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El Informe de Acción de Oficio Posterior N° 6053-2026-CG/PREV-AOP destaca que la Municipalidad Distrital de Huallanca-Bolognesi no presentó los reportes anuales y trimestrales sobre la gestión de residuos sólidos en la plataforma SIGERSOL-2025, lo que genera riesgos ambientales y sanitarios. Se recomienda al titular de la entidad tomar acciones inmediatas para abordar esta irregularidad y, si es necesario, deslindar responsabilidades. La emisión del informe se realizó el 06 de mayo de 2026 por la Subgerencia de Prevención.

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El Informe de Acción de Oficio Posterior N° 6053-2026-CG/PREV-AOP destaca que la Municipalidad Distrital de Huallanca-Bolognesi no presentó los reportes anuales y trimestrales sobre la gestión de residuos sólidos en la plataforma SIGERSOL-2025, lo que genera riesgos ambientales y sanitarios. Se recomienda al titular de la entidad tomar acciones inmediatas para abordar esta irregularidad y, si es necesario, deslindar responsabilidades. La emisión del informe se realizó el 06 de mayo de 2026 por la Subgerencia de Prevención.

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Ficha Resumen - Informe de Acción de Oficio Posterior

I. Información general de informes de control posterior:

N° de informe: 6053-2026-CG/PREV-AOP

Título del informe: PRESENTACIÓN DE LOS REPORTES DE GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
DEL ÁMBITO MUNICIPAL EN LA PLATAFORMA DIGITAL SIGERSOL-2025
Objetivo general: El Informe de Acción de Oficio Posterior se emite con el objetivo de hacer de
conocimiento del Titular de la entidad la existencia de un hecho con indicio de
irregularidad, con el propósito de que el Titular de la entidad adopte las acciones
inmediatas que correspondan en el ámbito de sus competencias.
Entidad sujeta a control: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLANCA-BOLOGNESI

Ubigeo: Región: Provincia: Distrito:


ANCASH BOLOGNESI HUALLANCA
Fecha de emisión del 06/05/2026
informe:
Unidad orgánica que emite SUBGERENCIA DE PREVENCIÓN
el informe:

II. Tipo de servicio de control posterior:

Item Tipo de control: (marcar con "X")

1 Auditoría de Cumplimiento
2 Auditoría Financiera
3 Auditoría de Desempeño
4 Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad
5 Acción de Oficio Posterior X

III. Resultados del servicio de control posterior:

1 Hecho(s) con indicio de irregularidad (sumilla):


LA ENTIDAD INCUMPLIÓ CON PRESENTAR LOS REPORTES ANUAL Y TRIMESTRAL DEL PERÍODO 2025
SOBRE LA GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA PLATAFORMA DIGITAL SIGERSOL, QUE
RINDE CUENTAS RESPECTO AL PROCESO INTEGRAL, DESDE LA RECOLECCIÓN HASTA SU DISPOSICIÓN
FINAL. SITUACIÓN QUE AFECTA LAS ACCIONES ORIENTADAS A LA REDUCCIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE
SUELOS Y CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, ASÍ COMO LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES Y
SANITARIOS PARA LA POBLACIÓN DE SU ÁMBITO.
2 Recomendaciones:
"Al Titular de la entidad: 1. Adoptar las acciones que correspondan, en el ámbito de sus competencias, a fin
de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y
de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan."
2026-CPO-C370-05711

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