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Perú Ciclo

El reporte de avance físico y financiero del proyecto en Huancavelica muestra un avance físico del 95.89% y un avance financiero del 94.46% hasta el periodo de ejecución 2026.02. Se detallan las actividades y costos asociados, destacando la implementación de módulos de riego y capacitación en agricultura familiar. El presupuesto aprobado es de 1,573,378.40, con un total ejecutado de 1,527,303.40.

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El reporte de avance físico y financiero del proyecto en Huancavelica muestra un avance físico del 95.89% y un avance financiero del 94.46% hasta el periodo de ejecución 2026.02. Se detallan las actividades y costos asociados, destacando la implementación de módulos de riego y capacitación en agricultura familiar. El presupuesto aprobado es de 1,573,378.40, con un total ejecutado de 1,527,303.40.

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REPORTE DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Unidad Territorial HUANCAVELICA Periodo/Mes ejecución 2026.02 / 31


Núcleo Ejecutor Central NUEVO OCCORO Estado A
Núcleo Ejecutor OCCORO 2 % Avance Físico 95.89%
Expediente 1720230004 % Avance Financiero 94.46%
Convenio 1720230006 Presupuesto ver. 5 aprobada el 30/06/2025
OCCORO 2 Unidad Metrado Costo Total META FISICA % Avance META FINANCIERA % Avance Observación
Productos y ac vidades del Proyecto de de la Unitario de la PROG. EJECUTADA Fisico PROG. EJECUTADA Financiero de Avances
Medida Par da Par da Par da Ejecutado Ejecutado (Desv. Metas
al Mes Anterior Actual Total al Mes Anterior Actual Total Fisica)
1720230004.2026.02 Total del Periodo : 1,573,378.400 96.69% 95.05% 0.84% 95.89% 95.89% 1,527,303.40 1,472,719.75 13,487. 1,486,206.75 94.46%
P1 PROD 1. Desarrollo de Capac. Produc vas 1,261,378.400 96.41% 95.80% 0.61% 96.41% 96.41% 1,222,128.40 1,190,429.75 11,100. 1,201,529.75 95.26%
P1.01 Act. 1.1. Promoción, Conformación de Nucleos Ejecutores y Aprobación de Expedientes Técnicos 29,100.000 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 29,100.00 29,100.00 . 29,100.00 100.00%
P1.01.01 a) Elaboración y aprobación del Expediente Técnico 29,100.000 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 29,100.00 29,100.00 . 29,100.00 100.00%

01 GASTOS DE GESTIÓN PARA LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 29,100.000 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 29,100.00 29,100.00 . 29,100.00 100.00%
01.01 ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL DRP Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO EXPED 1.000 28,840.000 28,840.000 1.000 1.00 0.000 1.00 100.00% 28,840.00 28,840.00 . 28,840.00 100.00%
01.02 GASTOS DE GESTIÓN DEL NE NE 1.000 260.000 260.000 1.000 1.00 0.000 1.00 100.00% 260.00 260.00 . 260.00 100.00%
1,232,278.400 96.33%
P1.02 Act. 1.2. Desarrollo de Capacidades para mejorar la Ac vidad Produc va de la Agricultura Familiar y Aprovechamiento 95.70%
Sostenible 0.63%
del bosque 96.33%
y su biodi 96.33% 1,193,028.40 1,161,329.75 11,100. 1,172,429.75 95.14%
P1.02.01 a) Implementación de las acciones de capacitación y asistencia técnica 349,882.690 94.93% 93.91% 1.01% 94.93% 94.93% 332,132.69 318,069.50 7,000. 325,069.50 92.91%

01 DIRECCIÓN DEL PROYECTO 134,797.690 86.83% 84.20% 2.63% 86.83% 86.83% 117,047.69 105,784.50 7,000. 112,784.50 83.67%
01.01 GASTOS PARA LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS MES 36.000 2,525.000 78,275.000 31.000 30.00 1.000 31.00 86.11% 78,275.00 70,154.50 5,000. 75,154.50 82.68%
01.02 SERVICIO ASISTENTE ADMINISTRATIVO NEC - 1ER Y 2DO AÑO MES 24.000 1,025.000 24,600.000 24.000 24.00 0.000 24.00 100.00% 24,600.00 24,405.00 . 24,405.00 99.21%
01.03 SERVICIO ASISTENTE ADMINISTRATIVO NEC - 3ER AÑO MES 12.000 1,025.000 7,175.000 7.000 6.00 1.000 7.00 58.33% 7,175.00 4,150.00 2,000. 6,150.00 50.00%
01.04 FLETE DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS GLOB 1.000 5,972.690 5,972.690 1.000 1.00 0.000 1.00 100.00% 5,972.69 6,050.00 . 6,050.00 101.29%
01.05 IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL CONTRATADO POR EL NEC KIT 10.000 57.500 575.000 10.000 10.00 0.000 10.00 100.00% 575.00 575.00 . 575.00 100.00%
01.06 DIFUSION DEL PROYECTO PROY 1.000 450.000 450.000 1.000 1.00 0.000 1.00 100.00% 450.00 450.00 . 450.00 100.00%

02 CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA A USUARIOS 215,085.000 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 215,085.00 212,285.00 . 212,285.00 98.70%
02.01 GASTOS PARA EL YACHACHIQ PRODUCTIVO 1ER Y 2DO AÑO MES 24.000 8,750.000 210,000.000 24.000 24.00 0.000 24.00 100.00% 210,000.00 207,200.00 . 207,200.00 98.67%
02.02 KIT DE MATERIALES PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA KIT 5.000 288.000 1,440.000 5.000 5.00 0.000 5.00 100.00% 1,440.00 1,440.00 . 1,440.00 100.00%
02.03 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A YACHACHIQS (PASANTIA) UNID 1.000 700.000 700.000 1.000 1.00 0.000 1.00 100.00% 700.00 700.00 . 700.00 100.00%
02.04 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A YACHACHIQS EN LA METODOLOGIA CAMPESINO
EVENTOA CAMPESINO
5.000 Y AGROEOCOLOGIA
184.000 920.000 5.000 5.00 0.000 5.00 100.00% 920.00 920.00 . 920.00 100.00%
02.05 MATERIALES DIDACTICOS PARA CAPACITACIÓN CON LA METODOLOGIA CAMPESINOGLOB
A CAMPESINO
1.000 1,000.000 1,000.000 1.000 1.00 0.000 1.00 100.00% 1,000.00 1,000.00 . 1,000.00 100.00%
02.06 ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA MEDIANTE CONVENIOS (INIA, IAPP, SENASA,EVENTO
ONG, ETC) 5.000 205.000 1,025.000 5.000 5.00 0.000 5.00 100.00% 1,025.00 1,025.00 . 1,025.00 100.00%
P1.02.02 b) Implementación de las acciones para la entrega de ac vos orientados al interaprendizaje 664,068.210 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 664,068.21 664,053.25 . 664,053.25 100.00%

02 MODULO DE RIEGO TIPO I: RIO DE LA VIRGEN SECTOR (UYRURUMI) 30,224.000 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 30,224.00 30,224.00 . 30,224.00 100.00%
02.01 INSTALACIÓN DE ACCESORIO HDPE ML 1.000 636.000 636.000 1.000 1.00 0.000 1.00 100.00% 636.00 636.00 . 636.00 100.00%
02.02 LÍNEA DE CONDUCCION MANGUERA HDPE 90MM.X3" ML 1.000 28,323.000 28,323.000 1.000 1.00 0.000 1.00 100.00% 28,323.00 28,323.00 . 28,323.00 100.00%
02.03 INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD - TIPO I ML 23.000 55.000 1,265.000 23.000 23.00 0.000 23.00 100.00% 1,265.00 1,265.00 . 1,265.00 100.00%

03 MODULO DE RIEGO TIPO II SECTOR (HUARI HUAYCCO - ZUNIPAMPA) 55,218.250 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 55,218.25 55,216.25 . 55,216.25 100.00%
03.01 CONSTRUCCION DE CAPTACION 0.8MX0.80MX 1M. REBOSE E INSTALACION DE LIMPIA
UNID 1.000 1,009.000 1,009.000 1.000 1.00 0.000 1.00 100.00% 1,009.00 1,007.00 . 1,007.00 99.80%
03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CAMARA DE CARGA Y TARRAJEO E=1.5CM. EN CAJAS.
UNID 1.000 877.250 877.250 1.000 1.00 0.000 1.00 100.00% 877.25 877.25 . 877.25 100.00%
03.03 LÍNEA DE CONDUCCION MANGUERA HDPE 63MM X 2". UNID 1.000 41,817.000 41,817.000 1.000 1.00 0.000 1.00 100.00% 41,817.00 41,817.00 . 41,817.00 100.00%
03.04 MÓDULO DE RIEGO POR ASPERSION - TIPO II UNID 49.000 235.000 11,515.000 49.000 49.00 0.000 49.00 100.00% 11,515.00 11,515.00 . 11,515.00 100.00%

04 MODULO DE RIEGO TIPO III SECTOR (LLULLUCHAYUC, TANSIRI) 5,046.000 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 5,046.00 5,040.00 . 5,040.00 99.88%
04.01 CONSTRUCCION DE CAPTACION 0.8X0.8X1.0 REBOSE E INSTALACION DE LIMPIA UNID 3.000 609.500 1,828.500 3.000 3.00 0.000 3.00 100.00% 1,828.50 1,828.50 . 1,828.50 100.00%
04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CAMARA DE CARGA Y TARRAJEO E=1.5CM. EN CAJAS.
UNID 3.000 572.500 1,717.500 3.000 3.00 0.000 3.00 100.00% 1,717.50 1,717.50 . 1,717.50 100.00%
04.03 MÓDULO DE RIEGO POR ASPERSION - TIPO III UNID 6.000 250.000 1,500.000 6.000 6.00 0.000 6.00 100.00% 1,500.00 1,494.00 . 1,494.00 99.60%

Código M01.07.F.379 Fecha del Reporte : 07/04/2026 10:08 Versión 1.0 Página 1 de 5
REPORTE DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO
Unidad Territorial HUANCAVELICA Periodo/Mes ejecución 2026.02 / 31
Núcleo Ejecutor Central NUEVO OCCORO Estado A
Núcleo Ejecutor OCCORO 2 % Avance Físico 95.89%
Expediente 1720230004 % Avance Financiero 94.46%
Convenio 1720230006 Presupuesto ver. 5 aprobada el 30/06/2025
OCCORO 2 Unidad Metrado Costo Total META FISICA % Avance META FINANCIERA % Avance Observación
Productos y ac vidades del Proyecto de de la Unitario de la PROG. EJECUTADA Fisico PROG. EJECUTADA Financiero de Avances
Medida Par da Par da Par da Ejecutado Ejecutado (Desv. Metas
al Mes Anterior Actual Total al Mes Anterior Actual Total Fisica)
1720230004.2026.02 Total del Periodo : 1,573,378.400 96.69% 95.05% 0.84% 95.89% 95.89% 1,527,303.40 1,472,719.75 13,487. 1,486,206.75 94.46%
05 MODULO DE RIEGO TIPO IV SECTOR (OCCORO-TANSIRI) 52,212.000 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 52,212.00 52,212.00 . 52,212.00 100.00%
05.01 CONSTRUCCION DE CAMARA DE CARGA 0.8X0.8X1.0. UNID 38.000 649.000 24,662.000 38.000 38.00 0.000 38.00 100.00% 24,662.00 24,662.00 . 24,662.00 100.00%
05.02 ENCOFRADO, DESENCOFRADO DE CAMARA DE CARGA Y TARRAJEO E=1.5CM. EN CAJAS.
UNID 38.000 485.000 18,430.000 38.000 38.00 0.000 38.00 100.00% 18,430.00 18,430.00 . 18,430.00 100.00%
05.03 MÓDULO DE RIEGO POR ASPERSION - TIPO IV UNID 38.000 240.000 9,120.000 38.000 38.00 0.000 38.00 100.00% 9,120.00 9,120.00 . 9,120.00 100.00%

06 MODULO DE RIEGO TIPO V SECTOR(MOLINO HUAYCCO) 5,773.000 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 5,773.00 5,773.00 . 5,773.00 100.00%
06.01 CONSTRUCCION DE CAPTACION 0.8X0.8X1.0 REBOSE E INSTALACION DE LIMPIA UNID 1.000 702.000 702.000 1.000 1.00 0.000 1.00 100.00% 702.00 702.00 . 702.00 100.00%
06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CAMARA DE CARGA Y TARRAJEO E=1.5CM. EN CAJAS
UNID 1.000 453.000 453.000 1.000 1.00 0.000 1.00 100.00% 453.00 453.00 . 453.00 100.00%
06.03 LÍNEA DE CONDUCCION MANGUERA HDPE 50MM. ML 1.000 3,463.000 3,463.000 1.000 1.00 0.000 1.00 100.00% 3,463.00 3,463.00 . 3,463.00 100.00%
06.04 MÓDULO DE RIEGO POR ASPERSION TIPO V UNID 5.000 231.000 1,155.000 5.000 5.00 0.000 5.00 100.00% 1,155.00 1,155.00 . 1,155.00 100.00%

08 MODULO DE RIEGO TIPO VII SECTOR (PUYWAN SIKIN). 2,171.000 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 2,171.00 2,167.00 . 2,167.00 99.82%
08.01 CONSTRUCCION DE CAMARA DE CARGA 0.8X0.8X1.0. UNID 1.000 718.000 718.000 1.000 1.00 0.000 1.00 100.00% 718.00 718.00 . 718.00 100.00%
08.02 ENCOFRADO, DESENCOFRADO DE CAMARA DE CARGA Y TARRAJEO E=1.5CM. EN CAJAS.
UNID 1.000 453.000 453.000 1.000 1.00 0.000 1.00 100.00% 453.00 453.00 . 453.00 100.00%
08.03 MÓDULO DE RIEGO POR ASPERSION TIPO VII UNID 4.000 250.000 1,000.000 4.000 4.00 0.000 4.00 100.00% 1,000.00 996.00 . 996.00 99.60%

10 MODULO DE RIEGO TIPO IX SECTOR (CARCASUNTU) 1,862.000 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 1,862.00 1,862.00 . 1,862.00 100.00%
10.01 CONSTRUCCION DE CAMARA DE CARGA 0.8X0.8X1.0 UNID 1.000 740.000 740.000 1.000 1.00 0.000 1.00 100.00% 740.00 740.00 . 740.00 100.00%
10.02 ENCOFRADO, DESENCOFRADO DE CAMARA DE CARGA Y TARRAJEO E=1.5CM. EN CAJAS
UNID 1.000 453.000 453.000 1.000 1.00 0.000 1.00 100.00% 453.00 453.00 . 453.00 100.00%
10.03 MÓDULO DE RIEGO POR ASPERSION TIPO IX UNID 3.000 223.000 669.000 3.000 3.00 0.000 3.00 100.00% 669.00 669.00 . 669.00 100.00%

11 MODULO DE RIEGO TIPO X SECTOR (CHUCCHAPATA) 2,395.500 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 2,395.50 2,395.50 . 2,395.50 100.00%
11.01 CONSTRUCCION DE CAMARA DE CAPTACION 0.8X0.8X1.0 UNID 1.000 982.500 982.500 1.000 1.00 0.000 1.00 100.00% 982.50 982.50 . 982.50 100.00%
11.02 ENCOFRADO, DESENCOFRADO DE CAMARA DE CARGA Y TARRAJEO E=1.5CM. EN CAJAS.
UNID 1.000 453.000 453.000 1.000 1.00 0.000 1.00 100.00% 453.00 453.00 . 453.00 100.00%
11.03 MÓDULO DE RIEGO POR ASPERSION TIPO X UNID 4.000 240.000 960.000 4.000 4.00 0.000 4.00 100.00% 960.00 960.00 . 960.00 100.00%

12 MODULO DE RIEGO TIPO XI (YANAPUQUIO) 2,053.000 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 2,053.00 2,053.00 . 2,053.00 100.00%
12.01 CONSTRUCCION DE CAMARA DE CARGA 0.8X0.8X1.0 UNID 1.000 608.000 608.000 1.000 1.00 0.000 1.00 100.00% 608.00 608.00 . 608.00 100.00%
12.02 ENCOFRADO, DESENCOFRADO DE CAMARA DE CARGA Y TARRAJEO E=1.5CM. EN CAJAS.
UNID 1.000 485.000 485.000 1.000 1.00 0.000 1.00 100.00% 485.00 485.00 . 485.00 100.00%
12.03 MÓDULO DE RIEGO POR ASPERSION TIPO XI UNID 4.000 240.000 960.000 4.000 4.00 0.000 4.00 100.00% 960.00 960.00 . 960.00 100.00%

13 MODULO DE RIEGO TIPO XII SECTOR (LARIA - OCCORO) 960.000 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 960.00 960.00 . 960.00 100.00%
13.01 INSTALACIÓN DE SISTEMA MOVIL DE RIEGO TIPO XII UNID 4.000 240.000 960.000 4.000 4.00 0.000 4.00 100.00% 960.00 960.00 . 960.00 100.00%

14 ACCIONES DE CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENTREGA DE ACTIVOS - ACTIVIDADES PECUARIAS 165,998.160 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 165,998.16 165,995.20 . 165,995.20 100.00%
14.01 MODULO DE CULTIVO DE HORTALIZAS EN COBERTOR - INVERNADERO TIPO [Link] 148.000 836.420 123,790.160 148.000 148.00 0.000 148.00 100.00% 123,790.16 123,787.20 . 123,787.20 100.00%
14.02 MÓDULO DE CULTIVO DE RAÍCES Y TUBÉRCULOS ANDINOS MOD 77.000 524.000 40,348.000 77.000 77.00 0.000 77.00 100.00% 40,348.00 40,348.00 . 40,348.00 100.00%
14.03 MÓDULO DE TUBÉRCULOS Y RAÍCES - MACA MOD 6.000 310.000 1,860.000 6.000 6.00 0.000 6.00 100.00% 1,860.00 1,860.00 . 1,860.00 100.00%

15 ACCIONES DE CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENTREGA DE ACTIVOS - ACTIVIDADES AGRICOLAS 222,876.800 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 222,876.80 222,876.80 . 222,876.80 100.00%
15.01 MÓDULO PARA EL MANEJO DE CRIANZA DE AVES MOD 80.000 1,029.250 82,340.000 80.000 80.00 0.000 80.00 100.00% 82,340.00 82,340.00 . 82,340.00 100.00%
15.02 MÓDULO PARA EL MANEJO DE CRIANZA DE CUYES MOD 74.000 1,275.200 94,364.800 74.000 74.00 0.000 74.00 100.00% 94,364.80 94,364.80 . 94,364.80 100.00%
15.04 MÓDULO PARA EL MANEJO DE GANADO CAMÉLIDO MOD 97.000 476.000 46,172.000 97.000 97.00 0.000 97.00 100.00% 46,172.00 46,172.00 . 46,172.00 100.00%

Código M01.07.F.379 Fecha del Reporte : 07/04/2026 10:08 Versión 1.0 Página 2 de 5
REPORTE DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO
Unidad Territorial HUANCAVELICA Periodo/Mes ejecución 2026.02 / 31
Núcleo Ejecutor Central NUEVO OCCORO Estado A
Núcleo Ejecutor OCCORO 2 % Avance Físico 95.89%
Expediente 1720230004 % Avance Financiero 94.46%
Convenio 1720230006 Presupuesto ver. 5 aprobada el 30/06/2025
OCCORO 2 Unidad Metrado Costo Total META FISICA % Avance META FINANCIERA % Avance Observación
Productos y ac vidades del Proyecto de de la Unitario de la PROG. EJECUTADA Fisico PROG. EJECUTADA Financiero de Avances
Medida Par da Par da Par da Ejecutado Ejecutado (Desv. Metas
al Mes Anterior Actual Total al Mes Anterior Actual Total Fisica)
1720230004.2026.02 Total del Periodo : 1,573,378.400 96.69% 95.05% 0.84% 95.89% 95.89% 1,527,303.40 1,472,719.75 13,487. 1,486,206.75 94.46%
16 ACCIONES DE CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENTREGA DE ACTIVOS - ACTIVIDADES AGRICOLAS 117,278.500 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 117,278.50 117,278.50 . 117,278.50 100.00%
16.01 MÓDULO DE ABONO ORGANICO - BOCACHI MOD 180.000 555.100 99,918.000 180.000 180.00 0.000 180.00 100.00% 99,918.00 99,918.00 . 99,918.00 100.00%
16.02 MÓDULO DE PRODUCCIÓN DE BIOL MOD 79.000 131.500 10,388.500 79.000 79.00 0.000 79.00 100.00% 10,388.50 10,388.50 . 10,388.50 100.00%
16.03 MÓDULO DE ABONO ORGANICO - BIOCIDAS MOD 8.000 498.000 3,984.000 8.000 8.00 0.000 8.00 100.00% 3,984.00 3,984.00 . 3,984.00 100.00%
16.04 MÓDULO DE PRODUCCIÓN DE BIOCIDA - AMPLIACIÓN MOD 6.000 498.000 2,988.000 6.000 6.00 0.000 6.00 100.00% 2,988.00 2,988.00 . 2,988.00 100.00%
166,927.500
P1.02.03 c) Capacitación y entrega de ac vos para la mejora de las prác cas produc vas saludables en el hogar 96.41%
y su entorno 96.41% 0.00% 96.41% 96.41% 166,927.50 157,120.50 . 157,120.50 94.12%
166,927.500 96.41% 96.41%
01 ACCIONES DE CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENTREGA DE ACTIVOS, INTERAPRENDIZAJE PARA EL ORDENAMIENTO DE LA VIVIENDA PRODUCTIVA. 0.00% 96.41% 96.41% 166,927.50 157,120.50 . 157,120.50 94.12%
01.01 INSTALACIÓN DEL MÓDULO DE LA COCINA MEJORADA -VALLE INTER ANDINO. MOD 141.000 370.000 52,170.000 141.000 141.00 0.000 141.00 100.00% 52,170.00 52,170.00 . 52,170.00 100.00%
01.02 INSTALACIÓN DEL MÓDULO DE LA COCINA MEJORADA -VALLE ALTO ANDINO. MOD 59.000 442.500 26,107.500 59.000 59.00 0.000 59.00 100.00% 26,107.50 26,107.50 . 26,107.50 100.00%
01.03 MÓDULO DE AGUA SEGURA MOD 200.000 79.500 15,900.000 200.000 200.00 0.000 200.00 100.00% 15,900.00 15,900.00 . 15,900.00 100.00%
01.04 MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEL PREDIO USUA 200.000 193.750 38,750.000 200.000 200.00 0.000 200.00 100.00% 38,750.00 36,294.00 . 36,294.00 93.66%
01.05 CAPACITACIÓN SOBRE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS A NIVEL FAMILIAR TALLER 5.000 200.000 1,000.000 5.000 5.00 0.000 5.00 100.00% 1,000.00 391.00 . 391.00 39.10%
01.06 CONCURSO DE VIVIENDA PRODUCTIVA CONC 3.000 6,000.000 12,000.000 2.000 2.00 0.000 2.00 66.67% 18,000.00 11,658.00 . 11,658.00 64.77%
01.07 MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEL PREDIO - AMPLIACIÓN MOD 200.000 75.000 15,000.000 200.000 200.00 0.000 200.00 100.00% 15,000.00 14,600.00 . 14,600.00 97.33%
48,400.000
P1.02.04 d) Acompañamiento para la consolidación de las ac vidades produc vas y su ar culación al mercado 55.58% 46.90% 8.68% 55.58% 55.58% 26,900.00 19,100.00 4,100. 23,200.00 47.93%

01 ACOMPAÑAMIENTO PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y SU ARTICULACIÓN AL MERCADO 55.58%


48,400.000 46.90% 8.68% 55.58% 55.58% 26,900.00 19,100.00 4,100. 23,200.00 47.93%
01.01 GASTOS PARA EL YACHACHIQ PRODUCTIVO 3ER AÑO MES 12.000 3,700.000 25,900.000 7.000 6.00 1.000 7.00 58.33% 25,900.00 18,600.00 3,600. 22,200.00 50.00%
01.02 MATERIALES DIDACTICOS PARA CAPACITACIÓN CON LA METODOLOGIA CAMPESINOGLOB
A CAMPESINO
1.000 1,000.000 1,000.000 1.000 0.50 0.500 1.00 100.00% 1,000.00 500.00 500. 1,000.00 100.00%
01.03 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION - LINEA DE SALIDA MES 1.000 3,000.000 0.000 0.00 . .00 0.00%
3,000.000
P1.02.05 e) Reforzamiento de las acciones de capacitación y asistencia técnica para la apropiación de las tecnologías 100.00%
y buenas prác 100.00% 0.00%
cas produc vas 100.00% 100.00% 3,000.00 2,986.50 . 2,986.50 99.55%

01 ACTIVIDADES DE REFORZAMIENTO DE TECNOLOGIAS PRODUCTIVAS EN EL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN 3,000.000 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 3,000.00 2,986.50 . 2,986.50 99.55%
01.01 ACCIONES DE REFORZAMIENTO DE LOS MODULOS TECNOLOGICOS PRODUCTIVOS GLOB 1.000 3,000.000 3,000.000 1.000 1.00 0.000 1.00 100.00% 3,000.00 2,986.50 . 2,986.50 99.55%

P2 PROD 2. Ges ón de Emprend. Rurales 312,000.000 97.81% 92.04% 1.75% 93.79% 93.79% 305,175.00 282,290.00 2,387. 284,677.00 91.24%
192,867.500
P2.01 Act. 2.1. Asistencia Técnica a Grupos de Interés Para la Selección e Implementación de Perfiles de Emprendimientos 100.00%
Rurales 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 192,867.50 192,865.50 . 192,865.50 100.00%
230.000
P2.01.01 a) Sensibilización a los usuarios, conformación de grupos de interes y presentación de emprendimientos posibles100.00% 100.00%
de ser asis dos 0.00% 100.00% 100.00% 230.00 230.00 . 230.00 100.00%

01 IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES USUARIOS EMPRENDEDORES 230.000 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 230.00 230.00 . 230.00 100.00%
01.01 SENSIBILIZACIÓN DE USUARIOS, CONFORMACIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS Y PROMOCION
GLOB DEL CONCURSO
1.000 230.000 230.000 1.000 1.00 0.000 1.00 100.00% 230.00 230.00 . 230.00 100.00%
P2.01.02 b) Concurso para la selección de ERI 1,730.000 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 1,730.00 1,730.00 . 1,730.00 100.00%

01 CONCURSO PARA LA SELECCIÓN DE PERFILES DE EMPRENDIMIENTOS 1,730.000 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 1,730.00 1,730.00 . 1,730.00 100.00%
01.01 GASTOS PARA EL DESARROLLO DEL CONCURSO PARA LA SELECCIÓN DE PERFILES DECONC
EMPRENDIMIENTOS
1.000 1,730.000 1,730.000 1.000 1.00 0.000 1.00 100.00% 1,730.00 1,730.00 . 1,730.00 100.00%
P2.01.03 c) Asistencia Técnica Produc va especializada al grupo de interes para la implementación del ERI 190,907.500 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 190,907.50 190,905.50 . 190,905.50 100.00%

01 ASISTENCIA TÉCNICA, CAPACITACIÓN Y DOTACIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 190,907.500 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 190,907.50 190,905.50 . 190,905.50 100.00%
01.01 DOTACIÓN DE ACTIVOS PARA EMPRENDIMIENTOS ERI 10.000 12,667.500 126,675.000 10.000 10.00 0.000 10.00 100.00% 126,675.00 126,675.00 . 126,675.00 100.00%
01.02 ASISTENCIA TECNICA PRODUCTIVA A EMPRENDIMIENTOS ERI 10.000 6,400.000 64,000.000 10.000 10.00 0.000 10.00 100.00% 64,000.00 64,000.00 . 64,000.00 100.00%
01.03 MATERIALES PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA PRODUCTIVA A EMPRENDIMIENTOS ERI 10.000 23.250 232.500 10.000 10.00 0.000 10.00 100.00% 232.50 230.50 . 230.50 99.14%

Código M01.07.F.379 Fecha del Reporte : 07/04/2026 10:08 Versión 1.0 Página 3 de 5
REPORTE DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO
Unidad Territorial HUANCAVELICA Periodo/Mes ejecución 2026.02 / 31
Núcleo Ejecutor Central NUEVO OCCORO Estado A
Núcleo Ejecutor OCCORO 2 % Avance Físico 95.89%
Expediente 1720230004 % Avance Financiero 94.46%
Convenio 1720230006 Presupuesto ver. 5 aprobada el 30/06/2025
OCCORO 2 Unidad Metrado Costo Total META FISICA % Avance META FINANCIERA % Avance Observación
Productos y ac vidades del Proyecto de de la Unitario de la PROG. EJECUTADA Fisico PROG. EJECUTADA Financiero de Avances
Medida Par da Par da Par da Ejecutado Ejecutado (Desv. Metas
al Mes Anterior Actual Total al Mes Anterior Actual Total Fisica)
1720230004.2026.02 Total del Periodo : 1,573,378.400 96.69% 95.05% 0.84% 95.89% 95.89% 1,527,303.40 1,472,719.75 13,487. 1,486,206.75 94.46%
P2.22 Act. 2.2. Asistencia Técnica a los usuarios y ERI implementados para la mejora de su Ges ón Económica,59,085.638
Financiera y100.00% 77.83%
de Ar culación 7.79%
al Mercado 85.61% 85.61% 59,085.64 45,824.75 1,402. 47,226.75 79.93%
P2.22.01 a) Implementación del Plan de Asistencia del Asistente Técnico Economico Comercial para los ERI 18,600.000 100.00% 94.62% 5.38% 100.00% 100.00% 18,600.00 17,442.50 1,000. 18,442.50 99.15%

01 ASISTENCIA TÉCNICA ECONÓMICO COMERCIAL PARA LOS ERI 18,600.000 100.00% 94.62% 5.38% 100.00% 100.00% 18,600.00 17,442.50 1,000. 18,442.50 99.15%
01.01 ASISTENCIA TECNICA ECONOMICA COMERCIAL A EMPRENDIMIENTO GRUPO 5.000 3,200.000 16,000.000 5.000 5.00 0.000 5.00 100.00% 16,000.00 16,000.00 . 16,000.00 100.00%
01.02 PASANTÍAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL ERI GRUPO 2.000 800.000 1,600.000 2.000 2.00 0.000 2.00 100.00% 1,600.00 1,442.50 . 1,442.50 90.16%
01.03 DISEÑO DE PUBLICIDAD DEL ERI ERI 10.000 100.000 1,000.000 10.000 0.00 10.000 10.00 100.00% 1,000.00 0.00 1,000. 1,000.00 100.00%
P2.22.02 b) Capacitación y asistencia técnica a usuarios que conforman organizaciones de productores 20,385.638 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 20,385.64 20,382.25 . 20,382.25 99.98%

01 CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A USUARIOS SOBRE ECONOMÍA FAMILIAR Y ARTICULACIÓN AL MERCADO 20,385.638 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 20,385.64 20,382.25 . 20,382.25 99.98%
01.01 MATERIALES PARA USO A NIVEL NE GLOB 1.000 729.538 729.538 1.000 1.00 0.000 1.00 100.00% 729.54 729.50 . 729.50 99.99%
01.02 MATERIALES PARA DESARROLLO DE TALLERES EDUCACION FINANCIERA GLOB 1.000 137.500 137.500 1.000 1.00 0.000 1.00 100.00% 137.50 137.50 . 137.50 100.00%
01.03 MATERIALES A NIVEL GRUPO DE EDUCACIÓN FINANCIERA GLOB 1.000 108.000 108.000 1.000 1.00 0.000 1.00 100.00% 108.00 108.00 . 108.00 100.00%
01.04 MATERIALES A NIVEL DE USUARIOS NE GLOB 1.000 1,271.600 1,271.600 1.000 1.00 0.000 1.00 100.00% 1,271.60 1,271.50 . 1,271.50 99.99%
01.05 MATERIALES PARA USO A NIVEL DE NEC GLOB 1.000 204.000 204.000 1.000 1.00 0.000 1.00 100.00% 204.00 203.25 . 203.25 99.63%
01.06 ASISTENCIA TECNICA DEL FACILITADOR FINANCIERO MES 8.000 2,241.875 17,935.000 8.000 8.00 0.000 8.00 100.00% 17,935.00 17,932.50 . 17,932.50 99.99%
P2.22.03 c) Asistencia Técnica Especializada para el reforzamiento y consolidación del ERI 20,100.000 100.00% 39.80% 17.91% 57.71% 57.71% 20,100.00 8,000.00 402. 8,402.00 41.80%

01 ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL REFORZAMIENTO DE ERI 9,000.000 100.00% 88.89% 6.67% 95.56% 95.56% 9,000.00 8,000.00 402. 8,402.00 93.36%
01.01 ASISTENCIA TECNICA PRODUCTIVA Y/O ECONOMICA COMERCIAL ERI 5.000 1,600.000 8,000.000 5.000 5.00 0.000 5.00 100.00% 8,000.00 8,000.00 . 8,000.00 100.00%
01.02 MATERIAL CAPACITACIÓN PARA REFORZAR GESTION EMPRENDIMIENTO ERI 5.000 200.000 1,000.000 5.000 3.000 3.00 60.00% 1,000.00 0.00 402. 402.00 40.20% -2.00 ERI

02 GASTOS DE GESTIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN ERI 8,500.000 100.00% 0.00% 35.29% 35.29% 35.29% 8,500.00 0.00 . .00 0.00%
02.01 SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA CERTIFICACIÓN (AGRICULTURA FAMILIAR, CERTIFICACIÓN
ERI 4.000
AGROALIMENTARIA,
750.000 BPM,
3,000.000
ETC.) 4.000 0.000 3,000.00 0.00 . .00 0.00% -4.00 ERI
02.02 SERVICIOS DE REGISTROS DIVERSOS (PRODUCTOR SEMILLERISTA, SELLO DE PRODUCTO
ERIORGÁNICO,
4.000PRODUCTOR
750.000
ORGÁNICO,
3,000.000
SGP, REG. SANITARIO,
4.000 REG. MARCA, ETC.)
4.000 4.00 100.00% 3,000.00 0.00 . .00 0.00%
02.03 GASTOS PARA LA FORMALIZACIÓN, ASOCIATIVIDAD (SUNARP, TUPA PARA OBTENCIÓN
ERIDE LICENCIA
4.000MUNICIPAL
625.000
O REGISTROS
2,500.000
DIVERSOS EN
4.000
SENASA) 0.000 2,500.00 0.00 . .00 0.00% -4.00 ERI

03 GASTOS PARA LA ARTICULACIÓN DEL ERI 2,600.000 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2,600.00 0.00 . .00 0.00%
03.01 SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA FORMULACIÓN DE PLAN DE NEGOCIOS DE PLAN
ERI 4.000 600.000 2,400.000 4.000 0.000 2,400.00 0.00 . .00 0.00% -4.00 PLAN
03.02 GASTOS PARA EVENTOS DE ARTICULACIÓN (PRODUCE, MINCETUR, G. REGIONAL, SUNAT,
EVENTOAVANZAR
2.000RURAL,100.000
ETC) 200.000 2.000 0.000 200.00 0.00 . .00 0.00%-2.00 EVENTO
P2.23 Act. 2.3. Promoción de Espacios de Intercambio Comercial Local 60,046.862 88.63% 80.46% 1.43% 81.89% 81.89% 53,221.86 43,599.75 985. 44,584.75 74.25%
P2.23.01 a) Organización de ferias y otras ac vidades que faciliten la ar culación de los emprendimientos con21,210.000
el mercado100.00% 92.57% 0.00% 92.57% 92.57% 21,210.00 19,800.75 . 19,800.75 93.36%

01 INTERCAMBIO COMERCIAL LOCAL 6,585.000 100.00% 92.79% 0.00% 92.79% 92.79% 6,585.00 5,801.00 . 5,801.00 88.09%
01.01 GASTOS MOVILIDAD, ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE FERIA 3.000 875.000 2,625.000 3.000 3.00 0.000 3.00 100.00% 2,625.00 2,580.00 . 2,580.00 98.29%
01.02 GASTOS GENERALES PARA LA PARTICIPACIÓN FERIA 3.000 845.000 2,535.000 3.000 3.00 0.000 3.00 100.00% 2,535.00 2,201.00 . 2,201.00 86.82%
01.03 ACTIVIDADES TECNICAS ASOCIADAS ARTICULACIÓN AL MERCADO FERIA 3.000 475.000 1,425.000 3.000 2.00 0.000 2.00 66.67% 1,425.00 1,020.00 . 1,020.00 71.58% -1.00 FERIA

02 INTERCAMBIO COMERCIAL EN MERCADOS MÁS DINAMICOS 12,825.000 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 12,825.00 13,299.75 . 13,299.75 103.70%
02.01 GASTOS MOVILIDAD, ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE FERIA 3.000 1,350.000 4,050.000 3.000 3.00 0.000 3.00 100.00% 4,050.00 4,272.00 . 4,272.00 105.48%
02.02 GASTOS GENERALES PARA LA PARTICIPACIÓN FERIA 3.000 2,250.000 6,750.000 3.000 3.00 0.000 3.00 100.00% 6,750.00 7,120.75 . 7,120.75 105.49%
02.03 ACTIVIDADES TECNICAS ASOCIADAS ARTICULACIÓN AL MERCADO FERIA 3.000 675.000 2,025.000 3.000 3.00 0.000 3.00 100.00% 2,025.00 1,907.00 . 1,907.00 94.17%

Código M01.07.F.379 Fecha del Reporte : 07/04/2026 10:08 Versión 1.0 Página 4 de 5
REPORTE DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO
Unidad Territorial HUANCAVELICA Periodo/Mes ejecución 2026.02 / 31
Núcleo Ejecutor Central NUEVO OCCORO Estado A
Núcleo Ejecutor OCCORO 2 % Avance Físico 95.89%
Expediente 1720230004 % Avance Financiero 94.46%
Convenio 1720230006 Presupuesto ver. 5 aprobada el 30/06/2025
OCCORO 2 Unidad Metrado Costo Total META FISICA % Avance META FINANCIERA % Avance Observación
Productos y ac vidades del Proyecto de de la Unitario de la PROG. EJECUTADA Fisico PROG. EJECUTADA Financiero de Avances
Medida Par da Par da Par da Ejecutado Ejecutado (Desv. Metas
al Mes Anterior Actual Total al Mes Anterior Actual Total Fisica)
1720230004.2026.02 Total del Periodo : 1,573,378.400 96.69% 95.05% 0.84% 95.89% 95.89% 1,527,303.40 1,472,719.75 13,487. 1,486,206.75 94.46%
03 ELABORACIÓN DEL CATÁLOGOS DE ERI 1,800.000 100.00% 38.89% 0.00% 38.89% 38.89% 1,800.00 700.00 . 700.00 38.89%
03.01 SERVICIO DE EDICIÓN Y DIAGRAMACIÓN CATALO 10.000 100.000 1,000.000 10.000 0.000 1,000.00 0.00 . .00 0.00%-10.00 CATALO
03.02 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN COMERCIAL UNID 10.000 80.000 800.000 10.000 8.75 0.000 8.75 87.50% 800.00 700.00 . 700.00 87.50% -1.25 UNID
38,836.862
P2.23.02 b) Par cipación en ferias y otras ac vidades que faciliten la ar culación de los emprendimientos con el mercado 82.43% 73.84% 2.21% 76.05% 76.05% 32,011.86 23,799.00 985. 24,784.00 63.82%

01 GASTOS GENERALES DEL NEC PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 23,760.000 86.11% 83.33% 2.78% 86.11% 86.11% 20,460.00 15,099.00 785. 15,884.00 66.85%
01.01 GASTOS GENERALES DEL NEC PARA LA EJECUCIÓN MES 36.000 660.000 20,460.000 31.000 30.00 1.000 31.00 86.11% 20,460.00 15,099.00 785. 15,884.00 66.85%

02 GASTOS GENERALES DEL NE QUE FACILITAN LA ARTICULACIÓN AL MERCADO 12,951.862 89.19% 63.52% 1.54% 65.06% 65.06% 11,551.86 8,050.00 200. 8,250.00 63.70%
02.01 GASTOS DEL NE PARA LA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN MES 36.000 200.000 6,200.000 31.000 30.00 1.000 31.00 86.11% 6,200.00 5,800.00 200. 6,000.00 83.33%
02.02 GASTOS DEL NE PARA ORGANIZACIÓN DE RENDICION DE CUENTAS A USUARIOS TRIM 12.000 200.000 2,000.000 10.000 10.00 0.000 10.00 83.33% 2,000.00 2,000.00 . 2,000.00 83.33%
02.03 GASTOS PARA LA GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE ERI GLOB 1.000 226.862 226.862 1.000 1.00 0.000 1.00 100.00% 226.86 250.00 . 250.00 110.20%
02.04 PREMIO PARA GANADORES DE CONCURSO DE ERI ERI 5.000 625.000 3,125.000 5.000 0.000 3,125.00 0.00 . .00 0.00% -5.00 ERI

03 PRESENTACIÓN DE LOGROS Y RESULTADOS AUTORIDADES Y MUNICIPALIDAD 2,125.000 0.00% 30.59% 0.00% 30.59% 30.59% 0.00 650.00 . 650.00 30.59%
03.01 SISTEMATIZACIÓN, DIAGRAMACION E IMPRESIÓN DE MEMORIA UNID 25.000 50.000 0.000 0.00 . .00 0.00%
03.02 TALLER PRESENTACIÓN DE LOGROS Y RESULTADOS EVENTO 1.000 225.000 0.000 0.00 . .00 0.00%
03.03 VISITA GUIADA EQUIPOS TECNICOS DE MUNICIPALIDADES A GRUPO DE INTERES DE
EVENTO
ERI 1.000 650.000 1.00 0.000 1.00 100.00% 650.00 . 650.00 100.00% 1.00 EVENTO

Presidente del NEC Tesorero del NEC Coordinador del NEC V° B° Esp. en Proyectos de Desarrollo Produc vo
GIRALDEZ ASTO, SAMUEL ROMERO CCENTE, FIDENCIO ECHABAUTES QUISPE, RUSBEL MENDOZA GALINDO, WILFREDO
DNI : 42631906 DNI : 23241264 DNI : 42390874 DNI : 20063051

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