0% encontró este documento útil (0 votos)
1 vistas1 página

Fe FF01 00015018

La factura electrónica N° FF01-00015018 emitida el 26/12/2025 a VIDRIERIA Y DECORACIONES SEÑOR DE LOS MILAGROS E.I.R.L. detalla la venta de productos de madera por un total de S/ 748.58, incluyendo IGV. Se establecen condiciones de pago, recogida de materiales y políticas de devolución. Se advierte que los materiales no recogidos en 10 días serán considerados en abandono.

Cargado por

Pablo Aguilar
Derechos de autor
© All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
0% encontró este documento útil (0 votos)
1 vistas1 página

Fe FF01 00015018

La factura electrónica N° FF01-00015018 emitida el 26/12/2025 a VIDRIERIA Y DECORACIONES SEÑOR DE LOS MILAGROS E.I.R.L. detalla la venta de productos de madera por un total de S/ 748.58, incluyendo IGV. Se establecen condiciones de pago, recogida de materiales y políticas de devolución. Se advierte que los materiales no recogidos en 10 días serán considerados en abandono.

Cargado por

Pablo Aguilar
Derechos de autor
© All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd

Domicilio Fiscal :

JR. FRANCISCO JAVIER DE LUNA PIZARRO NRO. 1352 R.U.C.: 20611514892


P.J. MATUTE LIMA - LIMA - LA VICTORIA

Almacen 1 : FND Carbajal Chico Av. Casablanca 10402 k10 - Pachacamac FACTURA ELECTRONICA
Teléfonos : 01-2651650 / 933928701
e-Mail : [Link]@[Link] N° FF01-00015018

R.U.C. : 20609673606 Fec. Emisión : 26/12/2025


Cliente : VIDRIERIA Y DECORACIONES SEÑOR DE LOS MILAGROS E.I.R.L. Fec. Vencimiento : 26/12/2025
Dirección : AV. AV. LIMA NRO. 305 URB. MARIANO MELGAR AREQUIPA AREQUIPA Vendedor : MOSTRADOR 2
MARIANO MELGAR Guía Remisión :
Cond. Pago : CONTADO - DEPOSITO EN BANCO ALMACEN : PACHACAMAC Orden Compra :

PRECIO PRECIO DE
ITEM CODIGO DESCRIPCION U.M. CTD.
UNITARIO VENTA

1 17110WT-80 17110WT-80 HOJA BATIENTE (SERIE 71) MADERA Unidad 2.00 208.92 417.83
TEXTURADO
2 17171WT-80 17171WT-80 MARCO LATERAL (SERIE 71) MADERA Unidad 2.00 165.38 330.75
TEXTURADO

SON : SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 58/100 SOLES


OP. GRAVADAS : 634.39
OP. INAFECTAS : 0.00
ANTICIPOS : 0.00
Representación impresa de Factura Electrónica, esta puede ser consultada en
OP. EXONERADAS : 0.00
[Link]/portal
Autorizado mediante resolución N° 155-2017/SUNAT OP. GRATUITAS : 0.00
Sírvase abonar a nuestra cuenta Corriente: TOT. BRUTO : 634.39
BCP :CTE S/ : 193-1135275-0-23 TOT. DESCUENTO : 0.00
BCP :CTE $ : 193-1135276-1-43
I.G.V. : 114.19
BBVA :CTE S/ : 0011-0131-01-00061514
TOTAL S/ : 748.58
BBVA :CTE $ : 0011-0131-01-00061522
TOTAL POR COBRAR : 748.50
OBSERVACIONES:
* El cliente se compromete a recoger los materiales facturados en un plazo de 10 Días.
* De no ser recogido los materiales dentro del plazo estipulado (10 Días) estos serán declarados en abandono, otorgando a CSC CORRALES E.I.R.L.,la
potestad de libre decisión sobre el material, renunciando a cualquier tipo de devolución dineraria o relación.
* La entrega de la mercadería será exclusivamente con la presentación del comprobante de pago (Factura y / o Boleta)
* No se aceptan devoluciones, salvo que los mismos presenten fallas de fabricación.
* Es Responsabilidad del Cliente revisar los datos del documento, una vez emitido no hay lugar a cambio.
* En caso de pérdida del documento, el cliente deberá presentar copia de la denuncia policial de la comisaria correspondiente, para salvaguardar
responsabilidad de la empresa

También podría gustarte