAS 1,200.00 PRIMA

REALIZAR LO SIGUIENTE:

 CARATULA
 AGRADECIMIENTO
 DEDICATORIA
 PRESENTACION
 ELABORAR SUS COMPROBANTES CORRESPONDIENTES
 ELABORAR LOS PROCESOS DE DEPRECICACIONES HASTA EL 31 DE
AGOSTO 2021.
 ELABORAR LA PLANILLA.
 ELABORAR LOS ASIENTOS CONTABLES EN EL LIBRO DIARIO.
 ELABORAR SU HOJA DE TRABAJO
 ELABORAR SU CIERRE CONTABLE EN BASE AL ELEMENTO 8 EN SU
LIBRO DIARIO
 3 CONCLUSIONES EN BASE AL RESULTADO OBTENIDO
 3 RECOMENTACIONES .
 DEBEN PRESENTARME EN PDF TODO EL TRABAJO. .

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