Proyecto Final
Proyecto Final
Curso:
Docente:
Integrantes:
2026
1. IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD
1.1. Introducción
En diversas comunidades rurales de la región Piura, el acceso al agua es escaso, siendo una
problemática crítica que afecta directamente la calidad de vida de la población.
Esta situación evidencia la necesidad de implementar soluciones que no solo atiendan el acceso
al recurso hídrico, sino que también sean sostenibles, eficientes y adaptadas a las condiciones
del entorno rural. En este contexto, el presente proyecto propone el desarrollo de reservorios de
agua, para una capacidad de 3500 m3, para la comunidad campesina de quispampa, ubicada en
el distrito de Huancabamba-Piura, que cuenta aproximadamente con 25 caseríos y se estima que
está conformado por unos 2000 comuneros.
Frente a esta situación, se requiere implementar un sistema que permita captar, transportar,
almacenar y distribuir el agua de manera más eficiente. Para ello, se plantea la implementación
de reservorios de agua con una capacidad de 3500 m³, complementados con un sistema de
bombeo automatizado, sensores de nivel, tuberías de conducción y una fuente de energía
adecuada para su funcionamiento.
Esta necesidad no solo responde a un problema de acceso al agua, sino también a una necesidad
social, técnica, económica y ambiental, debido a que el proyecto busca mejorar la calidad de
vida de la población, reducir el esfuerzo físico, fortalecer la producción agrícola y promover un
uso más responsable del recurso hídrico.
Este problema afecta directamente a la población rural, ya que limita la disponibilidad de agua
para el consumo diario y para las actividades de riego. Asimismo, incrementa la dependencia de
fuentes alejadas, eleva el esfuerzo físico de los pobladores y reduce las oportunidades de
mejorar la productividad agrícola de la zona.
La población beneficiaria del proyecto está conformada por los habitantes de la comunidad
campesina de Quipampa, ubicada en el distrito de Huancabamba, región Piura. Según la
información considerada en el proyecto, esta comunidad cuenta aproximadamente con 25
caseríos y una población estimada de 2000 comuneros.
Los beneficiarios directos serán las familias que dependen del agua para sus actividades diarias,
así como los agricultores que requieren un suministro más estable para mejorar el riego y
fortalecer la producción agrícola local. De esta manera, el proyecto contribuirá al bienestar
social, sanitario y económico de la comunidad.
Las principales causas que originan la necesidad del proyecto son las siguientes:
La falta de una infraestructura adecuada para el almacenamiento y distribución del agua genera
diversas consecuencias negativas para la comunidad beneficiaria. Entre las principales se
identifican las siguientes:
La necesidad del proyecto consiste en implementar una infraestructura hidráulica que permita
mejorar el sistema de riego y suministro de agua en la comunidad campesina de Quipampa-
Huancabamba-Piura. Para ello, se propone la construcción e implementación de reservorios de
agua con una capacidad de 3500 m³, integrados a un sistema de bombeo, conducción,
almacenamiento y distribución.
2. JUSTIFICACION:
Criterio Justificación
Social Mejora el acceso al agua, reduce el esfuerzo físico y disminuye riesgos para la
salud.
Ambiental Promueve el uso responsable del agua y reduce pérdidas mediante un sistema
controlado.
3. OBJETIVOS:
Ítem Descripción
Nombre del Implementación de reservorios de agua con una capacidad de 3500 m³ para
proyecto la comunidad campesina de Quipampa-Huancabamba-Piura, para el
mejoramiento del sistema de riego y suministro de agua.
Preparado por Jerson Junnior Deza Carhuatanta, Jhojan Gálvez Ponce, Samuel Gustavo
Hinostroza Gutiérrez, Aaron Antony Mamani Herrera, Martin Ismael
Reymundo Reyes y Aldahir Darwin Silva Florentino.
Alcance del Incluye el diseño del sistema hidráulico, construcción del reservorio,
proyecto instalación de bomba, tuberías, sensores de nivel, sistema de control,
pruebas de funcionamiento, capacitación comunitaria y entrega formal del
proyecto.
Fecha de 20/04/2026
elaboración
Aprobado por Ing. María Fernández López – Jefa del Área de Infraestructura y Proyectos.
Gestión
Municipalida
permanente y
d Provincial Alta Alta Actor clave
reportes
de Piura
continuos
Participación y
Comunidad
Alta Alta Actor clave capacitación
beneficiaria
constante
Autoridades
Actor Comunicación
locales y Media Alta
facilitador activa
comunales
Proveedores Seguimiento
Actor de
de equipos y Media Media logístico y
soporte
materiales contractual
Limitaciones
Retos principales
El presente cronograma ha sido elaborado con la finalidad de organizar de manera ordenada las
actividades necesarias para el desarrollo del trabajo de investigación. Para ello, se consideraron
las etapas principales del proyecto, desde la revisión inicial del problema hasta la elaboración y
presentación del informe final. Las actividades se distribuyeron en un periodo de 18 semanas,
tomando en cuenta el tiempo requerido para recopilar información, analizar la situación actual,
desarrollar la propuesta técnica y evaluar su viabilidad. Asimismo, el cronograma permite
visualizar la secuencia de trabajo, identificar las tareas que dependen de otras y controlar el
avance del proyecto de forma progresiva Este plan de trabajo sirve como una guía para cumplir
con los objetivos planteados, mantener un orden en la ejecución de las actividades y asegurar
que cada etapa del estudio se desarrolle dentro del tiempo establecido.
La secuenciación organiza las actividades del trabajo de investigación según sus dependencias
lógicas. Se utiliza una relación principalmente de fin a inicio: una actividad inicia cuando se
cuenta con el entregable necesario de la actividad predecesora. También se consideran
actividades paralelas cuando pueden desarrollarse simultáneamente sin afectar la coherencia del
informe.
A12 Evaluación técnica de Fase V 1 sem. A10, A11 A13, A14 Verifica la coherencia técnica
funcionamiento del sistema del sistema propuesto.
propuesto
A13 Análisis económico y Fase V 1 sem. A12 A15 Evalúa costos referenciales de
presupuesto referencial equipos, infraestructura y
gestión.
A14 Análisis de riesgos, Fase V 1 sem. A12 A15 Analiza riesgos, sostenibilidad
sostenibilidad y mantenimiento y operación comunitaria del
comunitario sistema.
A15 Elaboración del cronograma, Fase VI 1 sem. A13, A14 A16 Integra la planificación
secuenciación y ruta crítica requerida por gestión de
proyectos.
A16 Redacción del informe final de Fase VII 2 sem. A15 A17 Consolida la investigación en
investigación aplicada un informe académico.
A17 Revisión, corrección, Fase VII 1 sem. A16 - Permite validar, corregir y
exposición y entrega final sustentar el trabajo final.
4.9. Red de precedencias
La red de precedencias muestra cómo se conectan las actividades del trabajo. Las flechas rojas indican los vínculos críticos, es decir, aquellos
que no cuentan con margen de retraso sin afectar la duración total de 18 semanas.
La ruta crítica se obtuvo mediante el método CPM, calculando inicio temprano, fin temprano, inicio
tardío, fin tardío y holgura para cada actividad. Las actividades con holgura igual a cero determinan
la duración mínima del trabajo de investigación.
Inicio
ID Duración Predecesoras Fin temprano Inicio tardío Fin tardío Holgura ¿Crítica?
temprano
A1 1 sem. - S1 S1 S1 S1 0 sem. Sí
A2 1 sem. A1 S2 S2 S2 S2 0 sem. Sí
A3 2 sem. A2 S3 S4 S4 S5 1 sem. No
A4 2 sem. A2 S3 S4 S3 S4 0 sem. Sí
A5 1 sem. A3 S5 S5 S6 S6 1 sem. No
A6 2 sem. A4 S5 S6 S5 S6 0 sem. Sí
A8 2 sem. A7 S8 S9 S8 S9 0 sem. Sí
Actividad de
ID Fase Duración Inicio Fin Predecesora Entregable
investigación
Revisión del tema y
Fase delimitación del
1 2 sem. S1 S2 - Tema delimitado
I proyecto de
investigación
Planteamiento del
Fase Problema y
2 problema y 3 sem. S1 S3 1
I justificación
justificación del estudio
Formulación de
Fase objetivos, alcance y Objetivos
3 2 sem. S2 S3 2
I preguntas de definidos
investigación
Recopilación de
Fase información sobre la
4 3 sem. S3 S5 3 Información base
II zona y comunidad
beneficiaria
Diagnóstico del
Fase problema hídrico y Diagnóstico
5 3 sem. S4 S6 4
II necesidades de técnico-social
abastecimiento
Revisión bibliográfica
Fase sobre sistemas de Fuentes
6 5 sem. S3 S7 3
III abastecimiento de agua bibliográficas
rural
Elaboración del marco
Fase teórico: bombeo,
7 4 sem. S5 S8 6 Marco teórico
III reservorio, sensores y
tuberías
Diseño conceptual de la
Fase Propuesta
8 solución tecnológica 3 sem. S7 S9 5,7
IV conceptual
propuesta
9 Fase Dimensionamiento 3 sem. S8 S10 8 Cálculo
Actividad de
ID Fase Duración Inicio Fin Predecesora Entregable
investigación
preliminar del
IV preliminar
reservorio de 3500 m³
Selección preliminar de
Fase bomba, sensores, Componentes
10 3 sem. S9 S11 9
IV tuberías y sistema de propuestos
control
Evaluación técnica del
Fase
11 funcionamiento del 3 sem. S11 S13 10 Análisis técnico
V
sistema propuesto
Análisis económico y
Fase Presupuesto
12 presupuesto referencial 3 sem. S12 S14 11
V referencial
de la propuesta
Análisis de riesgos,
sostenibilidad,
Fase
13 operación y 3 sem. S13 S15 12 Matriz de riesgos
V
mantenimiento
comunitario
Elaboración del
Fase cronograma Gantt, Gantt y
14 3 sem. S14 S16 13
VI responsables e hitos de responsabilidades
investigación
Redacción del informe
Fase
15 final de investigación 3 sem. S15 S17 14 Informe final
VII
aplicada
Revisión, corrección,
Fase formato APA/UTP y Informe
16 2 sem. S17 S18 15
VII validación del corregido
contenido
Preparación de
Fase Presentación y
17 exposición y entrega 1 sem. S18 S18 16
VII entrega
final del trabajo
4.12. Diagrama de gantt visual
Para evitar que el cronograma se vea recargado, esta tabla utiliza el ID de cada actividad. La descripción completa se encuentra en la Tabla del
cronograma detallado.
La gestión de costos tiene como objetivo planificar, organizar y controlar los recursos
económicos necesarios para el desarrollo del proyecto “Implementación de reservorios de
agua con una capacidad de 3500 m³ para la comunidad campesina de Piura, para el
mejoramiento del sistema de riego y suministro de agua”. Su finalidad es garantizar el
uso eficiente de los recursos financieros durante las etapas de diseño, adquisición de
materiales, construcción e implementación del sistema de bombeo, almacenamiento y
distribución de agua, evitando sobrecostos y contribuyendo al cumplimiento de los
objetivos del proyecto.
Todos los costos del proyecto serán expresados en soles peruanos (S/), lo que permitirá
elaborar un presupuesto uniforme, facilitar el control financiero y realizar comparaciones
con los precios del mercado nacional.
5.4. Método de estimación
El control y seguimiento de los costos será responsabilidad del equipo del proyecto,
liderado por el gerente del proyecto. Los integrantes supervisarán periódicamente que los
gastos se mantengan dentro del presupuesto estimado, evaluarán posibles desviaciones y
propondrán acciones correctivas cuando sea necesario, garantizando una administración
eficiente de los recursos económicos durante la ejecución del proyecto.
Costo Rango
N.° Recurso Descripción
estimado base estimado
Equipo principal
para impulsar el
agua desde la
S/ 5,000 - S/
1 Bomba de agua fuente de S/ 6,500
8,000
abastecimiento
hacia el
reservorio.
Dispositivos para
controlar el nivel
S/ 900 - S/
2 Sensores de nivel de agua y apoyar S/ 1,200
1,500
la automatización
del sistema.
3 Microcontrolador Componente S/ 1,000 S/ 700 - S/
o sistema de encargado de 1,300
control recibir señales de
los sensores y
activar o detener
el bombeo.
Caja o tablero
para alojar los
elementos de S/ 1,800 - S/
4 Tablero eléctrico S/ 2,200
conexión, mando 2,600
y control
eléctrico.
Elementos que
Válvulas y permiten regular,
S/ 2,000 - S/
5 accesorios cerrar o S/ 2,500
3,000
técnicos direccionar el
flujo de agua.
Protecciones
Sistema de básicas contra
S/ 1,200 - S/
6 protección sobrecarga, S/ 1,600
2,000
eléctrica cortocircuito y
fallas eléctricas.
Subtotal estimado S/ 15,000
Costo Rango
N.° Recurso Descripción
estimado base estimado
1 Tuberías Material principal S/ 3,500 S/ 3,000 - S/
para la 4,500
conducción y
distribución del
agua en el sistema
propuesto.
Elementos para
realizar
empalmes,
Codos, uniones S/ 800 - S/
2 cambios de S/ 1,000
y accesorios 1,300
dirección y
conexiones en la
red.
Componentes
para abrir, cerrar
Válvulas de S/ 1,200 - S/
3 o regular el paso S/ 1,500
control 1,800
del agua durante
la operación.
Accesorios
utilizados para
Conexiones S/ 700 - S/
4 conectar bomba, S/ 900
principales 1,100
tuberías y
reservorio.
Insumos
complementarios
Materiales para como pegamento, S/ 900 - S/
5 S/ 1,100
instalación abrazaderas, 1,300
soportes y
selladores.
Subtotal estimado S/ 8,000
Costo Rango
N.° Recurso Descripción
estimado base estimado
Infraestructura
principal
destinada al
Reservorio de S/ 14,000 - S/
1 almacenamiento S/ 16,000
agua de 3500 m³ 20,000
del agua para la
comunidad
beneficiaria.
Elemento
necesario para
brindar
Base o estructura S/ 4,000 - S/
2 estabilidad y S/ 5,000
de soporte 6,000
seguridad a la
infraestructura de
almacenamiento.
Trabajos básicos
considerados para
Obras civiles S/ 2,000 - S/
3 la instalación y S/ 2,500
referenciales 3,000
adecuación de la
propuesta.
Preparación del
área donde se
Excavación y
ubicarían los S/ 1,000 - S/
4 acondicionamiento S/ 1,500
principales 2,000
del terreno
componentes del
sistema.
Subtotal estimado S/ 25,000
Cantidad
Recurso Descripción Costo estimado
referencial
Apoyo técnico para
revisar la propuesta,
Ingeniero o
validar criterios
especialista 1 servicio S/ 3,500
hidráulicos y orientar
hidráulico
el dimensionamiento
general del sistema.
Referencia para
actividades de
Técnicos instalación, montaje
1 equipo S/ 2,500
instaladores básico y verificación
de componentes del
sistema propuesto.
Apoyo operativo para
labores
complementarias,
ordenamiento de
Personal de apoyo 1 equipo S/ 1,500
materiales y
asistencia en
actividades de campo
referenciales.
Seguimiento y
revisión técnica de
las actividades
Supervisión técnica 1 servicio S/ 1,000
consideradas dentro
de la propuesta
académica.
Subtotal de mano de obra técnica S/ 8,500
Cantidad
Recurso Descripción Costo estimado
referencial
Talleres de Sesiones orientadas 2 talleres S/ 1,200
capacitación a explicar el uso,
cuidado y
mantenimiento
básico del sistema
propuesto.
Elaboración e
impresión de
material de apoyo
Manuales de uso 1 conjunto S/ 600
para operación y
mantenimiento del
sistema.
Actividades para
informar a la
Charlas
comunidad sobre los
informativas y 1 conjunto S/ 800
beneficios y
socialización
funcionamiento
general del sistema.
Coordinación,
documentación,
Gestión del seguimiento y
1 conjunto S/ 900
proyecto organización de la
información del
estudio académico.
Subtotal de gestión y capacitación S/ 3,500
Porcentaje
Concepto Base de cálculo Costo estimado
aplicado
Subtotal antes de
Reserva de
contingencia: S/ 10 % S/ 1,600
contingencia
16,000
Para controlar los costos del proyecto se emplearán las siguientes herramientas:
Indicador Descripción
Presupuesto estimado inicialmente para cada categoría del
Costo planificado
proyecto.
Costo actualizado o Monto revisado a partir de nueva información, cotización o
cotizado actualización de precios.
Variación de costo Diferencia entre el costo actualizado y el costo planificado.
Porcentaje de variación Porcentaje de desviación respecto al presupuesto inicial.
Tabla de seguimiento de costos
Costo Costo %
Categoría Variación Estado
planificado actualizado variación
Equipamiento S/ S/ Dentro del
S/ 0.00 0.0 %
técnico 15,000.00 15,000.00 presupuesto
Materiales Dentro del
S/ 8,000.00 S/ 8,000.00 S/ 0.00 0.0 %
hidráulicos presupuesto
Infraestructura S/ S/ Dentro del
S/ 0.00 0.0 %
propuesta 25,000.00 25,000.00 presupuesto
Mano de obra Dentro del
S/ 8,500.00 S/ 8,500.00 S/ 0.00 0.0 %
técnica presupuesto
Transporte y Dentro del
S/ 4,000.00 S/ 4,000.00 S/ 0.00 0.0 %
logística presupuesto
Gestión y Dentro del
S/ 3,500.00 S/ 3,500.00 S/ 0.00 0.0 %
capacitación presupuesto
Disponible
Reserva de
S/ 6,400.00 S/ 6,400.00 S/ 0.00 0.0 % para
contingencia
imprevistos
Presupuesto
S/ S/
Total, general S/ 0.00 0.0 % base
70,400.00 70,400.00
controlado
Solicitar nuevas cotizaciones a diferentes proveedores para obtener mejores precios sin
afectar la calidad de los equipos y materiales.
Reajustar cantidades de materiales hidráulicos o recursos complementarios cuando sea
técnicamente viable.
Priorizar la adquisición de los componentes esenciales del sistema, como el reservorio,
la bomba de agua, las tuberías y el sistema de control.
Utilizar la reserva de contingencia destinada a cubrir imprevistos, como incrementos
de precios o gastos logísticos adicionales.
Someter cualquier modificación importante del presupuesto a la aprobación del equipo
responsable del proyecto antes de su ejecución.
6. DISEÑO DETALLADO
Elemento Descripción
Dato considerado en el
Población beneficiaria 2000 comuneros aprox.
proyecto.
Distribución social de la
Cobertura 25 caseríos aprox.
comunidad beneficiaria.
Conversión a m³/día Litros / 1000 200 000 L/día / 1000 200 m³/día
Criterio Descripción
Frecuencia
Aspecto Actividad recomendada
referencial
El cumplimiento de estas normas permitirá reducir los riesgos durante la ejecución del
proyecto, garantizar la estabilidad y seguridad del reservorio, proteger las instalaciones
hidráulicas y eléctricas, y asegurar condiciones adecuadas para la operación y
mantenimiento del sistema.
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Concluiones
Recomendaciones