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Orden de Compra y Guía de Internamiento

Este documento es una orden de compra emitida por la Unidad Territorial de Salud La Caleta para la compra de 400 bolsas de polietileno de diferentes tamaños y colores a la empresa de Rodrigo Caceda por un total de S/ 6,400. La orden incluye los datos del proveedor, las especificaciones y cantidades de los productos comprados, la afectación presupuestal y las instrucciones para la facturación.

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Nel Padilla
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Orden de Compra y Guía de Internamiento

Este documento es una orden de compra emitida por la Unidad Territorial de Salud La Caleta para la compra de 400 bolsas de polietileno de diferentes tamaños y colores a la empresa de Rodrigo Caceda por un total de S/ 6,400. La orden incluye los datos del proveedor, las especificaciones y cantidades de los productos comprados, la afectación presupuestal y las instrucciones para la facturación.

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Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Módulo de Logística
Versión 20.06.04.U2
ORDEN DE COMPRA - GUíA DE INTERNAMIENTO Nº 0000807
Nº Exp. SIAF : 0000002997
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 404 UNIDAD TERRITORIAL DE SALUD LA CALETA 13 12 2021
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000743

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES


Señor(es) : RODRIGUEZ CACEDA JESUS ANGELICA Nº Cuadro Adquisic: 000806
Dirección : [Link] OLAYA MZA. K LOTE. 7A URB. EL ACERO Tipo de Proceso : ASP
ANCASH / SANTA / CHIMBOTE CCI: Nº Contrato :
RUC : 10321389274 Teléfono : 944982603 Fax : Moneda : S/ T/C :

Concepto : FARMACIA: COMPRA DE [Link] Nº 235

Precio
Código Cant. Unid. Med. Descripción
Unitario S/ Total S/
501100041360 400. CIENTO BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 7 in X 10 in APROX. COLOR BLANCO 5.000000 2,000.00
501100041954 400. CIENTO BOLSA DE POLIETILENO TIPO CHEQUERA 1 µm X 16 in X 19 in APROX. COLOR 8.000000 3,200.00
BLANCO
501100042210 400. CIENTO BOLSA DE POLIETILENO TIPO CHEQUERA 1 µm X 5 in X 10 in APROX. 3.000000 1,200.00

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *(SEIS MIL CUATROCIENTOS Y 00/100 SOLES) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

AFECTACION PRESUPUESTAL
TOTAL S/ 6,400.00
Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/
0112 20.044.0097.9002.3999999.5006269 5 - 18 2.3. 1 5. 3 1 6,400.00
Exonerado : 0.00
V. Venta : 5,423.73
I.G.V. : 976.27

Total : 6,400.00

Facturar a nombre de : UNIDAD TERRITORIAL DE SALUD LA CALETA


.........................................................................................................................................................................................................
Dirección : MALECON GRAU / CHIMBOTE - SANTA - ANCASH
............................................................................................................................................................................................................................
20186206852
RUC : .............................................................
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
.......................................................................................................................................................................................................................................................

ELABORADO POR
ELABORADO POR ORDENACION DE LA COMPRA CONFORMIDADCONFORMIDAD DE RECEPCION

GOIN REYES, CUENTAS X PAGAR


JUAN CARLOS S/

Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO RESPONSABLE DE Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES ALMACEN

NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

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