Boleta de Pago
MARCOS MAYO PEREZ
SM 259 M 112 L 32 AV. NIÑOS HEROES NoExt 2 FRACC VILLAS
OTOCH PARAISO CP 77539 Zona URBANA CANCÚN
RUTA 259M Folio A084440187
CLIENTE
SEC 289 Periodo FEB-26 Vencimiento de pago 19-MAR-26
290905
CNT UNI MED CONCEPTO VALOR UNITARIO IMPORTE
USO Domésticos
GIRO Casa Habitación 1 NA Consumo de Agua Potable $ 203.46 $ 203.46
NIA 0012830648252002
1 NA Alcantarillado $ 71.21 $ 71.21
1 NA Saneamiento $ 10.17 $ 10.17
IVA $ 13.02
IMPORTE DEL MES $ 297.86
Doscientos Noventa y Siete pesos 86/100 MN
"ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE FISCAL"
Con apego a las disposiciones contenidas en los artculos 29, 29-A del Cdigo
Fiscal de la Federacin para 2014 usted podr obtener sus facturas con
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en el correo electrnico que usted haya manifestado en los Centros de Atencin a
Clientes, por lo que si no lo ha comunicado se le invita a proporcionarlo en los Centros
lo podr descargar en nuestro portal [Link]
RESUMEN DE SALDOS
AP Real AP Estim
10 Doc Pend de pago $ 2,955.95
Saldo a favor $ 0.00
Por acreditar siguiente boleta $ 0.19
MÍNIMO A PAGAR $ 3,254.00
ADEUDO A LA FECHA $ 3,254.00
* No incluye manejo de cuenta ni reconexiones por documentos vencidos
PAGO A TRAVÉS DE BANCOS
BANCO # SERVICIO
BBVA BANCOMER (CIE) 002176149
REFERENCIA 1560840009
USO MEDIDOR FECHA LEC INICIAL FINAL CONSUMO ÁREAS COMUNES TOTAL M3
Normal 210092466 24-FEB-26 Real 441 450 9 0 9
Folio A084440187 Vencimiento 19-MAR-26
Mínimo a pagar $ 3,254.00
Son: Tres Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro pesos 00/100 MN
CLIENTE 290905
Ref. Pagos Qiubo: 3018 22909055
BP_API_v1.1
5 5 0 0 0 0 2 9 0 9 0 5 0 0 0 3 2 5 4 0 0 2 6 0 3 1 9
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